Slide 1 - Spitali Rajonal i Prizrenit

Download Report

Transcript Slide 1 - Spitali Rajonal i Prizrenit

SPITALI I PRIZRENIT
Raporti janar – nëntor
2011
HYRJE
- Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me
762 punëtor dhe i shërben një popullate prej përafërsisht
400.000 banorëve, që i mbulon gjashtë komuna: Dragash,
Rahovec, Malishevë, Suharekë, Mamushë dhe Prizren.
- Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një
jomjekësor të cilët përmbajnë 26 reparte dhe shërbime të
ndryshme mjekësore.
- Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një
sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur
repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 3 objekteve
përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.500 m² ku janë të vendosura
shërbimet përcjellëse / lavatorja dhe ngrohtorja, sterilizimi i
mbeturinave mjekësore infektive.
- Në kuadër të spitalit për shkak të mungesës së kuadrit
profesional ende nuk janë funksionale, shërbimi i patologjisë
dhe ai i mikrobiologjisë ndërsa edhe pse kemi të punësuar,
mjekë specialistë të mjekësisë ligjore ky shërbim për shkak të
barierave ligjore nuk është aktivizuar që nga periudha e
pasluftës.
RAPORTI MBI AKTIVITET SPITALORE
Nr.
01
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I-XI
730
731
767
775
778
778
759
762
762
762
762
93
95
100
110
115
120
145
148
150
157
162
Infemrierë
412
416
447
445
448
448
457
457
457
455
455
Të tjerë
225
220
220
220
215
210
157
157
155
150
145
03
Numër shtretërish
650
650
650
650
578
578
578
520
517
517
517
04
Pacientë të shtruar
26.850
27.502
25.379
26.692
27.639
27.471
26.838
26.296
25.242
25.668
22.695
05
Ditë qendrimi
155.079
166.452
166.197
153.186
142.039
136.542
121.609
122.739
117.446 117.623
98.545
06
Ditë qendrimi mesatar
5.77
6.05
6.54
5.73
5.13
4.97
4.53
4.68
07
Shfrytëzim shtrati
66.27%
71.17%
71.02%
65.46%
67.32%
64.72%
57.64%
67.07%
08
Pacientë të operuar
3.272
3.577
4.189
4.651
5.153
5.273
5.664
5.299
5.057
5.306
4.567
09
Nr. i lindjeve
5031
4445
4350
4290
4230
4206
4273
4396
4332
4.295
4019
10
Nr. i të posalindurve
5091
4456
4408
4.334
4.278
4.248
4.331
4449
4379
4.346
4079
11
Nr. i të lind. të vdekur
32
23
17
28
15
18
11
15
16
16
16
12
Secio cesare
465
503
543
565
677
719
784
809
765
760
754
13
Përqindja e Secio cesare
9.24%
11.3%
12.3%
13.13%
15.97%
17.18%
18.10%
18.40%
Numri i të punësuarve
Mjekë
4.65
4.58
4.32
62.21% 64.76% 65.72%
17.66% 17.69% 18.76%
KONKLUDIME

Numri i të punësuarve në vitin 2011 krahasuar
me vitin 2011 është për 4.38% më i madhe
(762:730).





Struktura e të punësuarve në këtë periudhë ka pësuar
ndryshim radikal sa i përket proporcionit punëtorë
shëndetësorë me ata joshëndetësorë:
Në vitin 2001 proporcioni ka qenë punëtorë shëndetësorë
69.18% me punëtorë joshëndetësorë 30.82%
Në vitin 2011 proporcioni është: punëtorë shëndetësorë
80.97% me punëtorë joshëndetësorë 19.80%
Rritjen më të madhe ka pasur stafi mjekë - specialistë ku
në vitin 2011 krahasuar me vitin 2001 kemi një rritje
prej 74.19% (162:93).
Për momentin në Regjionin e Prizrenit nuk ekziston asnjë
mjekë - specialistë i papunësuar.

Gjate viteve numri i përgjithshëm i shtretërve ka
pësuar zvogëlim dy herë dhe atë
Në periudhën 2001-2004 ka pasur 650 shtretër ku shfrytëzimi
mesatar i shtretërve ka qenë ndërmjet 65-71% ndërsa mesatarja e
zgjatjes së shërimit ka qenë 5.73-6.54 ditë.
 Në periudhën 2005-2007 numri i shtretërve ka pësuar zvogëlim
dhe ky numër ka qenë 578 shtretër. Në këtë periudhë shfrytëzimi
mesatar i shtretërve ka qenë ndërmjet 58-67% ndërsa gjatësia
mesatare e shërimit ka qenë 4.53 deri 5.13 ditë. Në vitin 2007 ka
filluar punën ndërtesa e re e emergjencës e cila ka mundësuar një
diagnostifikim më të mirë dhe ka zvogëluar nevojat e trajtimit
spitalor të të sëmurëve. Numri i pacientëve që janë trajtuar në
observim ka një rritje të dukshme në këtë periudhë.
 Në periudhën 2008-2011 numri i përgjithshëm i shtretërve është
517 me një shfrytëzueshmëri mesatare të shtretërve që sillet
ndërmjet 62.02 deri 67.07% dhe me një mesatare të gjatësisë së
shërimit 4.65 deri 4.32 ditë.
 Për momentin janë duke u bërë analizat që numri shtretërve të
pësoj prapë zvogëlim pasi që me aftësimet profesionale që janë
duke u kryer me projektin e Luksemburgut një rëndësi e veçantë
do t’i kushtohet trajtimit të pacientëve me metodat endoskopike që
kanë një trajtim postoperativ më të shkurtër.

Në periudhën 2001-2010 numri i të operuarve ka
pësuar një rritje prej: 62.16% (5.306:3.272). Në këtë
periudhë vërehet një rritje shumë e madhe e
intervenimeve kirurgjikale në akusheri – secio sesare ku
në vitin 2010 krahasuar me vitin 2001 kjo rritje është
63.44% (760:465).
 Në periudhën 2002-2010 kemi një rënje sa i përket:

Lindjeve, për 3.37% (4.295:4.445) ndërsa numri i
 Të posalindurve, për 2.46% (4346:4456).
 Kjo rënje e Natalitetit është shumë më e ultë se rënja në nivel
të Kosovës e cila ka një përqindje shumë më të madhe.
 Kemi një ngritje të lindjeve me secio në vitin 2011 kjo
përqindje është 18.76% ndërsa në vitin 2002 kjo përqindje
ka qenë 11.30%.

TABELA 2 - INDIKATORËT KRAHASUES AMBULANCAT SPECIALISTIKE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I-XI
84.524
98.960
100.391
124.197
116.062
118.455
121.560
167.667
181.818
187.360
186.448
Shërbime diagnostike
laboratorike dhe
radiologjike
372.267
372.310
391.599
406.706
421.988
438.988
456.550
596.151
733.423
682.716
607.001
Shërbime hemodilaize
13.916
16.155
16.250
17.280
18.071
19.463
20.057
20287
21222
22.226
21.738
Vizita specialsitike
KONKLUDIME



Vizitat specialistike kanë shënuar rritje në vitin 2010
krahasuar me vitin 2001 për 121.66% (187.360:84.524).
Rritja më e madhe është shënuar në periudhën pas hapjes
së ndërtesës së re të emergjencës ku puna e ambulancave
specialistike është organizuar shumë më mirë dhe më e
pajisur me pajisje të ndryshme diagnostike.
Shërbimet e ndryshme diagnostike laboratorike dhe
radiologjike kanë shënuar një rritje prej 83.33% në vitin
2010 krahasuar me vitin 2001. Rritje më të madhe kemi
pasur në radiologji që ndikim kanë pasur pas blerjes së CT
scanerit dhe mamografit / në vitin 2007; dhe ultrazërit
dopler color në vitin 2008 dhe në laboratorin biokimik.
Një rritje të madhe ka shënuar edhe shërbimi i
hemodializës që për këtë periudhë 10 vjeçare ka rritje në
ofrim të shërbimeve prej 59.71%; si dhe në numër të të
sëmurëve nga 95 që kanë qenë në vitin 2001, në 185 të
sëmurë që janë për momentin.
TABELA 3 -RAPORTI I PËRMBLEDHJES SË SHËRBIMEVE
TË OFRUARA NË OBJEKTIN E RI TË EMERGJENCËS NË
PERIUDHËN 2007-2011
2006
1
2007-2011
Mesatarja
vjetore
Vlera financiare
e shërbimeve
2007-2011
Mesatarja e
vlerës financiare
5:4.5
% e rritjes së numrit
të pacientëve
mesatarja 2006 4:2
2
3
4
5
6
7
Nr. i pacientëve të shëruar në
emergjencë
26.493
235.553
47.106
4.241.645
848.329
177.80%
Nr. i pacientëve të shëruar në
ambulancat specialistike
58.283
364.852
72.970
3.785.450
757.090
125.19%
Nr. i pacientëve të shëruar në
radiologji
14.408
86.088
17.217
2.921.760
584.352
119.49%
1080
5.761
1152
1.621.948
324.389
106.665
100.264
692.254
138.450
12.570.803
2.514.160
138.08%
Nr. i pacientëve të shëruar
spitalor në kujdes intenziv dhe
koronare
Gjithsejt
KONKLUDIME




1. Në periudhën janar 2007 - qershor 2011 d.m.th. periudha prej kur
është në funksion ndërtesa e re e emergjencës iu është ofruar trajtim
mjekësor 692.254 pacientëve të ndryshëm, apo mesatarisht për një
vit 138.450 trajtime të ndryshme mjekësore.
2. Nëse bëjmë krahasimin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore para
lëshimit në punë të ndërtesës së re të emergjencës / krahasuar me
vitin 2006 / atëherë numri shërbimeve shëndetësore të ofruara është
rritur mesatarisht për 138.08% apo për 38.186 pacientë janë trajtuar
më shumë krahasuar me kushtet e para hapjes së kësaj ndërtese.
3. Nëse do të kishim shndërruar në vlerë monetare shërbimet e
ofruara gjatë kësaj peruidhe, atëherë vlera totale e shërbimeve
shëndetësore të ofruara në ndërtesën e emergjencës së re për
periudhën janar 2007 - nëntor 2011 është 12.570.803 euro apo
mesatarisht për një vit vlera finansiare e shërbimeve shëndetësore
të ofruara është 2.514.160 euro
c
TABELA 4 - RAPORTI I BUXHETIT I
ALOKUAR NË PERIUDHËN 2002-2011
Viti
Buxheti për paga Buxheti
dhe meditje
mallëra e
shërbime
Buxheti
shpenzime
komunale
Buxheti
shpenzimet
kapitale
3
Buxheti barëra Buxheti barëra
dhe material dhe mater.
harxhues
harxhues
hemodializë
4
5
Totali
1+2+3+4+5+6
1
2
6
7
2002
1.052.395
1.178.834
2003
1.052.395
1.180.830
136.425
2.369.650
2004
1.315.492
1.178.834
863.000
3.357.326
2005
1.753.777
966.836
190.000
863.000
3.583.613
2006
1.760.986
800.000
226.666
1.100.000
414.049
518.650
4.820.351
2007
2.134.489
848.705
262.000
300.000
399.609
512.650
4.456.453
2008
2.049.042
867.500
209.500
150.000
556.295
583.018
4.415.355
2009
2.230.867
807.500
274.521
640.000
624.392
702.857
5.280.137
2010
3.382.512
724.840
374.753
552.562
665.061
765.415
6.465.123
2011
4.097.919
725.481
280.000
400.000
665.061
765.415
7.009.184
2.231.229
KONKLUDIME
Buxheti për paga: viti 2011 krahasuar me vitin 2002
ka rritje për 389.38% (4.0979.919 / 1.052.395)
 Buxheti për mallëra e shërbime dhe shpenzime
komunale viti 2011 krahasuar me vitin 2002 ka
zvogëlim për 11.72% (1.052.481:1.178.834.00)
 Pjesëmarrja e buxhetit për paga në buxhetin total në
vitin 2006 ka qenë 36.53% (1.760.986/4.820.351)
ndërsa në vitin 2011 kjo pjesëmarrje është
60.02%(4.097.919/7.009.184.00)
 Pjesëmarrja e buxhetit për mallëra e shërbime dhe
shpenzime komunale në vitin 2006 krahasuar me
buxhetin total të vitit 2006 ka qenë 21.29%
(1022.666/4.820.351) ndërsa në vitin 2011 kjo
pjesëmarrje është 14.34% (1.005.481:7.009.184.00)


Nëse merren për bazë investimet kapitale nga
Ministria e Shëndetësisë që janë kryer në
periudhën 2004-2010 e që janë më shumë se
4.468.562 euro të cilat kërkojnë mirëmbajtje, në
anën tjetër rritjen e çmimeve në këtë periudhë
atëherë mund të konkludohet se:
Buxheti i Spitalit të Prizrenit ka një strukturë mjaft
të pafavorshme strukturore të rritjes së buxhetit pasi
rritja e buxhetit nuk është kryer në mënyrë
proporcionale sa i përket vijes buxhetore mallëra e
shërbime dhe shpenzime komunale pasi që kemi në
zvogëlim të kësaj vije buxhetore nga viti në vit
 Pjesëmarrja e kësaj vije buxhetore në buxhetin total
në vitin 2006 ka qenë 21.29% ndërsa në vitin 2011
kjo pjesëmarrje është 14.34%

- NËNTOR DUKE U BAZUAR NË
E PËRKOHSHME TË MSH
REALIZUARA NË PERIUDHËN JANAR
ÇMIMOREN
Lloji i shërbimit
Sasia
Çmimi për shërb
Gjithsejt
Pranimi në spital – procedurat e pranimit / administrative –Prizren
22.695
20.00
453.900.00
Ditë shërimi në spital
98.545
15.00
1.478.175.00
1510
500.00
755.000.00
Operacione të kryera në ortopedi / mesatarja
343
500.00
171.500.00
Operacione të kryera në urologji / mesatarja
453
500.00
226.500.00
Operacione të kryera në ORL / mesatarja
755
500.00
377.500.00
Operacione të kryera në oftamologji
554
500.00
277.000.00
Operacione të kryera në gjinekologji
198
500.00
99.000.00
Operacione të kryera në akusheri secio cesare
754
590.00
444.860.00
Lindje normale –pa prerje cesarike / mesatarja
3265
150.00
489.750.00
Anestezioni i përgjithshëm- intravenoz deri 60 minuta
3700
150.00
555.000.00
Anestezioni i përgjithshëm- intravenoz deri 120 minuta
610
250.00
152.500.00
Anestezioni i përgjithshëm- intravenoz deri 210 minuta
257
350.00
77.100.00
Operacione të kryera në kirurgjinë e përgjithshme / mesatarja
Totali shërbimet spitalore
Shërbimet e hemodializës
5.557.785.00
21.738
120.00
2.608.560.00
Vizita specialistike dhe vizita në uz si dhe në emergjencë
237.213
10.00
2.372.130.00
Shërbime diagnostike –laboratori me transfuzion parametrat dhe fiziatri
516.023
1.00
516.023.00
2.333
100.00
233.000.00
CT scaner
Totali shërbimet spitalore dhe ambulantore
11.287.498.00
KOMENTE
Kalkulimi është kryer për shërbimet që janë
realizuar gjatë vitit 2011 duke e përdorur
çmimoren e shërbimeve shëndetësore të aprovuar
nga MSh.
 Kalkulimi është kryer vetëm për pjesën bazike të
shërbimeve shëndetësore me një çmim mesatar
për çmimet e ofruara.

DIAGNOSTIKËS JANAR
- NËNTOR 2011 - SIPAS
SHPENZIMEVE TË REALIZUARA DHE BUXHETIT TE
HARXHUAR
Reparti
Gjinekologji akusheri
Ditë shërimi
Pacientë të shëruar
Shpenzimet e repartit
Shpenzimet ditore për
Shpenzimet e shërimit
një të sëmurë
për një të sëmurë
18.542
6194
474.251.00
25.57
76.56
Pediatri
9577
1824
227.946.00
23.80
124.97
Neonatologji
6922
4047
134.373.00
19.41
33.20
Kirurgji
8755
2235
436.506.00
49.85
195.30
Urologji
3362
558
150.129.00
44.65
269.05
Ortopedi
3873
719
170.207.00
43.94
236.72
ORL
6260
881
231.298.00
36.95
262.54
Oftalmologji
4057
611
177.903.00
42.12
291.16
15862
2358
334.827.00
21.10
141.99
Infektivë
4315
807
149.399.00
34.62
185.12
Neurologji
4445
612
137.118.00
30.84
224.05
Interne
Reparti
Pulmologji
Ditë shërimi
Pacientë të shëruar
Shpenzimet e repartit
Shpenzimet ditore për
Shpenzimet e shërimit
një të sëmurë
për një të sëmurë
7419
453
231.491.00
31.20
511.02
21.738
185
1.338.212.00
61.56
7.387.00
991
306
98.017.00
98.90
320.31
2257
326
114.515.00
50.73
351.27
31.250
224.436.00
7.18
Fiziatri
6452
114.987.00
17.82
Transfusioni
2511
93.780.00
37.35
14.520
220.920.00
15.21
4567
412.158.00
90.24
Anestesioni
4567
279.867.00
61.28
Emergjenca
33.160
296.482.00
8.94
163.650.00
85.77
Hemodializë
Njësi koronare
Psikiatri
Laboratori
Radiologjia
Blloku operativ me ster.
Qendror
Kujdesi intensiv
Totali
1908
766
6.212.472.00
213.64
TABELA 7 - KOSTOJA E SHËRIMIT TË TË OPERUARVE ME SHPENZ.
BLLOKUT OPERATIV DHE ANESTESIONIT, PA SHPENZIME TË
DIAGNOSTIKËS JANAR - NËNTOR 2011
Reparti
Gjinekologji
Numri i të
Shpenzimet e
Shpenz.e bll.op
operuarve
shërimit
dhe sterilizimit
Shpenz anessionit
Dhoma e zgjimit -
Shpenzimet për
Kostoja
intensive
një të operuar i
operacioneve
3+4+5+6
(2x7)
952
76.56
90.74
61.28
85.77
314.35
299.261.00
Kirurgji
1510
195.30
90.74
61.28
85.77
433.09
653.965.90
Urologji
453
269.05
90.74
61.28
85.77
506.84
229.598.00
Ortopedi
343
236.72
90.74
61.28
85.77
474.51
162.756.00
Orl
881
262.54
90.74
61.28
85.77
500.33
440.790.73
Oftamologji
554
291.16
90.74
61.28
85.77
528.95
293.038.00
akusheri
KONKLUDIM NGA TABELA 6 DHE 7





Kalkulimet e shpenzimeve mesatare të paraqitura në tabelat e
mësipërme janë përpunuar duke u bazuar në indikatorët: numri i të
punësuarve; sipërfaqja e repartit / njësisë, numri i të sëmurëve të
shëruar në reparte, numri i mjekëve kujdestarë dhe infermierëve,
harxhimet e barërave dhe materialit harxhues si dhe buxheti i
harxhuar në këtë periudhë.
Shpenzimet më të mëdha në këtë periudhë i ka shpërblimi i
hemodializës i cili edhe pse është shërbim ambulantor për shkak të
materialit që përdoret për këtë shërbim e bën që koston ta ketë më
të lartë.
Si karakteristikë është se në shpenzimet totale të barërave dhe
materialit harxhues nga lista esenciale, dializa merr pjesë me
63.92% në shpenzimet totale të kësaj vije buxhetore.
Disa reparte për shkak të numrit të vogël të të sëmurëve, hapësirës
dhe kuadrit që disponojnë kanë koston e shërimit më të lartë
(psikiatri, infektivë, neurologji).
Shpenzimet më të larta të të sëmurëve që kanë trajtim operativ janë
në urologji, oftalmologji ndërsa më të ultat janë në akusheri dhe
kirurgji.
AKTIVITETET KRYESORE GJATË VITIT 2011
Planifikimi i aktiviteteve për vitin 2011 është punuar duke
u bazuar në planin e veprimit për vitin 2011 si dhe
udhërrëfyesin për përpilim të raportit të punës për vitin
2011 për institucionet shëndetësore të pregatitur dhe
aprovuar nga MSh.
DETYRAT E PARAPARA ME PLANIN E
VEPRIMIT PËR REALIZIM NË VITIN 2011

Komisioni për regjistrim të pajisjes
mjekësore ekzistuese ka kryer punën e vet
dhe ka pregatitur raportin i cili në vehte
përmbanë:
Pajisja ekzistuese
 Nevoja për pajisje të reja
 Nevojat për pjesë rezervë të pajisjes mjekësore
ekzistuese si dhe nevojat për servisime dhe
mirëmbajtje


Komisioni për konstatim të gjendjes së
infrastrukturës spitalore ka kryer punën e vet dhe ka
konstatuar:






Gjendjen e objekteve spitalore ku si prioritet ka parashtruar
rregullimin e fasadës së objekteve spitalore
Mirëmbajtje preventive të sistemit solar të ujit të nxehtë dhe të
sistemit të ngrohjes qendrore me theks të veçantë në rrjetin e
gypave të jashtëm të këtij sistemi
Mirëmbajtjen preventive të sistemit qendror të gazrave mjekësore
me theks të veçantë shfrytëzimin sa më të mirë të sistemit të
prodhimit të oksigjenit me mundësi të furnizimit edhe Spitalet
Rajonale të Gjakovës dhe Pejës
Mirëmbajtjen e sistemit të ujit të pijshëm me një theks të veçantë
aktivizimin e sistemit të prodhimit të ujit nga ana e Spitalit me
shpuarje të puseve dhe ndërtim të sistemit të prodhimit të ujit të
pijshëm. Realizimi i këtij projekti do të ketë levërdi të shumfishtë.
Sigurimi i ujit pa ndërprerë 24 orë dhe ulje e kostos së shpenzimit
të ujit.
Aktivizimi i të gjithë hidrantëve si dhe shkallëve emergjente nëpër
objekte spitalore
Mirëmbajtjen dhe servisimin e ashensorëve nëpër objekte spitalore

Komisioni për ndërrime dhe plotësim të statutit
dhe rregulloreve të brendshme të spitalit ka
pregatitur propozimet e rregulloreve dhe statutit që
duhet ndryshuar duke u bazuar në ndryshimet që janë
bërë me aprovimin e Ligjit të punës mirëpo
ndryshimet dhe plotësimet do të kryhen pasi që të
aprovohet Ligji i ri i Shëndetësisë dhe ai për Sigurime
Shëndetësore.
AKTIVITETET TJERA DHE VËSHTIRËSITË
Furnizimi me barëra gjatë vitit 2011 ka qenë stabil sa i përket
furnizimit të pjesëve vitale të spitalit: emergjenca, kujdesi
intensiv, materniteti, blloku operativ dhe dializa. Kohën e fundit
ndihet mungesë e disa anestetikëve.
 Problem në vehte në këtë periudhë ka paraqitur edhe buxheti i cili
nga fillimi i vitit është zvogëluar për 50.000 euro ndërsa në
shtatore prapë ka qenë edhe një zvogëlim prej 46.000 eurosh dhe
kjo po pamundëson funksionim normal të spitalit. Mungesa e
buxhetit ndihet në vijën buxhetore mallëra e shërbime dhe
shpenzime komunale. Kemi vështirësi të mëdha për përmbyllje të
vitit për shkak të mungesës së buxhetit për sigurim të ushqimit
për të sëmurit dhe lëndë djegëse për nxemje.
 Për shkak të renovimeve të kryera në hapësirat e bllokut operativ
dhe në repartet kirurgjike kemi qenë të detyruar që në periudhën
kohore korrik - tetor të ndërpriten operacionet elektive e kjo ka
bërë që edhe shfrytëzimi i kapaciteteve të jetë më i ultë.

Analiza e fazës së dytë të projektit të
përbashkët në mes të Qeverisë së
Luksemburgut dhe Ministrisë së Shëndetësisë
të Republikës së Kosovës
Faza e dytë e projektit të përbashkët në mes të Qeverisë së
Luksemburgut dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës
së Kosovës ka startuar në mars të vitit 2009 dhe pritet që të
përmbyllet në fund të vitit 2013.
 Projekti i përmendur është vazhdimësi e fazës së parë të
Projektit të realizuar në Spitalin Rajonal të Prizrenit por kjo
fazë e ka një diapazon më të gjerë të implementimit.
 Spitali i Prizrenit i ka pjesët e veta që janë duke u realizuar
në këtë projekt e që përfshijnë:

1. Përmirësimi i infrastrukturës spitalore:
-Renovimi i farmacisë qendrore
-Renovimi i dhomës së zgjimit,
-Ndërtimi i kujdesit intensive për neonatologji dhe
-Sigurimi i pajisjeve mjekësore për laboratorin e patologjisë
2. Aftësimi profesional i stafit mjekësor - grupi i parë prej
16 profesionistësh mjekësor që nga 05.06.2011 deri
29.08.2011 kanë qenë në aftësime profesionale 3 mujore në
Universitetin e Edirnes të Republikës së Turqisë me grupin e
dytë nga spitali i Prizrenit kanë shkuar në aftësim
profesional në Edirne edhe 3 profesionistë.
Në kuadër të spitalit kanë filluar që aftësimet e kryera
profesionale të grupit të parë të japin rezultate me kryerjen e
intervenimeve të reja me endoskopi ne urologji dhe ORL.
3. Programi i SISH-it do të përfshijë në tërësi Spitalin e
Prizrenit si dhe QKMF e Regjionit të Prizrenit.
4. Pritet që të startojë edhe pjesa e projektit që ka të bëj me
hartimin e udhëzuesve klinikë.
PRIORITETET E SPITALIT PËR PERIUDHËN 2012-2015
Gjendja e rëndë finansiare e shëndetësisë Kosovare po pamundëson që të ndjekim trendet e
reja të zhvillimit të shëndetësisë botërore.
 Gjatë këtyre katër viteve të fundit 2008-2011 jemi munduar që të realizojmë projekte që do
të arrinin që të zvogëlojnë koston e ofrimit të shërbimeve shëndetësore.
1.
1.Si projekt më prioritar ka qenë shndërrimin e sistemit të nxemjes qendrore nga
përdorimi i naftës për djegie në mazut. Këtë kemi arritur ta realizojme gjatë vitit
2009 dhe tash harxhimet e nxemjes i kemi zvogëluar për 50%.
2.
2. Paralelisht me realizimin e këtij projekti kemi realizuar edhe projektin e sistemit të
ujit të nxehtë nëpërmjet nxemjes solare. Tash në të gjithë spitalin është instaluar uji
i nxehtë nëpërmjet nxemjes solare.
3. Gjatë vitit 2009-2010 është instaluar sistemi qendror i gazrave mjekësore në të gjitha
objektet spitalore si dhe janë renovuar në tërësi 5 salla operative të degëve
kirurgjike që mund të thuhet se janë me modernet ne Kosovë.
 Gjatë vitit 2011 është realizuar edhe pjesa e fundit e projektit të gazrave mjekësore me
instalimin e gjeneratorit që do të prodhojë oksigjen medicinal. Me lëshimin në punë
të këtij projekti / pritet kah fundi i shtatorit 2011 spitali nuk do të blejë oksigjen medicinal
por do ta prodhojë vet këtë. Kursimet vjetore nga ky projekt do të jenë prej 45.000-60.000
euro.
4. Në shtator është lëshuar në përdorim impianti i sterilizimit të mbeturinave mjekësore
projekt që është realizuar me ndihmën e Ministrisë së ambientit dhe planifikimit hapësinor
i Republikës së Kosovës.
 Me këtë projekt do të mundësohet që të gjitha mbeturinat mjekësore infektive të
sterilizohen dhe të shndërrohen në mbeturina të zakonshme.

Projektet prioritare emergjente për
realizim në periudhën 2012-2014
1.









Furnizimi i spitalit me ujë të pijshëm
Ka vështirësi të medha sa i përket furnizimit të spitalit me ujë të pijshëm. Mungesa e rregullt
të ujit të pijshëm po na krijon vështerësi të medha në mbajtjen e higjienës nëpër objekte
spitalore si dhe po vështirëson edhe punën e shërbimeve kyqe të spitalit: shërbimit të
hemodializës si harxhues shumë i madh i ujit, bllokut operativ, sistemit të sterilizimit qendrore
dhe sallave të lindjes
Harxhimet ditore të spitalit me ujë janë 450.0000 - 500.000 litra ujë sasi të cilën për momentin
furnizimi qendrore – ujësjellësi i qytetit në mungesë të kapaciteteve nuk është në gjendje të na
kryej furnizimin.
Problemi financiar është shkaktar i dytë i furnizimit të spitalit me ujë të pijshëm. Brenda vitit
harxhimet e ujit të pijshëm e tejkalojnë shumën prej 150.000.00 euro, kjo shumë është tepër e
lartë për buxhetin ekzistues të Spitalit të Prizrenit.
Për të mundur që të krijojmë kushte për një furnizim të rregullt të spitalit me ujë të pijshëm kemi
kryer hulumtimet në sigurimin e ujit nga burimet vetanake të ujit.
Shpuarja e parë është kryer dhe sipas analizave të kryera të ujit të siguruar nga kjo shpuarje uji
është i një kualiteti shumë të lartë dhe i përdorshëm për pije dhe kapacitetet e kësaj shpuarje jane
4.2 lit/sek apo 362.880 litra brenda 24 orëve.
Nevojat e spitalit brenda 24 orëve me ujë të pijshëm janë ndërmjet 450.000-500.000 litra e
kapacitet e shpuarjes së parë plotësojnë për 75% të nevojave me ujë të pijshëm.
Për të mundur që të kompletohet projekti i filluar na nevojiten mjete shtesë për fazën e dytë të
këtij projekti e që ka të bëj me:
- Ndërtimin e basenit –rezervuarit për ujë të pijshëm me kapacitet prej 600.000 litrash me
pjesët përcjellëse
- Sistemit të vënjes në qarkullim të ujit të pijshëm nga baseni-rezervuari deri në objektet
spitalore si dhe sistemi i filtrimit komplet me pajisje fazonike
- Hulumtimi dhe shpuarja e dytë e kërkimit të ujit të pijshëm
Ky projekt është përfshirë në buxhetin e aprovuar nga MSh për vitin 2012 dhe i njejti pritet që
deri në qershor të vitit 2012 ky projekt të përmbyllet dhe të filloj furnizimi i spitalit me ujë.
2. Sigurimi i paisjes mjekësore emergjente dhe
instrumenteve për bllokun operativ
 Gjatë vitit 2011 janë blerë një pjesë e instrumenteve
endoskopike për aktivizim të endoskopit të ORL, urologjisë
dhe atroskopit të ortopedisë, mirëpo gjatë vitit 2012 është e
domosdoshme që të blehet edhe pjesa tjetër e nevojshme për
funksionim normal të kësaj pajijse.
 Problem në vehte janë instrumentet e tejvjetëruara dhe
amortizuara të blokut operativ për të gjitha degët kirurgjike.
Instrumentet e përmendura shumica janë donacion në
periudhën e pasluftës të cilët për shkak të përdorimit të
pandërprerë janë në një gjendje të rëndë.
 Duhet blerë edhe pajisje të re për emergjencë dhe për
kujdesin intensiv të neonatologjisë.
 Buxheti për këtë destinim është i planifikuar nga MSh në
periudhën 2012-2014 ku janë paraparë për këtë destinim
550.000 euro për pajisje dhe 250.000 euro për inventarë.
3. Rregullimi i infrastrukturës së jashtme për furnizim
me energji elektrike duke investuar në rritjen e
kapaciteteve të trafos ekzistuese dhe të gjeneratorëve
 Ndryshimet e mëdha të kryera me investimet e bëra në
periudhën e fundit po na krijojnë vështirësi të mëdha edhe sa
i përket kapaciteteve ekzistuese të spitalit me energji
elektrike. Momentalisht spitali është me kapacitete të
trafove me gjendjen e viteve të 1990. Kjo po pamundëson dhe
vështirëson një furnizim të rregullt me energji elektrike.
Korporata energjetike e Kosovës sivjet do të investojë në
ndërrimin e kabllove furnizues nga Trafoja me tension të
lartë e qytetit deri në trafon e spitalit i mbetet që mënyrë
urgjente të sigurojë mjete për ndërrimin e trafos ekzistuese
me një trafo me kapacitete më të mëdha. Sigurimin e dy
gjeneratorëve të rinjë me kapacitet të përgjithshëm prej 1500
kW/h dhe sigurimin e UPS me kapacitet prej 100 kë/h.
Buxheti për këtë projekt është i paraparë me rregullimin e
infrastrukturës spitalore për periudhën 2012-2014 janë
paraparë 500.000 euro.
4. Linja e prodhimit të tretjeve intravenoze - infusione sterile
 Për momentin në Kosovë nuk është asnjë prodhues i tretjeve
intravenoze për të sëmurit. Nevojat vjetore të Shëndetësisë
Kosovare janë ndërmjet 1.800.000 deri 2.000.000 infuzione
intravenoze të ndryshme (NACL 0.9%; ringer.glukozë 5% dhe 10%,
manitol, etj.)
 Spitali i Prizrenit për nevoja të veta deri në vitin 2000 ka
prodhuar vet infuzionet intravenoze por në mungesë të kushteve
pas luftes kjo linjë e prodhimit është ndërprerë.
 Në kuadër të Spitalit ekziston shërbimi i dializës në kuadër të të
cilit funksionon edhe sistemi i Osmozës i cili kryen destilimin e ujit
i cili ujë mund të shfrytëzohet për prodhim të infuzioneve
intravenoze. Objekti i dializës në të njejtën kohë ka në disponim
edhe katin përdhesë në një sipërfaqe prej 500 m2 e cila mund të
përdoret për nevoja të montimit të linjes së prodhimit të
infusioneve intravenoze.
 Kapacitetet prodhuese të kësaj linjë do të jenë 3.000.000-3.500.000
tretje intravenoze të cilat përmbushin nevojat e shëndetësisë
kosovare. Vlera e projektit do të sillet diku kah 720.000.00 euro.
Çmimi i kalkuluar i një tretjeje intravenoze 500 ml do të jetë
ndërmjet 0.26-0.28 cent që është një vlerë përgjysmë më e
favorshme se ajo me të cilen momentalisht furnizohet shëndetësia
kosovare.
5. Implementimi i energjisë solare
Për implementim të energjisë solare – FOTO Voltaik
PV si pjesë të përshtashme janë zgjedhur parkingjet e
spitalit ku do të mund të përdoreshin çati për hijezim
dhe ato çati njëkohësisht të përdoren për vendosjen e
këtyre paneleve që do të jepte edhe një pamje estetike
parkingjeve.
6. Implementimi i ndriçimit të oborrit të Spitalit
me ndriçim eficient solar
Ky lloj ndriçimi edhe pse me kosto më të lartë kur
krahasohet me ndriçimin klasik siguron kthim të
inevstimit për një periudhë 2-3 vjeçare e ndërsa
garancion 10 vjeçar që do të thotë se vitet e ardhshme
përdoret pa ndonjë kosto shtesë
 Për ndriçim të oborrit të kompleksit spitalor të Spitalit
janë të nevojshëm 120 drita ndriçimi me një fuqi prej
60 W.

7. Trajtimi i ujërave të zeza me impiant paket
 Trajtimi i ujërave të zeza është një çështje që kërkon shumë
kujdes pasi që nëse nuk trajtohen atëherë ato janë shumë të
rrezikshme për përhapje të ndonjë epidemie si dhe ndotje të
ambientit.
 Trajtimi i ujërave të zeza do të bëhet i domsdoshëm me
kalimin e kohës dhe pothuajse çdo institucion i madh që do të
ketë ndikim në derdhjen e ujërave të zeza do të jetë i
detyruar të bëj zgjidhje për këtë çështje shumë problematike.
 Si version më i përshtatshëm për spitalin për këtë destinim
propozohet nga ekspertët trajtimi i ujërave të zeza me
impiant paket. Ky impiant në krahasim me impiantet tjera
është dukshëm më i lirë si në koston fillestare ashtu edhe në
koston e mirëmbajtjes.
 Ky projekt nuk do të ketë ndonjë kthim të investimit por
avantazhi i vetëm është se Spitali nuk do të ketë ndikim në
mjedis me derdhjen e ujërave të zeza.
8. Klimatizimi i hapësirave të objekteve spitalore
Infrastruktua e brendshme në objektet spitalore mund të
thuhet se është kryer në tërësi. Mungesa e mjeteve
finansiare ka pamundësuar klimatizimin e hapësirave
spitalore. Për momentin në kuadër të Spitalit me klimatizim
janë kryer: blloku operativ qendror me kujdesin qendror
intenziv dhe ndërtesa e emergjencës; ndërsa objektet tjera
janë pa klimatizim. Temperaturat e larta gjatë sezonës së
verës po pamundësojnë ofrimin normal të shërbimeve
shëndetësore dhe po paraqesin problem në vehte tek të
sëmurit në repartet specifike kirurgjike gjinekologjike dhe
pediatri.
 Ky projekt do të mundësojë së pari krijim të një komoditeti
dhe përmirësim të kushteve për të sëmurit.

9. Ndërtimi i aneksit të dytë në emergjencën e re për nevoja të
kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë
 Duke u bazuar në Masterplanin e zhvillimit të Spitalit si dhe në mundësitë
që janë ofruar me hapjen e Universitetit të Prizrenit ku ekzistojnë mundësitë
reale që në një të ardhme të afërt spitali i Prizrenit të merr statusin e
institucionit shëndetësor që ofron shërbime shëndetësore të nivelit tretësore
/me hapjen e disa degëve të Fakultetit të Mjekësisë / është reale që edhe
spitali të pregatitet për këtë destinim.
 Në shumicën e reparteve janë të plotësuara kushtet që disa shërbime të
nivelit tretësor të ofrohen për Regjionin e Dukagjinit do të startojmë me
kujdesin intenziv të Neonatologjisë e në një të ardhme të afërt edhe me
patologjinë dhe degët tjera kirurgjike.
 Si prioritet në këtë destinim janë sigurimi i kushteve për hapje të
kardiologjisë invasive, kardiokirurgjisë, neurokirurgjisë dhe kirurgjisë
vaskulare.
 Për të gjitha lëmitë ekzistojnë mjekë të specializuar të cilët janë të gatshëm
që të startojnë të punojnë në Spitalin e Prizrenit (janë të punësuar në QKUK)
në fillim me ardhje sipas rasteve e pastaj të transferohen përgjithnjë në
Prizren.
 Për sigurimin e pajisjes për këto lëmi ka të interesuar mjaft mjekë specialistë
të cilët janë duke punuar nëpër klinika të ndryshme jashtë Kosove të cilët
janë të gatshëm që të bashkojnë mjetet për të punuar në Spital të Prizrenit.
 Për të bërë këto plane realitet, Spitali është i detyruar të krijojë
infrastrukturë për këtë destinim. Si më emergjente paraqitet rregullimi i
aneksit Dy në ndërtesën e Emergjencës - Pjesën tjetër, dmth.: kujdesin
intensiv qendror dhe njësinë koronare që disponon kjo ndërtesë.
10. Sigurimi i Rezonancës Magnetike
 Për hir të kontinuitetit në zhvillimin e metodave të reja të
punës si dhe mbajtjes së nivelit të punës me pajisje moderne
mjekësore është e domosdoshme të sigurohet pajisje e
ndryshme medicinale për shërbimet e ndryshme mjekësore,
në veçanti Rezonanca Magnetike.
 Spitali rajonal i Prizrenit që nga viti 2007 ka të instaluar CT
scanerin i cili në këtë periudhë sa është në funksion ka kryer
mbi 13.000 incizime të ndryshme diagnostike dhe nëse këtë e
shndërrojmë në vlerë financiare ka kryer shërbime për
1.300.000 euro. Shuma e shërbimeve të kryera e ka tejkaluar
për 5.2 herë (CT është blerë 250.000.00 euro).
 Për realizim të programit të paraparë për realizim në
periudhën e ardhshme është i domosdoshëm që Spitali të
ketë Rezonancën Magnetike.
 Stafi mjekësor është i siguruar dhe trajnuar për punë në këtë
pajisje. Për momentin një radiolog është në aftësim me
programin e Luksemburgut për trajnim në Edirne të
Republikës së Turqisë.
Ju Falemnderit!