แนวโน้มการบริหารบุคคล - โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Download Report

Transcript แนวโน้มการบริหารบุคคล - โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Slide 1

กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี


Slide 2

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
1. กาหนดการตรวจเยีย่ มของคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการ
สาธารณสุ ข จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตรวจเยีย่ ม รพ.สร้ างคอม
2. กาหนดการจัดส่ งข้ อมูลผลงานตามตัวชี้วดั Composite Indicator งาน
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
ครั้งที่ 1 ผลงาน 1 ต.ค. 50 – 30 มิ.ย. 51 (9 เดือน)
ส่ ง สสจ.ภายใน 10 ก.ค. 2551
3. รับสมัครเทศบาล / อบต. เข้ าร่ วมโครงการกองทุนพืน้ ที่ ปี 2552 ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึง 31 ก.ค.51


Slide 3

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบการส่ งข้ อมูล

ปี งบประมาณ 2551

บริการผู้ป่วยนอก
600.80 บ/ปชก 645.52

600.80 + 44.72

พัฒนาระบบ
ข้ อมูล


Slide 4

4.1 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบการส่ งข้ อมูล
ปี งบประมาณ 2551
รายละเอียด
งบทั้งหมดที่ได้ รับ (44.72 บาท X 46,477,000 คน)
งบสนับสนุน กทม.
คงเหลืองบสนับสนุนภูมภิ าค
1.1) สนับสนุน สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สานักพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ระบบข้ อมูล
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
(150,000 บาท / สสจ.)
หน่ วยงานอืน่ ๆ

งบประมาณ
2,078,451,440
155,857,115
1,922,594,325
22,717,200
46,143,200
8,176,000
11,250,000
4,000,000


Slide 5

4.1 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบการส่ งข้ อมูล
ปี งบประมาณ 2551(ต่ อ)
รายละเอียด

งบประมาณ
จว.อุดรธานี ได้ รับ
จัดสรร 12,542,260 บาท

1.2) สนับสนุนคุณภาพข้ อมูล
1.2.1) ข้ อมูล OP / PP
คิดเป็ น Global 1
โอนล่วงหน้ า
828,000,000 1,656,000,000
คิดเป็ น Global 2 804,384,460 บาท 828,000,000
1,876,451,124
1.2.2) ข้ อมูลวัคซีนไข้ หวัดใหญ่
1.2.3) ข้ อมูลอุทธรณ์ 50
1.2.4) ข้ อมูลอุทธรณ์ 51
1.2.5) ข้ อมูลการเงินการคลัง

4,000,000
18,844,324
80,000,000
117,606,800


Slide 6

4.2 สรุปการจัดสรรด้ วยระบบ Point System with Global Budget
ปี งบประมาณ 2551
ประเภท

Global 1

Global 2

Global
อุทธรณ์ 50

เงือ่ นไข

- ข้ อมูลการให้ บริการ OP/PP ตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค.50-31
มี.ค.51
- ส่ งทันภายในสิ้นเดือน มิ.ย.51
- ข้ อมูลการให้ บริการ OP/PP ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เม.ย.51- 30
ก.ย.51
- ส่ งทันภายในสิ้นเดือน ต.ค..51
- ข้ อมูลการให้ บริการ OP/PP ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ต.ค. 49-30
ก.ย.50 ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้ วพบว่ าผิดพลาดมา
สมบูรณ์ หรือส่ งข้ าม Global งบประมาณ
- ได้ทาการแก้ไขและส่ งใหม่ภายในสิ้นเดือน ก.ค.51

จัดสรร (บาท)

828,000,000

828,000,000

18,844,324


Slide 7

4.2 สรุปการจัดสรรด้ วยระบบ Point System with Global Budget
ปี งบประมาณ 2551 (ต่ อ)
ประเภท

Global
อุทธรณ์ 51

Global
การเงินการ
คลัง
วัคซีนไข้ หวัด
ใหญ่

เงือ่ นไข

- ข้ อมูลการให้ บริการ OP/PP ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ต.ค. 50-30
ก.ย.51 ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้ วพบว่ าผิดพลาดมา
สมบูรณ์ หรือส่ งข้ าม Global งบประมาณ
- ได้ทาการแก้ไขและส่ งใหม่ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.51
- ข้ อมูลรายงานการเงินการคลังของหน่ วยบริการระดับ
โรงพยาบาลในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
-จัดสรรตามการบันทึกข้ อมูลด้ วยระบบ Fix rate รายการละ 6
บาท บันทึกข้ อมูลตามจานวนการให้ บริการในระยะเวลาทีก่ าหนด
(1 มิ.ย.51- 31 ก.ค.51)
- ปชช. 1 ราย รับบริการได้ 1 ครั้ง

จัดสรร (บาท)

80,000,000

117,606,800

4,000,000


Slide 8

4.3 สรุปช่ องทางการจัดส่ งข้ อมูล
ประเภท
แฟ้มข้ อมูล

สั งกัด

18 แฟ้ม

ใน สธ.

12 แฟ้ม /
8 แฟ้ม /
18 แฟ้ม

ใน สธ.

นอก สธ.

ประเภท ส่ งข้ อมูลไปที่ หน่ วยงานที่ คานวณการ
หน่ วยบริการ
ประมวลผล จัดสรรที่
สอ./PCU

สสจ.

สนย.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

-รพช.
-รพศ.
-รพท.
-- คลินิก
-- รพ.


Slide 9

ผลการดาเนินงาน
1) การลงทะเบียนผู้มสี ิ ทธิบัตรประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
ความครอบคลุม ณ พ.ค.2551
ประชากรทั้งหมด
1,596,834 คน
มีหลักประกันสุ ขภาพ
1,593,622 คน ร้ อยละ 99.79
สิ ทธิว่าง
3,212 คน ร้ อยละ 0.21
ความครอบคลุมการลงทะเบียนสิ ทธิ UC ณ พ.ค. 2551
จังหวัดอุดรธานี อันดับที่ 1 ระดับเขต
อันดับที่ 2 ระดับประเทศ


Slide 10

2) การส่ งรายงานการเงินและผลงานการให้ บริการ
ข้ อมูล ต.ค.50- พ.ค.51
1. รายงานผลงานการให้ บริการ 0110 รง.5 ส่ งทุกวันที่ 10
อยู่ระหว่ างปรับปรุงโปรแกรมจัดส่ ง ของ สานักพัฒนาระบบบริการ
สุ ขภาพ (เก็บข้ อมูลเป็ นเอกสารรอโปรแกรม)
2. รายงานการเงิน (ส่ งสานักพัฒนาการเงินการคลัง ทุกวันที่ 20 )
แม่ ข่าย ส่ งครบ ทุกแห่ ง
ลูกข่ าย ส่ งครบ 16 แห่ ง ขาดส่ ง 2 แห่ ง ได้ แก่ วังสามหมอ , ไชยวาน


Slide 11

สถานการณ์ เงินกันระดับจังหวัด คงเหลือ ณ 30 พ.ค.2551
จานวนเงิน (บาท)
รายการงบที่กนั ไว้ระดับ
จังหวัด

ยอดยกมาปี
2550

ได้รับจัดสรรปี
รวมรับ
เบิกจ่ายแล้ว
2551
2550+2551
(ครั้งที่ 1+2+3)
75%

คงเหลือ

1. งบเพื่อการปรับเกลี่ย

13,208,699

8,180,823

21,389,522

4,627,335

16,762,187

2. งบพัฒนาบุคลากร

3,882,842

4,017,932

7,900,774

3,380,326

4,520,448

-

8,250,000

8,250,000

7,200,000

1,050,000

-

1,125,000

1,125,000

140,000

985,000

3.โครงการตามพระราชดาริ
4. งบพัฒนา PP


Slide 12

ขอขอบพระคุณ