Transcript openerp
OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI 1. gyakorlat Modulok Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok Telepítési állapot Kijelölés telepítésre Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználó szerkesztése Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Jogosultságok módosítása Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Alkalmazott szerkesztése Alkalmazottak – adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás Könyvelés – üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év időszakai Üzleti év feltöltése időszakokkal Könyvelés – főkönyvi számlatípusok Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlatípusok Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg). Könyvelés – főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla szerkesztése Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlanév Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály, amibe a számla tartozik Használt típusok: - Gyűjtő - Általános - Vevő - Szállító Számlaszám Az év eleji nyitóegyenleg létrehozása, lásd az előző diát 2. gyakorlat Partnerek – partnerlista Elérés: fejléc > Vevők VAGY Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók Szűrés a partnertípusra Partner szerkesztése Partnerek – beállítások Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Partner neve Alapadatok (kapcsolattartó, elérhetőségek) Könyvelés (szállító- és vevő-számla) Partner szerepköre Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése 311: belső típus=vevő 454: belső típus=szállító A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva. Termékek – mértékegységek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek A m.e.-kategóriákat is igény szerint bővíteni lehet az új m.e.-hez A számításoknál használt legkisebb mennyiség Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk. Termékek – terméklista Elérés: fejléc > Termékek VAGY Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY Raktár > Termékek > Termékek VAGY Szűrés a terméktípusra Termék szerkesztése készletadatok áradatok Termékek – termékadatok Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél Árképzés és árak A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Termékkategória Mértékegységek Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók Adónév Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót? 3. gyakorlat A gyártási folyamat könyvelése 1. Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K384 2. Gyártás 3. Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311 T511 K211 T251 K581 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le. * Főkönyvi számlák további beállításai Létrehoz kell hozni: Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat 228 Anyagok árkülönbözete 258 Késztermékek készletérték-különbözete (Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk) Az eddigi beállításokat módosítani kell: 311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni (A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot) Naplók Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók Napló szerkesztése Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése Naplóbeállítások Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni) Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket. Termékkategóriák – Késztermékek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámlabeállítások Árbevételszámla A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket. Termékbeállítások módosítása I Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Megfelelő termékkategória Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Folyamatazonosítók Termékbeállítások módosítása II Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Új szállító hozzáadása Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen. Termékbeállítások módosítása III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen Partneradatok módosítása Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Egységes név és cím minden partnerhez Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials BoM szerkesztése és neve A gyártott termék Anyagjegyzék beállításai Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése A gyártott termék Szükséges mennyiségek Új összetevő Szükséges alapanyagok 4. gyakorlat A gyártás elvi folyamata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés. Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) A késztermék gyártása. Kibocsájtjuk a vevői számlát. Készletről kivezetjük az eladott készterméket. Beérkezik a késztermék ellenértéke. Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések Új megrendelés Rendelés státusza Megrendelés szerkesztése Teljesítés mértéke Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Automatikus fejléc Vevő kiválasztása Mennyiség Rendelési tétel Ár Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Termékválasztás Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Értékesítés – jóváhagyott megrendelés Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés A jóváhagyás eredményei: megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése Tovább a folyamatban: számla kibocsátása Értékesítés – számla kibocsátása Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett számla” státusszal Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Számla státusza Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el. Folyamatok ütemezése Elérés: Raktár > Ütemezés > Compute schedulers Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések Szűrés a beszerzések között Teljesítés mértéke Beszerzés szerkesztése Beszerzés státusza Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Szűrés a gyártások között Gyártás státusza Gyártás szerkesztése Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása A jóváhagyás eredményei: megrendelés és a számla létrejötte, termék bevételezhető Megrendelés státusza Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Jóváhagyott számla száma Számla szerkesztése Számla állapota Kapcsolódó megrendelés Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése Beszerzés – számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetési mód Fizetendő számla Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok Tétel gyors feldolgozása/elvetése Szállítmány szerkesztése Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány szerkesztése Hiányzó gyártási tétel Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni. Beszerzés – gyártási tétel létrehozása Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Új tétel hozzáadása Tétel mentése Új gyártási tétel Gyártási tétel keresése Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Gyártási tételazonosító Tovább a folyamatban: Szállítmány feldolgozása Gyártás – gyártási rendelések Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Rendelés, ami még nem gyártható Gyártási rendelés szerkesztése Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok Gyártás I Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Létrejövő termék szerkesztése: Gyártási tétel hozzáadása A készletre vételhez hasonlóan a gyártás esetén is hiányzik a Gyártási tétel azonosító, így a késztermék szerkesztésével – a készletre vételnél bemutatott módon – itt is hozzá kell ezt adni. Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Tovább a folyamatban: Gyártás elindítása Késztermék kiszállítása I Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Kapcsolódó megrendelés Kimenő tétel szerkesztése Késztermék kiszállítása II Elérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek Létező gyártási tétel Tovább a folyamatban: Szállítólevél feldolgozása Értékesítés – fizetés elkönyvelése I Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Értékesítés – fizetés elkönyvelése II Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Kapcsolódó megrendelés Fizetés elkönyvelése Értékesítés – fizetés elkönyvelése III Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetési mód kiválasztása Számlasor (fizetési módválasztás után jelenik meg) Fizetés elkönyvelése Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Fkv-i számlák Kapcsolódó bizonylatok Tartozik-Követel értékek