นำเสนอภาพรวม SP ปี 2557_ กวป. 28 กพ 57
Download
Report
Transcript นำเสนอภาพรวม SP ปี 2557_ กวป. 28 กพ 57
การพัฒนาตาม
Service Plan
จ.อุตรดิตถ ์
ปี ๒๕๕๗
การดาเนิ นงาน Service Plan ปี ๒๕๕๗
่
๑.ทบทวนคาสังคณะท
างานฯ จงั หวัดอุตรดิตถ ์ ปี ๒๕๕๗
๒.คณะทางานฯ ระดับจังหวัด ๑๑ สาขา ประชุมระหว่างวันที่ ๗ - ๒๖
พ.ย. ๒๕๕๖
้ ดในการพัฒนา Service Plan
๒.๑สรุปผลการดาเนิ นงานตามตวั ชีวั
ปี ๒๕๕๖
๒.๒พิจารณาทบทวนแผน Service Plan จังหวัดอุตรดิตถ ์ ปี ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐
้ ด ปี
จาแนกรายสาขาและแผนการดาเนิ นงาน/เป้ าหมายตวั ชีวั
๒๕๕๗
๓.คณะทางานฯ ระด ับจังหวัด ๑๑ สาขา สรุปผลลัพธ ์การดาเนิ นงาน
ตวั ชีว้ ัดตาม Service Plan
้ ดการพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๗
และแผนการดาเนิ นงาน/เป้ าหมายตวั ชีวั
(วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๖)
๔.คณะทางานพิจารณาจัดสรรงบตามผลผลิต กิจกรรม Service Plan
ลดอ ัตราการเสียชีวต
ิ ด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
ลดภาวะแทรกซ ้อน
เน้นที่ STEMI/NonSTEMI,Open Heart
พัฒนาศ ักยภาพ รพช. ให้
สามารถให้ยา
่
ละลายลิมเลื
อดได้ / พัฒนา
รพช. ให้มค
ี ลินิกWarfarin
เป้ าหมาย
stemi
1.อัตราตาย STEMI < 15 %
่ อด
2. ผูป้ ่ วยได ้ร ับยาละลายลิมเลื
ภายใน
่ น้ 10 %
30 นาทีเพิมขึ
(ปัจจุบน
ั 40.44 %)
ลดระยะเวลารอคอย ผ่าต ัด /
หัตถการ
่
เพิมบริ
การดู แลต่อเนื่ อง
(Warfarin & Heart failure
clinic ,Cardiac Rehab
Warfarin
Clinic ่
เป้ าหมาย
1.ร ้อยละของ รพช. ทีมี
Warfarin Clinic
่ คา
2. ร ้อยละของ รพช. ทีมี
่
Target INR > 50 %
เป้ าหมายการดูแล
ต่อเนื่ อง
1. ส่งข ้อมูลผ่าน Home
Health Care
2. พัฒนาการเก็บตัวชีวั้ ดทาง
E-Mail
3. ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยโดย
Conference
โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง จ.อุตรดิตถ ์ ปี 2557
อ ัตราการเกิดมะเร็งรายใหม่
ลดลง
รพท. ให้ยาเคมีบาบัดในกลุ่ม
Antracycline ได้
การค ัดกรองมะเร็งเต้านม ปาก
มดลู ก มะเร็งลาไส้ใหญ่
่ นอ
้ ัตราการเกิดมะเร็ง
เพิมขึ
รายใหม่ ลดลง
รพ.ระด ับ M 2 สามารถให้เคมี
บาบัดต่อเนื่ องได้
เป้ าประสงค ์ที่ 1
เป้ าประสงค ์ที่ 2
1. พัฒนาระบบบริการการ
ร ักษาโรคมะเร็งในทุกระด ับ
และลด Refer out นอกเขต
2. พัฒนาระบบบุคลากร
สหวิชาชีพให้เหมาะสมทุก
ระด ับ
โครงการพัฒนาระบบโรคมะเร็ง
เป้ าประสงค ์ที่ 3
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการส่ง
ต่อ
่ คณ
*มีระบบบริการทีมี
ุ ภาพ
มาตรฐาน
่ คณ
*มีระบบส่งต่อทีมี
ุ ภาพ
มีระบบการให ้บริการด ้านการแพทย ์
่ ประสิทธิภาพ
ฉุ กเฉิ นทีมี
มีข ้อมูลการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
่
(IS) ทีครบถ
้วน ถูกต ้อง และมีการ
่
วิเคราะห ์ข ้อมูลเพือการพั
ฒนา
่
ร่วมกับหน่ วยงานอืน
่ นวิกฤต
มีระบบฟื ้ นฟูผูบ้ าดเจ็บเมือพ้
่ ประสิทธิภาพ
ทีมี
ยุทธศาสตร ์ที่ 1
ยุทธศาสตร ์ที่ 2,3
1.การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมู ลการเฝ้าระว ังการ
บาดเจ็บ (IS)
2.การพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านการแพทย ์
่ ประสิทธิภาพ
ฉุ กเฉิ นทีมี
3.การเสริมสร ้างระบบบริการ
สุขภาพด้านอุบต
ั เิ หตุให้ม ี
มาตรฐานในทุกระด ับ
1.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข ้อมูลการเฝ้ าระวังการ
บาดเจ็บ
จานวน 33,700 บาท
2.โครงการพัฒนาระบบ
การดู แลผู บ
้ าดเจ็บก่อนถึง
รพ. (Pre-hospital)
จานวน 99,900 บาท
ยุทธศาสตร ์ที่
4,5
3.การพัฒนาระบบส่งต่อที่
มีคณ
ุ ภาพไร ้รอยต่อ
4. การพัฒนาระบบฟื ้ นฟู
่ นวิกฤตทีมี
่
ผู บ
้ าดเจ็บเมือพ้
ประสิทธิภาพ
3.โครงการพัฒนา
ศ ักยภาพบุคาลากรใน
การดู แลผู บ
้ าดเจ็บใน
เครือข่ายบริการ จ.
อุตรดิตถ ์
จานวน 55,900 บาท
่
* แก ้ปัญหาปี 2556 โดยเชือมโยง
กับงานอนามัยแม่และเด็กทัง้
จังหวัดเน้นการฝากครรภ ์และการ
่ ประสิทธิภาพ
ส่งต่อทีมี
* มีจด
ั อบรม neonatal transport
service, follow up program for
high risk newborn, universal
hearing screening
* การอบรมพัฒนาศักยภาพ
เช่น
newborn CPR
เป้ าประสงค ์ที่ 1
1. บูรณาการกับหน่ วยงานที่
่
่ พัฒนาระบบการ
เกียวข
้อง เพือ
ดูแลทารกแรกเกิดปกติ และทารก
่ อการ
เกิดจากมารดากลุ่มเสียงต่
คลอดก่อน
* ปร ับปรุงตึก NICU
เป้ าประสงค ์ที่ 2
2. พัฒนาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรที่
่
เกียวข
้อง ในแต่ละระดับสถาน
บริการ
2.โครงการพัฒนา
3.โครงการ การดูแล
ศักยภาพบุคลากรดูแล
้
่ ภาวะน้า
หญิงตังครรภ
์ทีมี
ทารกระหว่างการส่งต่อ
เดินก่อนกาหนด
ด ้วยความปลอดภัย
จานวน 30,590 บาท
จานวน 10,000 บาท
6โครงการประชุมเครือข่าย
5.โครงการอบรมเชิง
ทารกแรกเกิดโรงพยาบาล
ปฏิบต
ั ก
ิ ารการช่วยฟื ้ นคืนชีพ
อุตรดิตถ ์
ทารกแรกเกิด
จานวน 21,885 บาท
จานวน 39,240 บาท
1.โครงการศึกษาดูงาน
้
อนามัยหญิงตังครรภ
์
และงานห ้องคลอด
โรงพยาบาลลาพูน
จานวน 32,750 บาท
เป้ าประสงค ์ที่
3,4
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
่
ระบบการส่งต่อเพือการ
่
จัดการและบริการทีมี
ประสิทธิภาพ
4.เสริมสร ้างภาคีเครือข่าย
4.โครงการฝากครรภ ์
คุณภาพและการประเมิน
้
่
่
หญิงตังครรภ
์กลุ่มเสียงเพื
อ
การส่งต่อ จานวน 36,440
บาท
1.มาตรฐานการ
บริการ
4.ลดอ ัตราตาย
2.เข้าถึงบริการ
5.ลดค่าใช้จา
่ ย
3.ลดอ ัตราป่ วย
ยุทธศาสตร ์ที่ 1
1. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชให ้ได ้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ์ที่ 2
2. พัฒนาการให ้บริการตาม
มาตรฐานงานสุขภาพจิตและ
จิตเวชในทุกระดับ
โดยส่งเสริมการผลิต
่ และพัฒนา
แลกเปลียน
บุคลากรให ้เหมาะสมต่อการ
บริการ
ยุทธศาสตร ์ที่
3,4
3.พัฒนาระบบสารสนเทศ
่
เพือการจั
ดการและบริการ
่ ประสิทธิภาพ
สุขภาพจิตทีมี
4. เสริมสร ้างภาคีเครือข่าย
สุขภาพจิต
โครงการพัฒนาการดาเนิ นงานสุขภาพจิตและจิตเวช
จ ังหว ัดอุตรดิตถ ์ ปี 2557
•คัดกรองโรคต้อกระจก
ในประชาชน
้
อายุ 60 ปี ขึนไปอย่
าง
น้อยร ้อยละ 75
*
ต ัวชีว้ ัดด้านจักษุ
1. ความครอบคลุมในการคัด
้
กรองเบาหวานขึนจอประสาทตา
(%)
2.ผูป้ ่ วย PDR หรือ CSME ได ้รับ
การรักษาด ้วย laser ภายใน 30 วัน
(%)
ด้านจักษุ :
โครงการ
พัฒนาการตรวจ
ค ัดกรองตาต้อ
กระจก
จานวน 130,000
บาท
ต ัวชีว้ ัดด้านจักษุ
ต ัวชีว้ ัดด้านไต
้ ระดับ F1 ขึน้
1.มี CKD Clinic ตังแต่
ไป ภายใน
ปี 2557
2. คิวบริการ HD มีบริการอย่างไม่มี
ผ่าตัด ภายใน 30 วัน
คิวภายใน 3 ปี
่ ้อง
- low vision cataract ได ้รับการ
3. ลดจานวนผูป้ ่ วยไตวายทีต
ผ่าตัดภายใน 90 วัน
บาบัดทดแทนไต
้ ังราย
4. ลดจานวนผูป้ ่ วยไตวายเรือร
ด้านไต :
ใหม่
โครงการพัฒนา
ระบบโรคไต
จานวน 70,000
บาท
3.อัตราการคัดกรอง วัดสายตา
่ อายุ 60 ปี
(VA) ในประชากร ทีมี
้
ขึนไป
(%)
- blinding cataract ได ้รับการ
1. ผู ป
้ ่ วยผ่าต ัดคลอดบุตร ใน
่ น
้
รพช.เพิมขึ
2. ผู ป
้ ่ วยที่
ต้องการผ่าต ัดไส้ตงอ
ิ่ ักเสบ/
่
่ น
้
ไส้เลือน
ใน รพช. เพิมขึ
่ ้อมกลับ
3. การ D/C pt .ทีพร
ภายใน 7 ว ันจากรพศ. ไป
่
รพช. / จานวนว ันนอนเฉลีย
น้อยกว่า 7 ว ัน ในรพศ.อต.
่
4. เพิมการ
Refer ผู ป
้ ่ วยกลับไป
รพช. ใกล้บา้ นในpt .โรค
้ ัง/นอนนาน
เรือร
(สู ต ิ ศ ัลย ์ อายุรกรรม กุมาร
ออร ์โธปิ ดิกส ์)
เป้ าหมายที่ 1,2
1. พัฒนาพัฒนาการดูแลร ักษา
ผูป้ ่ วยผ่าตัดคลอดบุตร (สูติ
กรรม)
2. ฟื ้ นฟูการบริการด ้าน
ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ด้านสู ตก
ิ รรม :
- 2 โครงการ
- ใช้งบ 100,000
บาท
ด้านออร ์โธปิ ดิกส ์ :
- 1 โครงการ
- ใช้งบ 40,000 บาท
เป้ าหมายที่ 3,4
5. การเกิดภาวะแทรกซ ้อนใน
่ งต่อจาก
ผู ป
้ ่ วยDHF.(กุมาร)ทีส่
รพช.=0
6. การส่งกลับผู ป
้ ่ วยศ ัลยกรรม
ออร ์โธปิ ดิกส ์ดูแลต่อใน รพช.
่ น
้
เพิมขึ
เป้ าหมายที่ 5,6
3. พัฒนารพช. สามารถดู แล
ผู ป
้ ่ วย Stoke และ Head
Injuryได้ (ด้านศ ัลยกรรม)
4. ขยายขอบเขตการ
ให้บริการผู ป
้ ่ วยโรคทางอายุ
รกรรม ไปยัง รพช.
ด้านศ ัลยกรรม :
- 2 โครงการ
- ใช้งบ 84,680 บาท
ด้านอายุรกรรม :
- 2 โครงการ
- ใช้งบ 98,240 บาท
5.พัฒนา รพช.ในการดูแล
ผูป้ ่ วย ไข ้เลือดออก ใน
้ (ด
่ ้านกุมาร)
พืนที
6.พัฒนาดูแลผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมออร ์โธ ปิ ดิกส ์
ระหว่างส่งต่อ
ด้านกุมารเวชกรรม :
- 2 โครงการ
- ใช้งบ 39,990 บาท
3.พัฒนาสถานบริการ
ทุกระดับให้มศ
ี ักยภาพใน
การให้บริการ
ด้
านทั
นตกรรมการมี
4.ทุ
กสถานบริ
ระยะเวลารอคอยใส่ฟัน
เทียมของผู ส
้ ู งอายุ ไม่
เกิน 6เดือน
1.อ ัตราฟั นผุในเด็ก
3 ปี
2.สภาวะปราศจาก
ฟั นผุ ในเด็ก 12 ปี
ต ัวชีว้ ัดที่ 1
1. เด็กอายุ 3 ปี มีอ ัตราฟั นผุ
ไม่เกิน
ร ้อยละ 57
้ ่ 4,5
ต ัวชีดที
ต ัวชีว้ ัดที่ 2,3
2. เด็กอายุ 12 ปี มี สภาวะ
ปราศจากฟั นผุ มากกว่า
ร ้อยละ 45
3.รพ.สต./ศสม. ที่
ให้บริการสุขภาพช่อง
่ คณ
ุ ภาพ ร ้อยละ
โครงการแก้ไขปั ญหาทันต ปากทีมี
สาธาณสุข Service Plan สาขา50
ทันตกรรมเครือข่ายบริการ
สุขภาพ
เขต 2 ปี 2557
งบ 200,000 บาท(งบ สป.ตาม ผ./
ก.)
4. พัฒนาศ ักยภาพ
สถานบริการระด ับทุตย
ิ
ภู มแ
ิ ละตติยภู ม ิ
5. ลดระยะเวลารอคอย
ใส่ฟันเทียมผู ส
้ ู งอายุ
โครงการสนับสนุ นการ
ดาเนิ นงานทันตสาธารณสุข
ระดับจังหวัด ปี 2557
งบ 92,360 บาท(งบPPD.)
1.ผู พ
้ ก
ิ ารทางการ
่
เคลือนไหว(ขาขาด)
ได้ร ับบริการครบถ้วน
3.ผู ป
้ ่ วย stroke หรือ
โรคอัมพฤกษ ์ อัมพาต
่ ความพิการ
2.ผู ป
้ ่ วยทีมี
่
่
ทางการเคลือนไหวอื
นๆ
4.กลุ่มผู ป
้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง
เป้ าประสงค ์ที่ 1
เป้ าประสงค ์ที่ 2
1. พัฒนาระบบบริการฟื ้ นฟู
้
รวมทังการให
้การปรึกษาและการ
ส่งต่อ 1
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด ้านเวชกรรมฟื ้ นฟู
เป้ าประสงค ์ที่ 3
3. พัฒนาระบบบริการเวช
กรรมฟื ้ นฟูในชุมชน
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเวชกรรมฟื ้ นฟู จงั หว ัดอุตรดิตถ ์
ปี 2557
จานวน 60,000 บาท
งบประมาณ 60,000 บาท (งบ สป.ตาม ผ./
ก.)
4. การพัฒนาระบบส่งต่อ
5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
6.การพัฒนาตาม
นโยบายลดต้นทุน
1. การพัฒนาการให้บริการ
ทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
2. การพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน
3. การพัฒนาบุคลากร
เป้ าประสงค ์ที่ 1
1. พัฒนาศักยภาพการ
ให ้บริการทาง
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
1.โครงการควบคุม
คุณภาพห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางการแพทย ์และ
สาธารณสุขระด ับปฐมภู ม ิ
จานวน 103,250 บาท
เป้ าประสงค ์ที่ 2
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด ้านเวชกรรมฟื ้ นฟู
2.โครงการควบคุม
คุณภาพห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางการแพทย ์และ
สาธารณสุขระด ับปฐมภู ม ิ
จานวน 103,250 บาท
เป้ าประสงค ์ที่ 3
3. พัฒนาระบบบริการเวช
กรรมฟื ้ นฟูในชุมชน
3.โครงการอบรมแนว
ทางการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทาง
การแพทย ์และ
สาธารณสุข
จานวน 18,450 บาท
2. บุคลากรมีสมรรถนะ
เหมาะสม
1.คลินิกบริการแพทย ์
แผนไทย
เป้ าหมายที่ 1
1.ปร ับระบบบริการการแพทย ์
แผนไทย
ให้ได ้มาตรฐาน
่ อต่
้ อการ
3.ระบบยาทีเอื
จัดบริการแพทย ์แผนไทย
เป้ าหมายที่ 2
2. พัฒนาบุคลากรการแพทย ์
แผนไทย
ให ้มีความรู ้ ความมั่นใจ อย่าง
์
มีศก
ั ดิศรี
โครงการคุม
้ ครองและส่งเสริมภู มป
ิ ั ญญา
การแพทย ์แผนไทย ปี ๒๕๕๗
เป้ าหมายที่ 3
3. ส่งเสริมการผลิตยาแผน
ไทยและพัฒนาระบบยาแผน
ไทยให ้ได ้มาตรฐาน
1.พัฒนาระบบการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสู ง / การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ ้อนในผู ป
้ ่ วย
2.พัฒนาศ ักยภาพ อสม.ใน
การคัดกรอง/
สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาระบบฐานข้อมู ล
ยุทธศาสตร ์ที่ 1
การส่งเสริมสุขภาพ ป้ องก ันโรค
โดยการจัด
บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพและการมี
ส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาศ ักยภาพ
จนท.สธ.ในด้านการ
่
ปร ับเปลียนพฤติ
กรรม
(Coacher)
5.พัฒนาคลินิก NCD
คุณภาพ
ยุทธศาสตร ์ที่ 2
การจัดบริการสุขภาพ
่ คุณภาพ
ทีมี
ยุทธศาสตร ์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพ
โครงการบูรณาการสร ้างสุขภาพดีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ไทยลดภัยโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ัง จ.อุตรดิตถ ์ ปี 2557
เรือร
พัฒนาศักยภาพการให ้บริการ ใน
การเขตเมือง
/หน่ วยบริการปฐมภูมม
ิ ศ
ี ก
ั ยภาพ
ในการบริการประชาชนตาม
เกณฑมาตรฐาน
์
พัฒนามาตรฐานทีมสห
วิชาชีพในการ ให ้การ
พยาบาลในชุมชน
ยุทธศาสตร ์ที่
1,2
1.พัฒนาศักยภาพ หน่ วยบริการปฐม
ภูมิ อย่างสอดคล ้องกับบริบทและความ
ต ้องการ
2.พัฒนาโครงสร ้างและการบริหาร
่ ดเจน
จัดการในรูปแบบเครือข่ายทีชั
ยุทธศาสตร ์ที่ 3
3.บริหารจัดการทร ัพยากร
บุคคลให ้เหมาะสมเพียงพอ
และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้
ผูพ
้ ก
ิ ารผูส้ งู อายุกลุ่มติด
่
บ ้านติดเตียงได ้ร ับการเยียม
บ ้าน
หน่ วยบริการปฐมภูมผ
ิ ่ าน
การประเมินคุณภาพ
บริการโดยทีมสหวิชาชีพ
และผ่านมาตรฐานบริการ
ตามวิชยุาชี
พ
ทธศาสตร
์ที่ 4
4.พัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศ
่
เพือสนั
บสนุ นการดาเนิ นภารกิจ
และการบริหารจัดการ
โครงการสนับสนุ นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตเมืองและปฐม
ภู ม ิ จังหว ัดอุตรดิตถ ์ ปี ๒๕๕๗
ปั จจัยความสาเร็จ / ปั ญหา
ผู บ
้ ริหารฯ
นโยบาย
อุ
ป
สรรค
จ ังหวัด/
กระทรวงฯ /เน้น
อาเภอ ให้
ความสาค ัญ
คณะทางานฯ
ประธาน/เลขา
ฯ
ระด ับจังหวัด
ด้านกาลังคนไม่เพียงพอ
ตามภารงาน
(ปั จจุบน
ั มีตาม GIS)
ปั จจัย
ความสาเร็
จ
ปั ญหา
อุปสรรค
งบลงทุนตาม
แผนฯ
(ปั ญหาความ
เป็ นไปได้ของ
่
ขับเคลือนทุ
ก
ระดับ
แนวทางการ
จัดสรรงบจาก
เขตฯ
(ไม่ช ัดเจน)
การนาแผนสู ก
่ าร
ปฏิบต
ั ิ
(Implement)
/ศ ักยภาพ รพ. และ
คน
รองร ับพัฒนาตาม
แผนฯ
สวัส
ดี