Samfällighet - sodermojasamfallighet.se

Download Report

Transcript Samfällighet - sodermojasamfallighet.se

Södermöja Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716419-0287
Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013 -01-01- 2013-12-31
Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultat- och Balansräkning
Noter
Budget
Revisionsberättelse
..
Södermöja Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716419-0287
Förvaltningsberättelse 2013
Styrelse under året har varit:
Lars Sjöberg, ordförande
HCEjemyr, sekreterare
Per Oreman, kassör
Göran Wolffelt, suppleant
Marie Louise Hägerö, suppleant
Hans GBlomberg, revisor
Monica Norling, revisorsuppleant
Föreningsstämma hölls på pensionat Strandvik lördagen den 8 juni 2013. Styrelsen har
under året hållit 6 protokollförda styrelsemöten och därutöver ett stort antal informella
möten och telefonkontakter varvid i huvudsak tvisten med fastigheten 1:97 avhandlats.
Styrelsen har också haft möte med advokat och kontakter med egna värderingsmän.
Enskilda styrelseledamöter har dessutom varit i kontakt med Tommi Bengtssons
advokat angående markbyte.
Diverse kontakter har hållits med medlemmar avseende den löpande förvaltningen av
föreningens anläggningar.
"
Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under det gångna året har förutom frågor angående föreningens löpande förvaltning har
tvisten med 1:97 varit dominerande. Ett överklagande av Lantmäteriets beslut som gick
helt på Bengtssons linje har inlämnats till mark- och miljödomstolen.
Styrelsen har arbetat fram förslag till årsmötet gällande regler för uthyrning av
bryggplatser.
Styrelsen rekomenderar att årets resultat balanseras i ny räkning.
Södermöja Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716419-0287
Resultaträkning
2013-01-01
Intäkter
Båtplatsavgifter
Markhyra
Periodiserade brygghyror
Övriga intäkter
Summa Intäkter
2013-12-31
2012-05-01
2012-12-31
6479
5800
4600
6800
5800
5000
O
16279
Kostnader
Underhållskostnader
Styrelsemåltid
Lokalhyra
Försäkringar
Administration
Post&Tele
Avsättning till underhållsreserv
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
O
O
1 100
2216
399
453
O
O
17600
78
2300
1 100
1467
867
71
O
6766
10934
4511
10394
Rörelseresultat
5345
7207
Finansiella Poster
Ränteintäkter
Resultat efter Finansiella poster
396
5741
790
7997
Bokslutsdispositioner
Not 1
35000
Extraordinära kostnader
Not 2
-54750
-32500
-14009
-24504
2013-12-31
2012-12-31
163327
-161 065
163327
-154299
ARETS RESULTAT
Balansräkning
Tillgångar
"
Anläggningstillgångar
Brygganläggning
Ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Plusgiro
Bank
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Summa Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGANGAR
EGET KAPITAL & SKULDER
IB Eget kapital
Arets resultat
UB Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Underhållsreserv
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
2262
9028
9398
25569
19250
60173
O
O
742
733
35709
80156
37971
89184
28416
-14009
Not 3
Not 4
52920
-24504
14407
28416
7171
6080
10313
7375
8080
45313
23564
60768
37971
89184
Södermöja Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716419-0287
Noter
Redovisnings - och värderingsprinciper
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Arsredovisningslagen
föringsnämndens allmänna råd
och Bok-
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstilIgånga
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.
Not 1
Aterfört från Underhållsreserv
35000
Not 2
Juristhjälp i samband med förhandlingar hos
lantmäteriet angående Tommi Bengtssons
begäran om övertagande av delar av S:2 samt
servitut för brygga och sjöbod på S:2
54750
Kortfristiga skulder
Förskott brygghyror
Förskott markhyror
Periodiserade brygg hyror
Summa Kortfristiga skulder
Not 3
Not4
••
Långfristiga skulder
Södermöja Fiskevårdsförening
Förutbetalda brygghyror inom 5 år
Förutbetalda brygghyror längre än 5 år
Summa Långfristiga skulder
2013-12-31
2012-04-30
671
4500
2000
7171
3375
4000
7375
6080
O
O
6080
O
6080
2000
O
8080
Södermöja Samfällighetsförening
Södermöja 2014-04-15
/
~N~
Lars Sjöberg'
Ordförande
".
k·ft~
.
_
.
l
t-J
."'.
.
..;.
(J;
Mane- LOUIse agero!
Suppleant
_
,
~h/
'
~
g/f-«
Göran Wolfellt
Suppleant
$IQllSj;~bttelse har lämnats 2014- Ö b:O~
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Södermöja Samfällighetsförening.
Organisationsnummer 716419-0287.
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Södermöja Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31
Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att, på grundval av min revision, uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väesntliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i samfällighetsföreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
samfällighetsföreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för
mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning, att årets resultat
bokförs enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Södermöja 2014-05-04
"
2013-12- 31 Revisionsberättelse
Södermöja Samfä lIighetsfören ing .doc
Södermöja Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716419-0287
Budget
14-01-01 -- 14-12-31
Intäkter
Båtplatsavgifter
Markhyra
Periodiserade brygghyror
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Utfall
Budget
2013-01-01
2013-12-31
2014-01-01
2014-12-31
6479
5800
4000
O
16279
6900
5800
2000
O
14700
O
O
1 100
2216
399
453
O
6766
10934
200
2500
1200
2225
300
460
O
2262
9147
Rörelseresultat
5345
5553
Finansiella Poster
Ränteintäkter
Resultat efter Finansiella poster
396
5741
100
5653
Kostnader
Underhållskostnader
Styrelsemåltid
Lokalhyra
Försäkrinqar
Administration
Post&Tele
Avsättning till underhållsreserv
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Bokslutsdispositioner
35000
Not 1
10000
Extraordinära kostnader
-54750
-27000
ARETS RESULTAT
-14009
-11 347
Balansräkning
2013-12-31
2014-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar"
Brygganläggning
Ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
163327
-161 065
2262
163327
-163327
O
Omsättningstillgångar
Plusgiro
Bank
Kundfordringar
Förutbetalde kostnader
Summa Omsättningstillgångar
9398
25569
O
742
35709
8878
500
O
745
10123
SUMMA TILLGANGAR
37971
10123
28416
-14009
14407
14407
-11 347
3060
Skulder
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Underhållsreserv
Summa skulder
7171
6080
10313
23564
670
6080
313
7063
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
37971
10123
Not 1: Aterfört från Underhållsreserv
35000
10000
EGET KAPITAL & SKULDER
IB Eget kapital
Arets resultat
UB Eget kapital