Презентация к докладу Главы города на Правительство

Download Report

Transcript Презентация к докладу Главы города на Правительство

Муниципальное образование «Город Глазов»

Итоги социально экономического развития 2011 год

Основные показатели социально – экономического развития города Глазова за 12 месяцев 2011 года Наименование показателя

Отгружено товаров производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по хозяйственным видам экономической крупным и средним предприятиям в действующих ценах собственного деятельности по Объем капитал инвестиций в основной Розничный товарооборот (с учетом всех источников реализации) Среднемесячная зарплата Уровень безработицы Численность зарегистрированных безработных на конец периода официально

Ед. измере н.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

руб.

% чел.

2010 год (факт)

24 903,4 2 360,9 7 575,5 15 762,1 1,3 839

2011 год (план)

2522,9 8451,0 16476,3 1,69 1050

2011 год (факт)

26 401,2 4 562,6 9 190,6 17 143,8 0,9 557

2011факт/ 2011 план, % Темп роста 2011/2010, %

180,85 108,75 104,05 53,25 53,05 106,7 193,3 121,3 108,8 69,2 66,4

27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг крупными и средними предприятиями, млн. руб.

26 401 24 903 2010 год 2011 год

На территории города зарегистрировано 1154 предприятий и организаций различных форм собственности.

Численность работников, занятых на предприятиях, в организациях и учреждениях города составляет 41,9 тыс. человек, из которых: 24,1% – работники малых и средних предприятий; 75,9% – работники крупных предприятий.

На территории города зарегистрировано 2779 индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец 2010 года – 2692).

На 782 малых предприятиях города трудятся 6 686 человек (в 2010 году – 6640 чел. на 772 малых предприятиях).

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в 2011 году городом было получено 1,54 млн. рублей: 640 тыс. руб. – из федерального бюджета; 900 тыс. руб. – из республиканского бюджета.

Поступления в местный бюджет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от субъектов малого предпринимательства на 01.01.2012 составили 40,05 млн. руб., что на 8,04 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. Розничный товарооборот с учётом всех источников реализации за 12 месяцев текущего года составил 9,19 млрд. рублей (в 2010 году – 7,58 млрд. руб.), в том числе: оборот розничной торговли – 8,45 млрд. рублей ( в 2010 г. – 6,98 млрд. руб.); оборот общественного питания – 736 млн. рублей ( в 2010 г. – 592,6 млн. руб.).

Темп роста товарооборота в действующих ценах к 12 месяцам прошлого года составил

121%.

Раздел экономической деятельности

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Транспорт и связь

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг, тыс. руб.

Январь – декабрь 2010 года

4 068 916

Январь – декабрь 2011 года

4 589 338

Темп роста в действующих ценах, % 112,8

474 802 1 045 267

220,1

227 394 1 336 684 1 073 212 1 208 465 333 571 297 289 1 562 292 1 753 239 1 380 231 380 984

130,7 116,9 163,4 114,2 114,2

Показатели темпов роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг некоторых промышленных предприятий города Глазова: ОАО «Химмаш» ОСПАО «ЧУС» –

247,1% 183,8%

; ; ОАО «Швейная

154,5%

; фабрика ОАО «Металлист» –

115,5%

; «Рабочая ОАО «Глазовская мебельная фабрика» – ООО «Спецавтохозяйтво» –

116,2%

; ОАО «Реммаш» –

115,7%

; марка» ООО «Прибор-сервис» –

111,8%

; МУП «Глазовские теплосети» –

109,3%

;

123,69%

; ООО«Глазовский комбикормовый завод»-

112,6%

; ООО «Удмуртская птицефабрика» –

111,9%

; МУП «Водоканал города Глазова» – МУП «ЖКУ» –

107,8

;

109,1%

; ООО «Тепловодоканал» -

105,5%

; ОАО «ЛВЗ» –

104,3%

.

Общий объём инвестиций за 2011 год составил 4562,6 млн. рублей, что на 93% больше показателя прошлого года (в 2010 г. - 2360,9 млн. руб.). В 2011 году на территории муниципального образования «Город Глазов» предприятиями города (включая малый бизнес) реализовывалось

24

инвестиционных проекта, в т.ч. 5 на ОАО «Чепецкий механический завод» (на общую сумму более 13 млрд. рублей).

Наиболее крупные : развитие циркониевого производства ОАО «ЧМЗ»; реконструкция животноводческого комплекса ООО «Удмуртская птицефабрика»; совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей ОАО «ЧМЗ»; 8 проектов были реализованы полностью. С 2012 года предприятиями планируется реализация 9 новых инвестиционных проектов.

Развитие общепромышленной деятельности на ОАО «ЧМЗ» в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках реализации проекта по созданию отраслевого центра металлургии, в том числе диверсификации действующих производств кальция и сверхпроводящих материалов. К 2016 году годовой оборот предприятия возрастёт до 18 млрд. рублей.

Поступления в бюджет

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Собственные доходы Межбюджетные трансферты Всего доходов Целевые поступления 2010 год

млн. руб.

452,0 62 ,7

514,7 969,3 1 484,02 51,0 2011 год

млн. руб.

436, 7 60,0

496,8 948,8 1 445,6 99,0

За 2011 год в бюджет города получены доходы в сумме 1 445 588,9 тыс. руб., из них: - 34,4% - собственные доходы бюджета ; - 65,6% - безвозмездные поступления из бюджета УР .

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов составили налог на доходы физических лиц (72,84 %), налоги на совокупный доход (8,06 %), доходы от использования муниципального имущества (7,55 %), государственная пошлина (4,33 %) , налоги на имущество (2,64%).

Расходы городского бюджета за 2011 год исполнены в сумме 1 453 934,6 тыс. руб. Наибольшую долю в расходах составили расходы по образованию – 51,3%; здравоохранению, физической культуре и спорту –15,5%; социальной политике – 11,9%; общегосударственным вопросам – 7,2%; ЖКХ – 5,3%; культуре и СМИ – 4,2% .

В 2011 году депутатами Глазовской городской Думы проведено 16 заседаний, рассмотрен 141 вопрос, по каждому принято соответствующее решение.

Основные объекты, введённые в эксплуатацию в 2011 году : реконструкция площади Свободы, которая проводилась на условиях софинансирования Госкорпорации «Росатом» и Удмуртской Республики (общая стоимость проекта – 69 млн. 885 тыс. рублей); пешеходный мост через железнодорожные пути ст. Глазов Горьковской ж.д. в створе ул. Барышникова, общая протяженность которого 149,57 м; установлено 20 детских площадок за счет средств ОАО «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Инвестиции составили 5,5 млн. рублей; построен новый светофорный объект на перекрестке улиц Чепецкая - Кирова пл. Свободы.

В 2011 году введено в эксплуатацию 40 200 кв.м. объектов социально-бытового назначения, введено жилых домов общей площадью 14 342кв.м (план на 2011 год составил 14 100 кв.м.): 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом по ул. Пряженникова,7а (2 871,20 м 2 ); 5-ти этажный 113-ти квартирный жилой дом по ул. Мира,10а (5 742,90 м 2 ).

52 индивидуальных жилых дома общей площадью 5 728,30 м 2 ; Продолжено строительство жилого дома в районе ул. Драгунова, 53.

В 2011 году были заключены муниципальные контракты на содержание дорог, тротуаров и технических средств регулирования дорожного движения на сумму 14,17 млн. руб. (в 2010 г. - 14,54 млн. руб.). Приведено в нормативное состояние 2,0 км дорог, 1800 кв.м. тротуаров за счет средств республиканского бюджета в объеме 10,00 млн. рублей.

По инициативе Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова в 2009-2011 годах осуществлялась реализация РЦП «Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которой молодым семьям предоставлялись жилищные кредиты. Всего кредиты получили 420 семей, в т.ч. в 2011 году - 106 молодых семей получили кредиты на общую сумму 125,25 млн. рублей.

Продолжена работа по реализации 185-ФЗ.

Для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающим санитарным и техническим нормам продолжается реализация подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего переселено 188 семей, снесено 6337,8 кв.м. В 2012 году планируется переселение ещё 21 семьи и снос 3 домов общей площадью 731 кв.м.

В 2011 году в рамках реализации республиканской целевой программы продолжилось переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Всего за 2011 год улучшили жилищные условия 252 семьи.: 21 – снос домов; 20 – общежития; 27 – по договорам социального найма; 13 – служебных жилых помещений; 9 – безвозмездные субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам; 23 – единовременные выплаты ветеранам ВОВ; 11 – льготные жилищные займы; 1 – безвозмездная субсидия многодетным семьям; 18 – дети сироты; 106 – кредиты с компенсацией через Сбербанк; 1 – сертификаты для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 2 – сертификаты для военнослужащих, уволенных в запас.

1500 1400 1300 1200 1100 1000 Показатели

Среднегодовая численность населения Уровень рождаемости Уровень смертности Естественная убыль населения Уровень браков Уровень разводов

Единица измерения

чел.

на 1000 чел. на 1000 чел. на 1000 чел. на 1000 чел. на 1000 чел.

2010 год

95 913 12 14,9

2011 год

95 637 12,5 12,8 8,9 3,9 9,03 3,7

Динамика рождаемости, смертности 1 437 1 402 1 034 2008 год 1 398 1 142 2009 год Рождаемость 1 155 2010 год Смертность 1 228 1 195 2011 год

В 2011 году в городе Глазове зарегистрировано

1195

новорожденных (на 40 больше, чем в 2010 г.), 1228 смертей (на 209 меньше, чем в 2010 г.).

Естественная убыль населения в 2011 году составила 33 человека (в 2010 году - 282 чел.).

В течение 2011 года официально вступили в брак 863 пары, что на 55 пар больше уровня 2010 года.

Зарегистрировано 354 развода (в 2010 году – 375).

Обеспеченность дошкольными учреждениями

Год

2007 2008

Информация о введённых в действие детских садах № МБДОУ Площадь здания МБДОУ, кв. м.

Количество мест Очередь, чел.

40 2004,1 220 457 44 3036,0 220 251 2009 2010 29 48 2473,0 1196,0 140 80 183 57 2011 -

136 ИТОГО 4 8709,1 660

Таким образом, за 5 лет введено в действие 4 детских сада на 660 мест общей площадью 8709,1 кв.м., благодаря чему очередь в детские сады сократилась на 321 чел. и составила по итогам 2011 года 136 чел. Т.е. сеть учреждений дошкольного образования увеличилась за 5 лет с 29 до 33

учреждений.

Количество детей, посещающих детские сады – 5992 чел.

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году Капитальные ремонты:

бактериологической лаборатории – 11,43 млн. рублей (МБУЗ «ГБ №1»); детской поликлиники – 16,08 млн. рублей (МБУЗ «ГБ №1»); взрослой поликлиники - 36,06 млн. рублей (МБУЗ «ГБ №1»); детского инфекционного корпуса 19,78 млн. рублей (МБУЗ «ЦРБ»); взрослого инфекционного корпуса – 7,04 млн. рублей (МБУЗ «ЦРБ»); хирургического корпуса – 23,41 млн. рублей (МБУЗ «ЦРБ»); роддома (корпус 6: отделение патологии новорожденных и женская консультация) 42,21 млн. рублей (МБУЗ «ЦРБ»); кровли д/с № 31,32 – 13,68 млн. рублей; лыжной базы; капитальный ремонт материально-технической математического лицея – 24,0 млн. рублей. базы физико-

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году

реконструкция д/сада №12 на 100 мест – 25,3 млн. рублей; строительство спортзала МОУ Гимназия №8 – 26,6 млн. рублей; реконструкция железнодорожного вокзала – 260 млн. рублей; распределительный газопровод по ул. Куйбышева-Барышникова Пионерская-пер.Транспортный – (ПИР) 4,0 млн. рублей; завершение Сущевского в строительства мкр, газопровода ограниченного МКД с печами ул.Кирова-Т.Барамзиной Короленко-Ленина; строительство биатлонного комплекса с полузакрытым тиром –

19,0 млн. рублей;

установка 20 детских городков – 3,2 млн. рублей; благоустройство Парка им. Горького.

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году

Проведение

мероприятий по благоустройству и содержанию дорожного хозяйства

числе на: – на сумму не менее 18,8 млн. рублей, в том содержание автодорог и тротуаров в нормативном состоянии; содержание технических средств регулирования дорожного движения; укладка водопропускной трубы по ул.Т.Барамзиной-Глинки; уширение ул. Белова на остановочных пунктах; ремонт тротуара по ул. Циолковского от Пионерской до Колхозной; обустройство остановочного пункта на ул.Техническая «мкр.Заводской»; содержание городского кладбища; реконструкция зеленых насаждений; проведение месячников санитарной очистки и другие.

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году

(ПИР) капитального ремонта здания Кирова,51 под организацию «Глазовского производственного технопарка»; проведение мероприятий по энергосбережению: установка энергосберегающих ламп по всем бюджетным учреждениям, проведение энергоаудита, замена на энергосберегающие лампы наружного освещения, замена светильников, внедрение режима «ночного покоя» наружного освещения; увеличение объема жилищного строительства

до 14 500 кв.м

: в том числе 4 многоквартирные дома и 50 индивидуальных жилых домов; внесение изменений в Генеральный план города.

В сфере культуры.

приоритетным направлением считать развитие концертной и выставочной деятельности, традиционной народной культуры; поддержка и развитие коллективов художественного самодеятельного творчества; расширение предлагаемых населению библиотечно-информационных услуг; взаимодействие с общественными организациями и национально культурными объединениями, создание условий для более активного участия населения в городских культурно-досуговых мероприятиях.

В сфере занятости населения.

продолжение практики участия безработных граждан в ведомственных целевых программах активной политики занятости; активизация работы по трудоустройству инвалидов на арендуемые квотируемые рабочие места.

В сфере физической культуры и спорта.

увеличение числа жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом; поддержка детского спорта, занятий спортом по месту жительства, спорта высших достижений; обеспечение заливки открытого стадиона в зимний период для массового катания на коньках; замена технологического оборудования ЛДС «Прогресс».

В сфере дошкольного образования.

обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий населения; ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения путем ввода в эксплуатацию детского сада № 12 по ул. Дзержинского, 31а на 100 мест.

В сфере образования.

обеспечение за счет средств республиканского бюджета бесплатными учебниками учеников 1 и 2 классов школ города; ремонт обеденных залов школьных столовых; обеспечение полной загрузки мощностей ШБС по производству полуфабрикатов с высокой степенью готовности; внедрение системы безналичной оплаты питания в образовательных учреждениях города; приобретение учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, оборудования; оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений; электронных обновление инфраструктуры; программного образовательных обеспечения ресурсов, и развитие приобретение школьной

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году

В сфере социальной защиты населения.

продолжение реализации городской целевой программы социальной поддержки населения, обеспечение адресной поддержки малообеспеченным слоям населения, ветеранам ВОВ, их вдовам; помощь ветеранам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч. обеспечение детей-сирот жильём, выплата ежемесячных пособий; продолжение практики льгот при проезде на общественном транспорте; организация работы «Телефона доверия» для граждан пожилого возраста и инвалидов; установка на дому «тревожной кнопки»в рамках реализации РЦП по улучшению качества жизни пожилых людей; создание пункта проката современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми в рамках РЦП по улучшению качества жизни пожилых людей; оказание услуги «Социального такси» в рамках РЦП «Доступная среда».

Основные задачи, которые необходимо решить в 2012 году

В сфере охраны труда

осуществление аттестации рабочих мест в плановом порядке; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в полном объёме; устранение недостатков в обучении и проверке знаний по охране труда работников организаций всех форм собственности.

Бюджетная политика.

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 %; оптимизация и эффективное использование бюджетных средств; реализация мероприятий плана по увеличению доходной части городского бюджета.