***** 1 - Министерство финансов Пермского края

Download Report

Transcript ***** 1 - Министерство финансов Пермского края

О проекте бюджета
Пермского края на 2013 год
и на плановый период
2014 и 2015 годов
докладчик - министр финансов Пермского края
О.В.Антипина
Варианты сценарных условий прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2013-2015
годы
Наименование
показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Цены на
нефть
марки
«Юралс»
Курс
Инфляция Темпы
доллара в регионе
роста
(среднег
налогооб
одовой)
лагаемой
прибыли
Пес
82,0
32,9
Баз
97,0
29,7
Опт
125,0
Пес
Темпы
роста
фонда
зарплаты
96,6
104,4
104,3
110,6
27,5
125,8
114,4
83,0
36,4
96,1
109,4
Баз
101,0
30,5
107,2
109,9
Опт
115,0
28,5
124,4
112,4
Пес
85,0
38,0
98,8
102,8
Баз
104,0
31,5
107,6
106,5
Опт
120,0
29,1
116,5
116,4
107,8
107,2
106,1
2
Динамика цены на нефть Urals
(темп роста к предыдущему году)
%
140.0
125.0
130.0
120.0
109.3
110.0
115.0
115.0
97.0
94.4
100.0
101.0
90.0
60.0
104.0
85.0
80.0
70.0
120.0
82.0
78.2
83.0
69.3
61.1
50.0
40.0
30.0
2007
2008
Фактические данные
2009
2010
2011
Оптимистичный сценарий
2012
2013
Базовый сценарий
2014
2015
Негативный сценарий
3
%
180.0
Динамика налогооблагаемой прибыли
(темп роста к предыдущему году)
171.2
160.0
148.4
140.0
120.0
132.0
125.8
123.8
124.4
104.3
107.2
108.4
100.0
96.6
116.5
107.6
98.8
96.1
80.0
60.0
60.7
40.0
2007
2008
Фактические данные
2009
2010
2011
Оптимистичный сценарий
2012
2013
Базовый сценарий
2014
2015
Негативный сценарий
4
Динамика фонда заработной платы
(темп роста к предыдущему году)
%
135.0
130.0
130.2
125.4
125.0
120.0
114.4
115.0
112.4
110.0
109.4
110.6
116.4
109.9
109.4
106.4
105.0
112.4
106.5
102.8
104.4
100.0
96.8
95.0
90.0
2007
2008
Фактические данные
2009
2010
2011
Оптимистичный сценарий
2012
2013
Базовый сценарий
2014
2015
Негативный сценарий
5
Сценарные условия формирования бюджета
на 2012-2015 годы
Наименование показателя
Цены на нефть марки
«Юралс»
Курс доллара
(среднегодовой)
Инфляция в регионе
Ед. измер.
долл./
барр.
руб./ долл
США
%
Темпы роста
налогооблагаемой
прибыли
%
Темпы роста фонда
зарплаты
%
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
115,0
97,0
101,0
104,0
29,2
29,7
30,5
31,5
106,2
107,8
107,2
106,1
108,4
104,3
107,2
107,6
106,4
110,6
109,9
106,5
6
Доходы краевого бюджета, млн рублей
100,000.0
90,000.0
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
92 047,3 106,0% 97 544,4
86 266,3
82 166,9 105,0%
106,7%
86,779.9
92,276.3
76,055.7
79,930.9
6,111.2
6,335.4
5,267.4
5,268.0
2012
2013
2014
2015
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления из федерального бюджета
8
Факторный анализ отклонения прогноза доходов
на 2013 год по сравнению с оценкой в 2012 году, млн рублей
Оценка доходов бюджета края на 2012 год
Прогноз доходов бюджета края на 2013 год
Отклонение
78 253,1
79 930,9
1 677,8
Макроэкономические показатели (всего):
4 136,3
Рост налогооблагаемой прибыли
Роста фонда заработной платы
Инфляция (ИПЦ)
Изменение остаточной стоимости основных фондов
1 604,9
2 087,3
230,1
214,0
Изменение налогового и бюджетного законодательства
Индексация специфических ставок акцизов по подакцизным товарам
(продукции) и уменьшение норматива зачисления в бюджет края акцизов на
нефтепродукты
Индексация специфических ставок акцизов по другим подакцизным товарам
(продукции)
Введение патентной системы налогообложения на территории края
Передача части налога на доходы физических лиц с уровня краевого бюджета
на муниципальный уровень
Другие факторы
-1 592,5
692,1
570,6
-9,2
-2 846,0
-866,0
9
Структура собственных доходов краевого бюджета
Акцизы
11.5%
Налог на
имущест
во
10.8%
Прочие
5.5%
Налог на
имущест
во
10.0%
Акцизы
12.6%
76 055,7
млн руб
НДФЛ
24.7%
Прочие
5.2%
79 930,9
млн руб
Налог на
прибыль
47.5%
2012 год
(первонач.бюджет)
НДФЛ
23.6%
Налог на
прибыль
48.6%
2013 год (проект)
10
Налог на прибыль организаций, млн рублей
45,000
Ожидаемая
оценка
37 246 107,5%
107,6%
107,2%
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
36,146
38,850
41,649
44,816
15,000
10,000
5,000
0
2012
2013
2014
2015
11
Налог на доходы физических лиц, млн рублей
22,000
21,000
106,5%
Ожидаемая
оценка
19 549
20,000
109,9%
100,2%
19,000
22,055
20,704
18,000
17,000
18,797
18,837
16,000
15,000
2012
2013
2014
2015
12
Акцизы, млн рублей
14000
106,2%
114,8%
12000
114,4%
10000
8000
6000
8,781
10,043
11,534
12,249
4000
2000
0
2012
2013
2014
2015
13
Налог на имущество организаций, млн рублей
100,6%
97,7%
8,500
8,000
8 183
7,500
7,000
Ожида
емая
оценка
6,500
7,783
105,6%
8,444
8,492
7,997
6,000
5,500
5,000
2012
2013
2014
2015
14
Основные подходы к формированию расходов
бюджета на 2013-2015 годы
 приоритет - действующие расходные обязательства;
 основа – принятый бюджет на 2013-2014 годы;
 индексация
всех
расходных
обязательств
на
соответствующие индексы-дефляторы;
 исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о
повышении заработной платы работникам бюджетной
сферы в 2013 году;
 индексация
окладов
денежного
содержания
государственных гражданских служащих Пермского края с
1 июля 2013 года на 7,8 %;
 сохранение ставок страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на уровне 30,2%.
16
Повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы Пермского края в 2013 году
Наименование отраслей
Сроки
повышения
Работники краевых учреждений культуры
Педагогические работники (за исключением учителей)
краевых образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений,
финансируемых за счет субвенций
Работники краевых учреждений здравоохранения, и
работники муниципальных учреждений,
финансируемых за счет субвенций
Работники краевых отрядов противопожарной службы,
участвующие в предупреждении и тушении пожаров
Работники краевых учреждений, включая
педагогических работников, (за исключением
работников для которых установлены иные сроки и
размеры повышения оплаты труда)
Размеры повышения
7,8%
01.01.2013
до средней по экономике
края
8%
01.07.2013
15%
7,8%
Расходы краевого бюджета, млн рублей
105,000
106,2%
99 483
98 775
106,5%
100,000
95,000
105 623
5,281
2,487
11,851 107,5%
90,000
85,000
80,000
75,000
70,000
86,924
93,409
96,996
100,342
65,000
60,000
55,000
50,000
2012
2013
Проект бюджета 2012-2015
2014
2015
Условно-утвержденные расходы
18
Структура расходов бюджета на 2013 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
12 253 млн руб
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
6 668 млн руб
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
12 471 млн руб
13,1%
7,1%
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
1 930 млн руб
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1 716 млн руб
2,1%
1,8% 1,1%
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1 006 млн руб
13,4%
93 409
млн руб
20,9%
19,9%
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
19 506 млн руб
20,6%
ОБРАЗОВАНИЕ
18 609 млн руб
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19 250 млн руб
19
Расходы бюджета Пермского края на
социальную политику, млн рублей
20 939
21000
19 644 99,3% 19 506
19 697
20000
19000
18000
17000
16000
15000
2012
2013
2014
2015
20
Сохранение преемственности бюджетной
политики в социальной сфере, млн рублей
№
Наименование мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
ЕДВ, социальные пособия, выплаты
1 935,6
2 190,2
2 634,0
3 068,8
2
Меры социальной поддержки по
оплате ЖКУ
4 999,7
5 249,5
4 821,5
5 225,6
3
Меры соцподдержки по оплате ЖКУ
отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности
510,3
500,8
536,9
569,6
1 842,3
1 978,3
1 542,8
1 633,0
161,8
207,4
218,1
221,8
4
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан
5
Доп. стипендиальное обеспечение
учащихся 10-11 классов и студентов
ВУЗов
6
Меры соцподдержки детей-сирот
2 225,8
2 164,9
2 416,0
2 531,7
7
Компенсация части родительской
платы
254,0
336,1
338,9
341,4
21
Новации бюджетной политики
в социальной сфере
 Бесплатное питание учащихся из малоимущих и
многодетных малоимущих семей;
 Меры по реализации демографической
политики;
 Региональный материнский капитал;
 Дополнительные меры социальной поддержки
молодых семей и многодетных семей;
 Меры социальной поддержки молодых учителей
общеобразовательных учреждений
22
Расходы бюджета Пермского края на
здравоохранение, млн рублей
20,956
21000
19,850
19,250
20000
104,3%
18,449
19000
18000
17000
16000
15000
2012
2013
2014
2015
23
Сохранение преемственности бюджетной
политики в сфере здравоохранения, млн рублей
№
Наименование мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1. Предоставление услуг по оказанию
медицинской помощи
государственными учреждениями
3 400,3
3 815,1
4 192,2
4 572,5
2. Предоставление услуг по оказанию
медицинской помощи
муниципальными учреждениями
2 835,2
2 371,4
2 592,1
2 813,5
3. Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
5 527,2
8 439,2
9 056,7
9 630,4
4. Межбюджетные трансферты
ФОМС
2 806,5
1 421,2
1 460,1
1 702,1
5. Лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан
815,4
1 499
1 436
1 544
24
Новации бюджетной политики в сфере
здравоохранения
 ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских
кадров»;
 Приоритетный национальный проект
«Здоровье»;
 Выплаты специалистам амбулаторнополиклинической помощи;
 Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор
25
Расходы бюджета Пермского края на
образование, млн рублей
20,363
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
20,355
18,609
124,3%
14,969
2012
2013
2014
2015
26
Сохранение преемственности бюджетной
политики в сфере образования, млн рублей
№
Наименование мероприятий
2012 год
2013 год 2014 год
2015 год
Обеспечение государственных
гарантий на получение общего
образования
8 226,2
10 669,2
11 792,9
11 907,9
2.
Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов
0,0
21,2
21,2
21,2
3.
Поддержка ведущих ВУЗов
Пермского края
190,0
210,0
220,0
100,0
4.
Именные стипендии для студентов
2,7
2,9
3,1
3,3
5.
Именные стипендии для аспирантов
2,9
13,0
17,4
17,4
6.
Мероприятия на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления
детей
353,7
435,6
437,3
438,8
1.
27
Развитие системы образования
 Повышение оплаты труда работников
образования;
 Индексация стипендиального фонда;
 Предоставление услуг широкополосного
доступа к сети Интернет
общеобразовательных учреждений
 Модернизация системы образования;
 ДЦП «Развитие системы образования
Пермского края на 2013-2018 годы»;
 Повышение доступности дошкольного
образования.
28
Расходы бюджета Пермского края на
культуру, млн рублей
3000
2,181
2500
1,870 103,2% 1,930
2,051
2000
1500
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
29
Сохранение преемственности бюджетной
политики в сфере культуры, млн рублей
№
Наименование мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1 243,3
1 329,8
1 381,3
1 454,4
2. Мероприятия на повышение
инвестиционной привлекательности
306,8
257,0
260,2
257,0
3. Государственная охрана памятников
истории и культуры
82,2
106,8
114,5
121,5
4. Мероприятия, направленные на
гражданское просвещение населения
14,0
23,9
18,0
19,1
5. Модернизация материальнотехнической базы библиотек
0,0
6,0
21,5
13,7
6. Поддержка творческих союзов,
муниципальных театров
0,0
18,6
9,0
9,0
6,4
6,4
6,4
6,4
1. Предоставление услуг учреждениями
культуры
7. Комплектование книжных фондов
библиотек
30
Расходы бюджета Пермского края на
физическую культуру и спорт, млн рублей
1,276
1400
1200
1000
132,8%
1,006
1,015
758
800
600
400
200
0
2012
2013
2014
2015
31
Сохранение преемственности бюджетной политики
в сфере физической культуры и спорта, млн рублей
№
1.
2.
Наименование мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ДЦП «Развитие физической
культуры, спорта, и здорового
образа жизни…»
279,9
329,1
333,9
590,6
Проведение физкультурнооздоровительной работы с
населением
107,7
138,1
164,0
164,0
3.
Содержание школы высшего
спортивного мастерства
53,3
159,6
171,3
181,1
4.
Поддержка ведущих спортсменов
и мастеров
28,0
34,0
34,0
34,0
5.
Оказание содействия спортивным
организациям
265,3
315,3
295,3
290,3
32
Расходы бюджета Пермского края на
национальную экономику, млн рублей
12 471
14000
10 243 121,8%
12000
2,540
10000
2,319
8000
1,397
1,972
13 269
12 934
2,488
2,459
2,472
2,419
6000
4000
6,527
7,959
8,309
8,056
2000
0
2012
2013
2014
2015
другие вопросы в области национальной экономики
сельское хозяйство
дорожные фонды
33
Распределение средств дорожного фонда, млн рублей
8 023,3
6 899,0
8 313,8
8 306,2
6 648,3
2,388.6
2,433.0
2,888.0
2,254.2
2,856.1
1,025.2
2,518.4
2,774.0
2,394.4
Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
регионального значения
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
регионального значения
Содержание автомобильных
дорог регионального
значения
2,393.8
1,236.4
1,205.1
1,405.1
1,295.5
1,236.4
1,481.0
1,967.6
1,165.1
239.3
511.0
2012
2012 певонач
первонач
511.3
2012 уточ
163.5
2013
109.1
2014
1,382.3
Иные МБТ МБ строительсво
(реконструкцию) и
капитальный ремонт а/дорог
местного занчения
Прочие расходы на дорожное
хозяйство
356.2
2015
34
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за
счет средств дорожного фонда Пермского края млн.рублей
Направления расходования средств
Капитальный ремонт и ремонт а/д
населенных пунктов
Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к ним
Проектирование и строительство
(реконструкция) а/д местного значения до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи
Проектирование и строительство
(реконструкция) а/д местного значения
административного центра Пермского края
Строительство и капитальный ремонт а/д
местного значения в рамках ДЦП
«Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Пермского края»
ИТОГО
% от
объема
ДФ ПК
2012 год
(уточ.
план)
2013 год
2014 год
2015 год
5%
344,9
388,6
0
0
5%
344,9
388,6
0
0
5%
344,9
388,6
415,7
415,3
3%
207,0
233,2
249,4
249,2
6-8%
239,3
568,6
500,0
717,8
1 481,0
1 967,6
1165,1
1382,3
35
ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Пермском крае на 2013-2020 годы», млн рублей
№ Наименование
направлений
Всего
2012 г.
2013г.
%к
2012г.
2014 г.
%к
2013г.
2015г.
%к
2014г.
1 159,8
1 731,2
149,3
2 208,9
127,6
2 152,1
97,4
1
Развитие животноводства
766,1
1 048,9
136,9
1 491,5
142,2
1 422,0
95,3
2
Развитие растениеводства
214,6
367,1
171,1
398,6
108,5
393,5
98,7
3
Поддержка малых форм
хозяйствования
128,0
187,5
146,5
191,2
102,0
195,0
102,0
4
Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие
29,3
52,4
178,8
57,9
110,5
67,1
115,9
5
Развитие кадрового
потенциала, информ. и орг.
сопровождение
21,8
75,3
345,4
69,7
92,6
74,5
106,9
697,0
932,2
133,8
1 067,7
114,5
1 189,8
111,4
Справочно:
расходы федерального
бюджета
36
Расходы бюджета Пермского края на
реализацию КИП РР, млн рублей
3 100
3500
3000
169,7%
644.6
2500
2000
1500
2,455
2,334
2,329
1,826
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
37
Расходы на реализацию целевых программ
2012 год
21 целевая программа – 7 204 млн рублей, в т.ч.
краевых – 4, долгосрочных - 13, ведомственных - 4
2013 год
32 целевые программы – 8 136,5 млн рублей, в т.ч.
краевых – 1, долгосрочных – 25, ведомственных - 6
2014 год
24 целевых программ – 8 159,9 млн. рублей, в т.ч.
долгосрочных – 23, ведомственных - 1
2015 год
19 долгосрочных целевых программ – 7 520,3 млн рублей
38
№
Новые программы, млн рублей
2013 год
2014 год
2015 год
ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»
210,0
210,0
210,0
2.
ДЦП «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 20132017 годы «Леса Прикамья»
94,4
94,1
94,0
3.
ДЦП «Обращение с отходами потребления на территории
Пермского края на 2013-2017 годы»
86,5
161,0
181,0
4.
ДЦП «Внедрение и использование результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития
Пермского края на 2013-2017 г.г.»
100,0
72,0
17,0
5.
ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей на
2012-2014 годы»
32,4
32,4
6.
ДЦП «Развитие системы образования Пермского края на 2013
– 2018 годы»
50,0
100,0
7.
ВЦП «Содействие общественно- гражданской активности
молодежи на 2013 год»
12,0
8.
ВЦП «Содействие творческой активности молодежи на 2013 г.»
9.
ВЦП «Содействие социально-экономической и
предпринимательской активности молодежи на 2013 год»
12,6
10
ВЦП «Поддержка молодежных, общественных и
муниципальных инициатив на 2013 год»
15,0
1.
Наименование программы
100,0
11,5
39
Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов
муниципальных образований Пермского края
Параметры
Действующая схема
2012- 2014 гг.
Схема
2013-2015 гг.
Транспортный налог
+
МР(ГО) = 100%
+
МР = 50%
Поселения = 50%
ГО=100%
Дополнительный норматив
отчислений от НДФЛ
+
МР(ГО) = 5%
+
МР =15%
ГО= 5%
Региональный ФФПМР(ГО)
11,5%
12,0%
Региональный ФФПП
0,7%
0,7%
Региональный ФСР МО:
2,5%
2,4%
ФСР МР(ГО)
2,5%
2,0%
ФСР поселений
+
0,4%
Изъятие «отрицательного
трансферта»
-
41
Перераспределение доходов между бюджетами бюджетной системы
Пермского края с 1 января 2013 года
Бюджеты
Краевой бюджет
Местные бюджеты
поселений
МР Транспортный налог
- 382 млн руб.
НДФЛ
- 2 729 млн руб.
ФСР МР(ГО)
Закон о БП
в ПК
ГО
+1 334 млн руб.
МР
+1 395 млн руб.
Изменение
ФФПМР(ГО)
Закон о БП в
ПК
+ 400 млн руб.
ФСР МР(ГО)
2,5%  2,0%
- 400 млн руб.
Проект «Мамин
выбор»
Дошкольное образование
+1 305 млн руб.
1 305 млн руб.
+382
млн руб.
НДФЛ по типам МО:
Изменение
ФФПМР(ГО)
11,5%  12,0%
Закон о
БП в ПК
Повышение ФОТ в
дошкольных учреждениях
807 млн руб.
- 1 424 млн руб.
+235 млн руб.
42
+ 382 млн руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований на 2013-2015 гг., млн рублей
Наименование
фондов
РегФФПМР(ГО)*
РегФФПП**
2012
год
2013 год
(проект)
%к
2012
2014 год
2015 год
8 745
9 591
110%
10 413
11 073
532
559
105%
607
646
*- 12,0% от расчетных доходов бюджета Пермского края, начиная с 2013 года.
**- 0,7% от расчетных доходов бюджета Пермского края.
43
Кудымкарский
Юрлинский
Косинский
Юсьвинский
Кочевский
Гаинский
Ильинский
Б-Сосновский
Сивинский
Еловский
Уинский
Карагайский
Чердынский
Суксунский
Кунгурский
Кишертский
Куединский
Ординский
Частинский
Октябрьский
р-н Бардымский
Березовский
Красновишерский
Усольский
ЗАТО Звездный
Оханский
г.Гремячинск
г.Кизел
Верещагинский
Очерский
Нытвенский
г.Лысьва
г.Александровск
Пермский
Кудымкар ГО
Чернушинский
Горнозаводский
Соликамский
г.Губаха
Осинский
г.Краснокамск
г.Чусовой
г.Кунгур
г.Добрянка
г.Чайковский
г.Соликамск
г.Березники
г.Пермь
2.08
1.97
1.86
1.75
1.64
1.53
1.42
1.31
1.20
1.09
0.98
0.87
0.76
0.65
0.54
0.43
0.32
0.21
0.10
Бюджетная обеспеченность муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на 2013 год
БО после выравнивания
БО до выравнивания
Уровень бюджетной обеспеченности МР(ГО), до которого осуществляется подтягивание (1,55) 44
Региональный фонда софинансирования расходов
на 2013-2015 гг., млн рублей
3 821
3800
3300
2800
1,616
2300
1 804
2 067
2 215
1800
1300
1,901
1,599
1,736
1,846
304
320
347
369
800
300
-200
2012
-115
2013
-16
2014
2015
перераспределение средств ФСР по предложениям ОМСу
ФСР МР(ГО): 2,0% от расчетных доходов краевого бюджета, начиная с 2013 года
ФСР поселений: 0,4% от расчетных доходов краевого бюджета, начиная с 2013 года
11
Основные характеристики бюджета
Пермского края на 2013-2015 годы, млн рублей
120,000
99,483
93,409
100,000
92,047
105,623
97,544
86,266
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2013
доходы
2014
2015
расходы
46
Источники финансирования дефицита бюджета
на 2013-2015 годы, млн рублей
Источники финансирования
дефицита бюджета
ВСЕГО
из них:
привлечение кредитов банков
2013
год
2014
год
2015
год
-7 142,5 -7 435,5 -8 078,3
7 111,9 14 501,3 22 780,9
погашение кредитов банков
погашение кредитов, полученных
из федерального бюджета
175,4
предоставление кредитов ОМСУ
250,0
возврат кредитов ОМСУ
423,4
7 111,9 14 501,3
247,5
46,2
46,2
47