PROGRAMA DE GESTION 2012 Propuesta de actuaciones Residuos Urbanos - Limpieza Viaria Enero 2012 BAHIA DE MAZARRÓN S.L. Concejalía de Medio Ambiente Ayuntamiento de Mazarrón.

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PROGRAMA DE GESTION 2012

Propuesta de actuaciones
Residuos Urbanos - Limpieza Viaria
Enero 2012
BAHIA DE MAZARRÓN S.L.
Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Mazarrón


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INTRODUCCIÓN
Por primera vez BAHÍA DE MAZARRÓN S.L. presenta a la consideración del Consejo de
Administración el PROGRAMA DE GESTIÓN 2012 para el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del presente año. En él se definen los objetivos que se pretenden
conseguir y las medidas que se van a adoptar así como las acciones que se van a ejecutar. Este
programa de gestión será la base para la memoria de actuaciones que se presentará a la
consideración del Consejo a finales del presente año y una vez cerrado el ejercicio económico
correspondiente.
Considerando el enorme retraso que la gestión de Bahía de Mazarrón S.L., presenta respecto al
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS DE MAZARRÓN (2007-2015), aprobado por Junta de Gobierno el 27 de abril de 2007,
se ha adoptado la decisión de considerar los datos del año 2011 como año base a partir de los
cuales establecer los objetivos que deben de acercarnos a los stándares de calidad en la gestión
establecidos por los sistemas de gestión de referencia (ECOEMBES, ECOVIDRIO y ASPAPEL).
No son pocos los retos a los que nos enfrentamos. Aunque esta Gerencia hace solamente tres
meses que ha asumido la responsabilidad de la empresa municipal, no quiere obviar que los datos
correspondientes a 2011 nos sitúan en niveles bastante alejados de una gestión económicamente
eficiente, ambientalmente responsable y socialmente justa y participativa.
Por eso este documento quiere ser la primera piedra en la construcción de una nueva empresa
pública comprometida en la prestación de un servicio público de calidad.


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EL CICLO DE LA BASURA EN
MAZARRÓN 2011
RESTO
17.458,78 TN

COGERSOL

ENVASES
113,32 TN
LA BOLSA
DE LA
BASURA

PAPEL-CARTON
204,84 TN

HNOS
INGLES

19.529,64 TN

VIDRIO
608,85 TN
VOLUMINOSOS
Y OTROS
1.143,85 TN

CAMACHO
RECYCLING
ECOPARQUE
Y GESTORES


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INTRODUCCIÓN: LAS CUENTAS
DE LA BASURA EN MAZARRÓN
PROCESOS
Recogida de
Residuos (1)
Tratamiento RSU
Eliminación RSU
ECOPARQUE
TOTALES

COSTES
PRESUPUESTARIOS
2011

COSTES EXTRA
PRESUPUESTARIOS

COSTES
TOTALES

2.796.000,00
631.085,29
84.936,00
3.512.021,29

NOTA.- Costes totales por procesos.2011
Los costes presupuestarios que se indican en el proceso RECOGIDA DE RESIDUOS incluyen
además la Limpieza viaria y la Gestión de Playas.
Los costes presupuestarios correspondientes a tratamiento y eliminación son el resultado de la
suma de los costes abonados a COGERSOL ( 631.085,29 euros) y de los costes de gestión del
ecoparque correspondientes al año 2011 (84.936,00. euros).


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LOS COSTES DE LA BASURA.
La tasa de transferencia de la basura bruta
Euros/Tn RSU
45,00
40,00
35,00
27,65

30,00
25,00

28,81

30,37

32,95

34,01

34,35

35,99

38,50

21,89

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
abril
2005

ene-06 ene-07 ene-08 oct-08 ago-09 ago-10 nov-10 dic-11

NOTA.- La presente gráfica refleja la tasa establecida por COGERSOL
para financiar la transferencia, tratamiento y eliminación de los RSU
municipales.


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DATOS BÁSICOS: MAZARRÓN
RESUMEN RSU AÑO 2010
1.

Kilogramos al año de
residuos generados y
recogidos por habitante

2.

Orgánica y restos
504,87

3.

Papel cartón
5,10

Tipo de recogida
Orgánica y
restos

Kilos recogidos

Trasladados a
Planta de
Tratamiento

Trasladados a
Vertedero
directamente

17.899.920

17.899.920

¿

Papel-cartón

181.140

181.140

0

Envases

112.440

112.440

¿

4.

Envases
3,17

Vidrio

575.880

575.880

0

5.

Vidrio

Punto Limpio

861.330

812.330

49.000

19.630.710

19.581.710

¿

16,24
6.

Puntos limpios
24,29

7.

TOTAL
553,67

TOTAL

Los datos de la presente tabla resumen el estado de gestión de los RSU en el
municipio de Mazarrón. Las fracciones que integran la recogida selectiva
suponen solo el 4,43 % del total de RSU generados. A este porcentaje habría
que sumar la recogida selectiva de las fracciones recepcionadas en el el
Ecoparque que suponen el 4,38 % del total.


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DATOS BÁSICOS: MAZARRÓN
RESUMEN RSU AÑO 2011 …
1.

Kilogramos al año de
residuos generados y
recogidos por habitante

2.

Orgánica y restos
487,26

3.

Papel cartón
5,71

Tipo de recogida
Orgánica y
restos

17.458.780

¿

Papel-cartón

204.840

204.840

0

Envases

113.320

113.320

¿

608.850

608.850

0

Envases
3,16

Vidrio

5.

Vidrio

Punto Limpio

16,99
Puntos limpios
31,67

7.

TOTAL
545,06

Trasladados a
Vertedero
directamente

17.458.780

4.

6.

Kilos recogidos

Trasladados a
Planta de
Tratamiento

TOTAL

1.134.840
19.529.640

Los datos de la presente tabla resumen el estado de gestión de los RSU en el
municipio de Mazarrón. Las fracciones que integran la recogida selectiva
suponen solo el 4,74 % del total de RSU generados. A este porcentaje habría
que sumar la recogida selectiva de las fracciones recepcionadas en el el
Ecoparque que suponen el 5,81% del total.

¿


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RSU MAZARRÓN,
AÑO 2010. Indicadores (1)
RU mezclados
(Kg/hab.año)
Papel-cartón (Kg/hab.año)

ESTUDIO
CONSUMER Y
OTROS

MAZARRON
2008

MAZARRO
N
2010

MAZARRON
2011

465-547

573,05

553,69

487,26

24

6,57

5,10

5,71

2,55

3,17

3,16

14,9-15,25

17,15

16,24

16,99

1,32

1,57

1,52

1,49

Envases (Kg/hab.año)
Vidrio (Kg/hab.año)
RU TOTAL (Kg/hab.día)

Solamente los datos de la fracción selectiva del VIDRIO y del PAPEL-CARTÓN ofrecen
resultados esperanzadores aunque todavía nos sitúan muy alejados de los ofrecidos por
las medias nacionales y de otras CA. Así en el caso del PAPEL-CARTÓN, de Navarra
(50,9) y Baleares (45); o en el VIDRIO en el caso de Navarra y Euskadi (24,4).


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RSU MAZARRÓN,
AÑO 2010. Indicadores (2)
REGION DE MURCIA
2009

MAZARRON
2010

MAZARRON
2011

526,9

553,69

487,26

14,7

5,10

5,71

8,6

3,17

3,16

Vidrio (Kg/hab.año)

12,8

16,24

16,99

RU TOTAL (Kg/hab.día)

1,44

1,52

1,49

RU mezclados (Kg/hab.año)
Papel-cartón (Kg/hab.año)
Envases (Kg/hab.año)

La comparación con los valores medios de la CARM vuelve a ofrecernos una imagen de las deficiencias
que arrastra el sistema de gestión desarrollado hasta este año 2011. La implantación el pasado
noviembre de la RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN COMERCIAL supone el inicio de una inversión de
tendencias que los próximos años las estadísticas se encargarán de corroborar.


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CONTENERIZACIÓN
ACTUAL
RATIO
CONTENEDORE
S

ESPAÑA

MAZARRÓN
2009

MAZARRÓ
N
2010

MAZARRÓ
N
2011

VIDRIO
(1/500 hab)

1,3

1,7

2,7

2,64

PAPEL
CARTON
(1/500 hab)

1,72

0,67

1,32

1,29

ENVASES
(1/300 hab)

1,84

0,34

0,58

0,58

Actualmente en el Municipio se Mazarrón se encuentran instalados 189
contenedores de VIDRIO, 93 contenedores de PAPEL-CARTÓN y 69 contenedores
de ENVASES. Los contenedores de vidrio son del tipo igloo de 3.000 litros,
mientras que los de papel-cartón y envases son de carga lateral de 3.200 litros. Las
ratios de contenerización hablan por sí mismas de la incidencia de este factor en
los resultados de la recogida selectiva para cada fracción.


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MUCHO MARGEN PARA
MEJORAR …
FRACCIONES DE
RECOGIDA
SELECTIVA

TONELADAS QUE DEBERÍAN DE
SER RECOGIDAS PARA
CUMPLIR LA MEDIA
NACIONAL
(toneladas/año)

TONELADAS
EFECTIVAMENTE
RECOGIDAS EN
MAZARRON 2011
(toneladas/año)

PAPEL-CARTON

1.888,46

204.840

404,67

113.320

672,4

608.850

ENVASES
VIDRIO

Aquí aparece reflejado el horizonte hacia el que debemos de tender. Cada año
un poco más, cada año un poco mejor. Para el año 2012 puede plantearse
como objetivo recoger un mínimo de 600 toneladas de vidrio; 300 toneladas
de papel-cartón y 150 de envases. Tenemos mucho margen para mejorar.


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LA BASURA ES
UN TESORO

COMPOSICIÓN BOLSA DE BASURA

17%
MATERIA ORGANICA
7%

44%

PAPEL CARTON
ENVASES
VIDRIO

11%

RESTO-VOLUMINOSOS
21%

De acuerdo con la composición
estándar de la bolsa de basura el
gráfico representa lo que hay de
fracción presente en ella y de esta
forma nos indica las características de
cada uno de estos yacimientos de
recursos (Orgánica, papel, etc.).

Kilos de cada
Fracción
presentes en la
bolsa de basura

Kilos recogidos
2011

Orgánica y
restos

8.593.042

17.458.780

Papel-cartón

4.101.224

204.840

Envases

2.148.260

113.320

Vidrio

1.367.075

608.850

Punto Limpio

3.320.039

1.134.840

19.529.640

19.529.640

TOTAL


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PROPUESTA DE GESTIÓN 2012


Slide 14

LAS TONELADAS DE BASURA
RSU TOTAL
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

RSU TOTAL (tn)
19650,00

19630,71

19600,00
19550,00

19520,64

19500,00
19450,00
2010

2011

2011

La reducción en el total de RSU
generados en el Municipio de Mazarrón
en el año 2011, es de 100 toneladas,
aproximadamente un 0,5 % de los RSU
generados en 2010. De acuerdo con los
estudios comúnmente aceptados, la
cantidad total de RSU generada en un
determinado territorio es un valor que
depende de los llamados “estilos de
vida” y del carácter urbano o rural del
municipio; y en nuestro caso, de la
mayor o menor afluencia de turistas en
periodos estacionales. En nuestro caso
los kilos de RSU por habitante y año son
inferiores a las medias regionales.


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EL PROBLEMA DE LA
POBLACION ESTACIONAL
60.000
50.000
40.000

POBLACION CENSO

30.000

POBLACION
RESIDENTE

20.000

La planificación de los servicios de RSU
precisan para su correcto desarrollo de
valorar la importancia de la población
estacional que con incidencia variable
está presente en la totalidad de los meses
del año.

10.000

TASA PRODUCCIÓN DIARIA RSU
0
2005

2006

2007

2008

2009

El incremento de población
residente respecto a la censada
tiene un doble efecto: De un
lado reduce los índice unitarios
de producción de RSU, pero de
otro reduce las ratios de
recogida de las fracciones
selectivas con lo que refuerza la
ineficiencia del sistema.

KG/HAB.DÍA

2,5
2
RU TOTAL
(Kg/hab.día)

1,5

RU TOTAL
(Kg/hab.día) *

1
0,5
0
2005

2006

2007
AÑO

2008

2009


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LA FRACCION RESTO (1)
BASURA
BRUTA
2010

BASURA
BRUTA
2011

DIFERENCIA
2010-2011

Enero

1214,78

1117,60

-7

Febrero

1088,62

1075,76

-13

Marzo

1404,68

1242,22

-162

Abril

1365,96

1376,02

+11

Mayo

1397,54

1358,96

-43

Junio

1547,60

1533,76

-14

Julio

2138,98

2218,32

+ 80

Agosto

2667,54

2608,90

-59

Septiembre

1518,80

1519,20

+1

Octubre

1240,86

1228,46

-12

Noviembre

1167,30

1098,66

-69

Diciembre

1147,26

1080,92

-33

Totales

17899,92

17458,78

-441

La conocida como FRACCIÓN RESTO es
la que se deposita y se recoge en el
contenedor verde. Y las cantidades de
fracción o basura bruta si depende de la
gestión desarrollada. En los dos últimos
meses de gestión de la nueva gerencia se
ha reducido la basura bruta un 25 % de la
reducción total del año.
La fracción resto presenta una relación
directa con la eficiencia de la recogida
selectiva y es determinante en relación
con el coste anual de la transferencia de
RSU al Consorcio COGERSOL, ya que
para el próximo año 2012 el coste de
transferencia se encuentra establecido en
38,50 €/tn.


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LA FRACCION RESTO (2)
BASURA BRUTA/MES

ay
o
Ju
ni
o
Ju
li
Ag o
Se
o
pt st o
ie
m
br
O e
c
N t ub
ov
r
ie e
m
b
D
ici re
em
br
e

ril

M

Ab

En

e
Fe ro
br
er
o
M
ar
zo

3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

BASURA BRUTA 2010

BASURA BRUTA 2011

PORCENTAJE DE RSU RECOGIDOS COMO
RSU MEZCLADOS
98,00
96,00

95,58

95,13
93,30

93,00

94,00
92,00

91,18

90,78

89,43

90,00
88,00
86,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

La distribución de la generación de
FRACCIÓN RESTO, presenta la
distribución estacional característica de
un municipio turístico con un reducida
temporada estival, prácticamente
restringida a los meses de julio y agosto.
Como ya se ha indicado anteriormente
la reducción de la fracción envases está
relacionada directamente con la mejora
de la recogida selectiva de las distintas
fracciones. Para reducir la factura de
COGERSOL es imprescindible reducir
las cantidades recogidas de RSU
mezclados. Un dato alentador, pero
alejado todavía de lo que puede
considerarse como buenos resultados,
es que en el año 2011 ya solo recogemos
y transferimos el 89,43 % de la basura
total.


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LA FRACCION RESTO:
Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS

ACCIONES

1º.- Reducir un 5% la cantidad de
RSU mezclados transferidos a
COGERSOL. (Aproximadamente
800 toneladas)

1º.- Esta reducción tiene una relación directa con la
mejora de la recogida selectiva y cuyas medidas serán
desarrolladas cuando se traten cada una de las
fracciones.

2º.- Ahorrar aproximadamente
30.000 euros en costes de
transferencia y tratamiento de la
fracción resto.

2º.- Invertir esta cantidad en adquirir contenedores de
podas.

3º.- No recoger ningún
contenedor que presente en su
interior RESTOS DE PODAS.

3º.- La campaña de recogida de podas implica:
Difusión del Bando de Alcaldía; campaña de
comunicación sobre la recogida de podas;
distribución de contenedores de podas en número
suficiente para evitar que sean depositadas en el
contenedor de resto.


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CAMPAÑA RECOGIDA DE PODAS

Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS

ACCIONES

1º.- Eliminar la presencia de
podas en los contenedores de la
fracción resto.

1º.- Campaña de comunicación ciudadana sobre la
correcta gestión de los restos de podas
2º.- No recoger ningún contenedor de la fracción resto
que presente restos de podas.

2º.- Ubicar en temporada de
podas contenedores específicos
para el depósito de podas.

3º.- Habilitar un servicio de información telefónica
para suministrar contenedores bajo demanda o en su
caso informar del contenedor más próximo a su
domicilio.

3º.- Corregir las malas prácticas
mediante la instrucción de los
correspondientes expedientes
sancionadores de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza
Municipal.

4º.- Establecer un servicio de inspección que informe
de las prácticas incorrectas tanto de ciudadanos
particulares como de empresas de jardinería y
mantenimiento (Éstas están obligadas a transportar
por sus propios medios los residuos generados al
ecoparque).


Slide 20

LA FRACCIÓN DE ENVASES (1)
ENVASES
2011

Enero

6,80

5,56

Febrero

4,88

4,84

Marzo

9,30

10,72

Abril

7,14

8,42

Mayo

7,46

9,24

Junio

12,18

10,72

Julio

11,64

11,30

Agosto

19,78

17,36

Septiembre

10,00

10,48

Octubre

9,30

8,16

Noviembre

5,58

9,28

Diciembre

8,38

7,24

112,44

113,32

Totales

Tn ENVASES/MES
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
En
e
Fe ro
br
er
o
M
ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o
Ju
nio
Ju
l
Ag i o
Se o s
to
pt
iem
br
e
O
ctu
No br
v ie e
m
b
Di
c ie re
m
br
e

ENVASES
2010

ENVASES 2010

ENVASES 2011

El análisis de los datos de la recogida de la fracción
envases (CONTENEDOR AMARILLO) presenta dos
características: Los valores globales presentan síntomas
de estancamiento y los niveles de recogida más elevados
se producen en periodos estacionales lo que indica que
la población estacional presenta una mayor
sensibilización con la participación en la recogida
selectiva que la población local.


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LA FRACCION ENVASES (2)
• La dotación de contenedores (1 contenedor de 3.200
litros/300 habitantes) está por debajo de los 10,66 l/hab.
de referencia, teniendo instalados 69 contenedores en
vez de los 119 contenedores necesarios (En esta
valoración de necesidades no se ha considerado la
población estacional que visita el municipio).
• Respecto a los niveles de aportación, los datos son los
siguientes (cierre 2010):
• España: 12,83 kg/hab. con 22,95% de impropios.
• Región de Murcia: 9,29 kg/hab. con 21,56% de
impropios.
• Ayuntamiento de Mazarrón: 3,23 kg/hab., y con valores
similares en 2009 y en 2011 (3,16 kg/hab.), lo que supone
un 75% menos que la media nacional


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LA FRACCION ENVASES:
Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS

ACCIONES

1º.- Instalar al menos 119
contenedores de recogida de
envases.

1º.- Renovar e instalar en la vía pública el NUEVO
sistema de recogida basado en contenedores de carga
lateral y 3.200 litros de capacidad.

2º.- Recoger al menos 200 ton.,
anuales de envases.

2º.- Desarrollar campañas de comunicación y
concienciación dirigidas tanto al público general
como a sectores específicos generadores de
importantes volúmenes de envases (Hostelería).

3º.- Situar la ratio de recogida en
5,58 Kg/hab.año


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LA FRACCIÓN PAPEL-CARTÓN (1)
PAPEL/
CARTON
2011

Enero

21,52

10,17

Febrero

13,66

8,21

Marzo

13,80

15,63

Abril

12,50

18,51

Mayo

14,34

13,28

Junio

10,00

13,60

Julio

23,51

22,97

Agosto

19,20

20,40

Septiembre

14,73

21,58

Octubre

15,20

15,91

Noviembre

12,27

20,21

Diciembre

10,41

24,37

181,14

204,84

Totales

Tn PAPEL-CARTÓN/MES
30,00
20,00
10,00
0,00
En
e
Fe ro
br
er
o
M
ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o
Ju
ni
o
Ju
l
Ag i o
o
Se
s
p t to
ie
m
b
O re
ct
N ubr
ov
e
ie
m
b
D
ic re
ie
m
br
e

PAPEL/
CARTON
2010

PAPEL/CARTON 2010

PAPEL/CARTON 2011

El incremento del 13% en la recogida de la
fracción de papel-cartón en el año 2011
respecto a los resultados del año anterior, es
consecuencia de la implantación en el mes de
noviembre de la RECOGIDA PUERTA A
PUERTA DE PAPEL-CARTÓN COMERCIAL.
La buena acogida de esta iniciativa debe de
impulsar acciones basadas en la colaboración
ciudadana.


Slide 24

LA FRACCION PAPEL-CARTON (2)
• La dotación de contenedores (1 contenedor de 3.200
litros/500 habitantes aproximadamente) está por debajo
de los 9,38 l/hab de referencia, teniendo instalados 93 en
vez de 105 contenedores necesarios. [En este número de
contenedores necesarios no se ha considerado la
población estacional].
• Respecto a la aportación, los datos son los siguientes
(cierre 2010):
• España: 19,9 kg/hab
• Región de Murcia: 13,3 kg/hab
• Ayuntamiento de Mazarrón: 5,6 l/hab, cantidad
ligeramente inferior a la registrada en años anteriores,
igualmente supone un 75% menos que la media nacional


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LA FRACCION PAPEL-CARTON:

Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS

ACCIONES

1º.- Instalar al menos 105
contenedores de recogida de
papel-cartón.

1º.- Renovar e instalar en la vía pública el NUEVO
sistema de recogida basado en contenedores de carga
lateral y 3.200 litros de capacidad.

2º.- Recoger al menos 300 ton.,
anuales de papel-cartón .

2º.- Desarrollar campañas de comunicación y
concienciación dirigidas tanto al público general
como a sectores específicos generadores de
importantes volúmenes de cartón (Hostelería).

3º.- Incorporar nuevos
establecimiento a la campaña de
ECOCOMERCIOS.

3º.- Ampliar el número de comercios que colaboran
con la recogida puerta a puerta e incorporar a otras
actividades generadoras de importantes volúmenes
de papel-cartón.

4º.- Situar la ratio de recogida en
8,37 Kg/hab.año


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LA FRACCIÓN VIDRIO (1)
VIDRIO 2010

VIDRIO 2011

Enero

37,89

43,22

Febrero

52,64

33,40

Marzo

44,40

48,79

Abril

42,16

41,44

Mayo

53,87

45,96

Junio

42,47

50,08

Julio

51,99

64,84

Agosto

85,15

59,24

Septiembre

40,95

79,86

Octubre

34,57

47,09

Noviembre

58,80

47,04

Diciembre

30,99

47,89

575,88

608,85

Totales

La recogida de la fracción VIDRIO es la que
presenta mejores resultados entre las
distintas fracciones que constituyen la
recogida selectiva. Y ello es debido no solo a
que es una de las más antiguas fracciones
que se recogen de manera selectiva, sino a
que es la recogida que presenta una mejor
contenerización (189 contenedores de
modelo igloo de 3.000 litros).

Las ratios de recogida de kilos por habitante
y año (16,98 Kg/hab.año en 2011), nos sitúan
en valores superiores a los regionales y
nacionales.
Mejorar los resultado de esta fracción tiene
notable importancia para la reducción del
peso y del coste de transferencia de la
fracción resto.


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LA FRACCIÓN VIDRIO (2)
Tn VIDRIO/MES

En
e
Fe ro
br
er
o
M
ar
zo
Ab
ri l
M
ay
o
Ju
ni
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Ju
l
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O re
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N ubr
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D
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br
e

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

VIDRIO 2010

VIDRIO 2011

De los datos mensuales de recogida del año 2011, en comparación con los del mismo
mes del año 2010, sorprende la reducción experimentada por la misma en el mes de
agosto siendo éste un mes de importante actividad turística. No obstante este
descenso aparece compensado por los incrementos de junio, julio, septiembre,
octubre y diciembre.


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LA FRACCION VIDRIO:
Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS
1º.- Incrementar un 10% la
recogida de vidrio, alcanzado al
menos las 650 toneladas/año.

ACCIONES
1º.- Renovar el CONVENIO con ECOVIDRIO,
estudiando el desarrollo de campañas dirigidas al
público general y especialmente al sector de la
Hostelería.
2º.- Celebrar reuniones de trabajo en las primeras
semanas de febrero con ECOVIDRIO y con el
recolector CAMACHO RECYCLING para analizar las
disfunciones que deben corregirse y las mejoras que
pueden aplicarse para la consecución de los objetivos
señalados.


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LA FRACCIÓN VOLUMINOSOS (1)
2009
SIN DETERMINAR
MADERA

2010

2011

421,24

43,88

33,05

171,00

189,00

442,00

636,00

PODAS
CHATARRA

29,84

14,29

31,70

RAE

31,28

61,05

4,08

120,00

160,00

0,61

0,84

5,80

89,06

2,70

24,17

861,33

1.134,85

RCD
PILAS

0,78

TEXTIL
PLASTICO
TOTAL
ECOPARQUE

516,19

La fracción VOLUMINOSOS puede ser
definida como un CAJON DE SASTRE:
Todo aquello que no se recoge de
forma selectiva o que se deposita en el
contenedor de resto se deposita en el
ECOPARQUE-CENTRO DE GESTIÓN
DE LAS PEDRERAS VIEJAS. La
importancia de este fracción reside en
la importante incidencia que tiene la
misma en la reducción del peso y de la
factura de transferencia de la fracción
resto. Los resultados del año 2011
muestran un incremento del 32%
respecto a 2010. Casi la mitad de las
toneladas recogidas en el EQ-CG
corresponden a podas de jardinería lo
que demuestra la importancia de la
correcta gestión de esta fracción.


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LA FRACCION VOLUMINOSOS:

Objetivos y acciones para 2012
OBJETIVOS

ACCIONES

1º.- Regularizar la status legal del 1º.- Adjudicar en concurso público la gestión del
ECOPARQUE-CENTRO DE
ECOPARQUE-CENTRO DE GESTIÓN DE LAS
GESTIÓN DE LAS PEDRERAS.
PEDRERAS.
2º.- Alcanzar las 1.500 tn de
residuos gestionados en 2012.

2º.- Implantar un servicio de atención telefónico para
la recogida de VOLUMINOSOS, evitando la
acumulación de los mismos en el vía pública.

3º.- Poner en funcionamiento el
servicio de ECOPARQUE
MÓVIL

3º.- Elaborar programa de rutas, horarios de estancia
y campaña informativa sobre el servicio de ecoparque
móvil.

4º.- Abrir al servicio público el
ECOPARQUE DE LOS
CALEÑARES (Puerto)

4º.- Reparar las instalaciones del ecoparque, dotarlo
de contenedores y asignar personal responsable de la
recepción de residuos.

5º.- Regularización del
suministro eléctrico del Centro
de Gestión de Residuos de Las
Pedreras

5º.- Exigir el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el ingeniero responsable de la
instalación.


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COMPROMISOS 2012
BAHÍA DE MAZARRÓN-ECOEMBES













Por parte de la ENTIDAD/EMPRESA DE RECOGIDA
Revisar la totalidad del parque de contenedores de recogida selectiva verificando que todos ellos
están en correcto estado y cerciorarse de que en futuras compras se piden contenedores
termoimpresos con el mensaje de lo que hay que depositar en cada uno de ellos, para evitar la
adhesión de pegatinas de poca durabilidad, “FRACCIÓN RESTO”, “ENVASES DE METAL,
LATAS Y BRICKS” o “SÓLO PAPEL Y CARTÓN”.
Registrar documentalmente las operaciones de limpieza (para envases ligeros 7 lavados/año y 2
para papel cartón) y el mantenimiento que se realicen para enviar a Ecoembes cuando se solicite.
Enviar a Ecoembes el inventario de contenedores de envases ligeros y papel cartón actualizado.
Realizar actuaciones encaminadas a aumentar la aportación de envases ligeros y de papel cartón
para situarse en los niveles medios de la comunidad autónoma.
Realizar campaña de comunicación con los fondos de 2011 y sucesivos.
Enviar vía web el formulario de recogida puerta a puerta comercial para poder darlo de alta en el
sistema para empezar a facturarlo.
Instalar los contenedores de recogida de aceites facilitados por la Región de Murcia, informando a
la población de su existencia para tratar de minimizar la existencia de líquido contenido en el
interior de envases de plástico en el contenedor amarillo.
Fomentar la recogida de fracción textil de manera separada para evitar que aparezca este tipo de
material en el contenedor amarillo.
Revisar los resultados de caracterizaciones que se realizan en la estación de transferencia de
manera periódica para controlar la calidad del material procedente de la recogida selectiva de
envases ligeros.
Enviar a Ecoembes el programa de actuaciones para el año 2012.


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PROPUESTA DE GESTION 2012


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OBJETIVOS GENERALES
1º.- REGULARIZACION
ADMINISTRATIVA

1º.- Solicitud de Licencia Municipal de Apertura y
Funcionamiento.
2º.- Autorización como TRANSPORTISTA DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.
3º.- Autorización de GESTOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

2º.- OBRAS NUEVA SEDE

1º.- Proyecto de instalación y construcción de las
nuevas dependencias de Bahía de Mazarrón.

3º.- IMPLANTACION DEL
NUEVO SISTEMA DE
RECOGIDA DE RSU
DEL MUNICIPIO.

1º.- Instalación de la nueva contenerización.
2º.- Adquisición de nuevos vehículos recolectores.
3º.- Definición de nuevas rutas.
4º.- Implantación del control de calidad y gestión
ambiental por satélite de la recogida de residuos y de
la limpieza viaria

4º.- IMAGEN Y RELACION
CON LA CIUDADANÍA

Mejora de la imagen ciudadana de BAHÍA DE
MAZARRON S.L. como paso previo a una mayor
implicación de la población en el mantenimiento de la
limpieza viaria y de una mayor colaboración en la
recogida selectiva.


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CONTENERIZACION RECOGIDA
SELECTIVA MAZARRÓN-PUERTO.
Nº CONT.
NECESARIOS
3.200 litros
RU MEZCLADOS

PAPEL-CARTÓN

ENVASES

VIDRIO

Nº CONT.
INSTALADOS
3.200 litros

NECESIDADES
CONT.
3.200 litros

MAZARRON

83

PUERTO

300

MAZARRON

28

29

CORRECTO

PUERTO

100

46

Déficit: 54

MAZARRON

35-42

20

Déficit: 15-22

PUERTO

126-152

33

Déficit: 93-119

MAZARRON

23

50

CORRECTO

PUERTO

83

99

CORRECTO

En cuanto al número total de contenedores instalados en el Puerto, se incluyen los propiamente instalados en el
Puerto (70) y los instalados en Bolnuevo (21), Alamillo (8)


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MUCHO MARGEN PARA MEJORAR …
TONELADAS QUE DEBERÍAN DE
SER RECOGIDAS PARA
CUMPLIR LA MEDIA
NACIONAL
(Toneladas/año)

PAPEL-CARTON
ENVASES
VIDRIO

TONELADAS
EFECTIVAMENTE
RECOGIDAS EN
MAZARRON
(Toneladas/año)

1.888,46

211,53

404,67

97,62

672,4

575,96


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LIMPIEZA VIARIA


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LIMPIEZA VIARIA
2012
OBJETIVO
1.- Aprobación del PLAN MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA

2.- Implantación de un sistema de evaluación e inspección de la
limpieza viaria.
3.- Adquisición de al menos 10 carritos de limpieza viaria.

INDICE


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LIMPIEZA DE PLAYAS


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LIMPIEZA DE PLAYAS
2012
OBJETIVO
1.- Aprobación del PLAN MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE
PLAYAS.
2.- Reducción de las subcontrataciones.

INDICE


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NOTAS FINALES


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CONCLUSIONES