WA TIMUR JA J E R BA SUKI MAW E A B Y A PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR PADA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR BADAN.
Download ReportTranscript WA TIMUR JA J E R BA SUKI MAW E A B Y A PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR PADA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR BADAN.
WA TIMUR JA J E R BA SUKI MAW E A B Y A PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR PADA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(BAPPEDA) PROVINSI JAWA TIMUR JANUARI, 2009 HUBUNGAN KOORDINASI BAPPEDA – SKPD BERDASARKAN SOTK MENGACU PP 41/2007 SKPD+ BIRO BAPPEDA KEPALA BADAN KEPALA BADAN SEKRETARIS (Kasubag Sungram Eselon IVa) SEKRETARIS PP 41/2007 6 KEPALA BIDANG KASUBDIN/KABID Sblm PP 41/2007 SURAT MENDAGRI TGL 19 DESEMBER 2008 NOMOR : 061/3936/SJ POINT 4. “SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING BAPPEDA AKAN DITINJAU DAN DITATA KEMBALI, TIDAK DISAMAKAN DENGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA MENGINGAT BAPPEDA SEBAGAI UNSUR PERENCANA” Kasubdin Sungram (Eselon IIIa) KONDISI KEGIATAN PERENCANAAN TH.2009 MASA SIDANG I MASA SIDANG III MASA SIDANG II PEMBHS. RAPERDA TTG RPJPD 2005-2025 PEMBHS. RAPERDA TTGPERUBHN ATAS PERDA 2/2006 TTG RTRW PROV JATIM PEMBHS. RAPERDA TTGTAHAPAN & TATA CARA PENYS, DAL- EV PROG. PEMB. DRH PROSES LEGALITAS HASIL PILGUB +RPJMD DPRD DEMISIONER JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT DPRD DEFINITIF HASIL PILEG 2009 SEP OKT NOV START : KUA & PPAS P-RAPBD 2009 s/d R-APBD 2010 MUSRENBANG KAB/KOTA Pelantikan Gub/Wagub Terpilih MUSRENBANG PROV, FINALISASI RKPD 2010 DES ISU STRATEGIS A. Akuntabilitas KOMITMEN PENY. RAD-PK PERINGKAT AKIP/LAKIP PENGEL. KEU DRH SUN SET POLICY EFEKTIVITAS & EFISIENSI PEMANFAATAN BELANJA PERBAIKAN AKUNTABILITAS PREVENTIF/REPRESIF BPK KEJAKS POLRI KPK KONSISTENSI PERENCANAAN & PENGANGGARAN lanjutan …….. B. Pola Pengangaran Belanja Kedepan PENGANGGARAN BELANJA APBD PROVINSI PENGANGGARAN BERBAIS URUSAN/SKPD SEMAKIN DIPERKETAT TERKAIT URUSAN/KEWENANGAN SKPD PROVINSI PENGANGGARAN BERBASIS WILAYAH SEMAKIN DIPERBAIKI ( Bantuan Keuangan Khusus/ Hibah by plan) 38 KAB/KOTA BANTUAN KEUANGAN /HIBAH (by plan) Didasarkan atas Indeks2 regional Kab/kota (IPM, Pertumb. Ek, PDRB/Kapita, Indeks Daya Beli) SKPD PROVINSI NON-URUSAN C. Evaluasi Program , Penganggaran & Sistem Informasi 1. Penyerapan belaja 2008 “ MASIH KLASIK ” terjadi penumpukan di Triwulan IV kurang baik untuk menjaga momentum pertumbuhan dari aspek konsumsi. 2009 Percepat realisasi belanja sejak Triwulan I. 2. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan Akan ditinjau kembali teknik penghitungannya ( Saran Mendiknas kepada Menkeu terjadi double penghitungan antara pusat dan daerah). 3. Pada tahun perencanaan 2008, ada 2 fungsi yang fixed expenditure diarahkan konstitusi/perundangan 20% belanja fungsi pendidikan dan 1% untuk pengawasan next ? Kesehatan 15% ?, Infrastruktur 15% ?, Pertanian? fleksibilitas fiskal daerah terganggu. 4. RE - ORIENTASI Kebijakan Penanganan kemiskinan one policy (one gate data base system, target group clustering, location intervention, budgeting & partnership scheme, institution handling, evaluation and report system ) 5. Networking information syastem ( e-planning : www.musrenbang-jatim.com, ebudgeting (MAP/PPAS): www.sippd-jatim.com, e-evaluation, eprocuurement, e-reporting /SMEP saat ini sedang dalam penyiapan konstruksi. STRUKTUR APBD 2009 JAWA TIMUR ( PERDA 15/2008) P A D ( Milyar) 7000 6000 5960,571 6314,055 DANA PERIMBANGAN (Milyar) DEFISIT 363,483 M MILYAR 5000 3886,98 4000 2471,035 1896,63 DIBIAYAI DR PEMBY. NETTO Rp. 363,483 M TOTAL BLJ DRH (Milyar) 467,075 193,952 PENDAPATAN PENGELUARAN PBY (Milyar) PBY NETTO ( Milyar) 1000 0 BLJ LANGSUNG (Milyar) PENERIMAAN PBY (Milyar) 3000 2000 3843,019 71,76% mrpkn Gaji+TPP & Bagi Hasil Kab/Kota LAIN2 PENDAPATAN DRH YG SAH (Milyar) TOTAL PENDAPATAN DRH ( Milyar) BLJ TDK LANGSUNG (Milyar) BELANJA 363,483 103,483 PEMBIAYAAN 3,84% : Bantuan Keuangan Ke Kab/Kota ( diantaranya 25 jt/kec info data dinamis pemerintahan). 21,35%: Hibah Kegiatan ( Misal : Gerdutasin, Fungsi Pendidikan, dll) MAPING APBD 2009 PRIORITAS RKPD 09: 1. Pely Sos Dasar 38,54% 2. Kualitas Pertmb. Ek 31,99% 3. Refom Birokrasi di bid kelembg & Kebijk Publik 11,14% 4. Pendukung Pely Publik 16,03% 5. Antisipasi Bencana, dll 2,30% (diluar Gaji+TPP & Bagi Hasil) TERIMAKASIH