Transcript 8D curso

INTRODUCCION
Una cultura de calidad no se logra con grandes inversiones
o con medidas extremas, sino con un esfuerzo conjunto y
continuo de todos los miembros de la organización, el cual
siempre debe ser dirigido a la satisfacción de los clientes y
basado en el fortalecimiento de la cultura de trabajo
orientada hacia la Calidad Total en cada uno de los
miembros que laboran en la empresa.
HAZD
¿Qué es Calidad?
Calidad es entregar el valor que el cliente
espera a fin de garantizar la satisfacción de
todos los grupos de interés de la organización.
VALOR
¿Qué es valor?
Valor es una percepción de beneficios, expectativas y
satisfacción que el cliente tiene al momento de la relación
con una organización o subsistema.
El valor esperado por los clientes puede clasificarse en cuatro
grandes grupos a fin de propiciar su mejora. Valores de
Especificación, de Servicio, de Costo y de Tiempo de ciclo o
entrega.
Especificación
Servicio
Valor =
Costo
Tiempo de ciclo
¿por qué es importante la calidad?
1. Por el elevado costo que implica hacer las cosas
mal, repetir trabajos, corregir errores continuos,
no evitar el desperdicio, entre otros conceptos.
2. Por la ventaja competitiva que produce brindar a
los clientes la Calidad en bienes y servicios que
ellos reciben como tal.
3. Por lo que significa lograr un mayor rendimiento
de la inversión para hoy y siempre.
El valor que reciben los clientes se origina
en el comportamiento de los dueños del
proceso. A veces ellos no se percatan de la
relación entre sus actos y el valor
agregado.
COSTOS DE LA NO CALIDAD
Que la calidad cuesta dinero, no se puede negar.
Pero es igualmente innegable que es más cara la
no - calidad.
Puede parecer más barato no establecer controles
de calidad, no invertir en formación, no gastar
dinero en estudios sobre las necesidades y
satisfacción del usuario.
Medir la calidad mediante un sistema de
indicadores cuesta tiempo y dinero, al igual que
estudiar un proceso y rediseñarlo para que sea más
eficiente.
COSTOS DE LA NO CALIDAD
Pero, indiscutiblemente, es considerablemente más
cara la no - calidad. La extendida idea de que la
calidad es costosa se debe a no medir el costo de la
mala calidad.
Algunas de las consecuencias provocadas por la No
Calidad son:
 Repetir trabajos
 Duplicar procesos.
 Corregir errores.
 Soportar costos por reclamaciones ante trabajos
y servicios mal realizados.
 Almacenar excedentes innecesarios.
Actividades que No agregan valor al proceso
Retrabajos
Almacenaje (Inventarios)
Manejo de material
Espera
Sobreproducción
Movimientos
Duplicidad de tareas
Manejo de Material
Corrección
Sobre-Procesamiento
7 Tipos de
Desperdicio
Cómo
eliminarlos?
Sobreproducción
Movimientos
Inventario
Espera
Actividades que Si agregan valor al proceso
Troquelado
Doblado
Conificado
Pintado
Horneado
Armado
Nivelado
Empacado
LEY DE MURPHY
Si se lanza un proyecto sin prevenir los posibles
problemas, eventualmente alguno de ellos vendra a
presentarse.
CICLO DEL DESPERDICIO
TRABAJANDO SIEMPRE
EN PROBLEMAS
PASADOS
ERRORES, ATRASOS
SOLUCIONES
TEMPORARIAS
EMOCIONES A FLOR
DE PIEL, ANSIEDAD
ANGUSTIAS
CONSUMIDOR DEL TIEMPO
(MASCARAR LOS PROBLEMAS)
FALTA DE PRIORIDADES
CLARAS
NO CONFORMIDADES
Phill Crosby (Gurú de la calidad) ha definido los costos de la
calidad como aporte de dos factores:
Costos de conformidad y costos de no conformidad.
Costos de conformidad:
Son los costos en inversión en actividades para prevenir
incumplimientos en los requerimientos de los clientes
(interno como externos) ejemplos:
1. Elaboración de Manuales de Procedimientos operativos
2. Planificación de las operaciones
3. Control Estadísticos de Procesos
4. Calibración y prueba de equipos
5. Desarrollo de proveedores
6. Auditorias y sistemas de calidad
NO CONFORMIDADES
Costos de no-conformidad:
Son aquellos costos en que se incurre en no hacer las cosas bien
la primera vez y se utiliza la medición de ellos como “Costos
de No Conformidad” (CONC).
Son todos aquellos que se incurren porque se producen errores.
Sin errores no serían necesarias las tareas de evaluación y
corrección.
Estos costos se producen básicamente por:
a) No se hace el trabajo adecuado y
b) Se realiza incorrectamente una actividad la primera vez
(productos defectuosos, reprocesos).
Ejemplos: Costos por fallas, los Costos de Inspección y Costos de
no hacer las cosas correctas.
NO CONFORMIDADES
Para poder determinar las acciones a seguir para controlar el
producto no conforme en una empresa, primero se debe
determinar que entenderán por producto no conforme.
Un producto No Conforme, es aquel que no
cumple con los requerimientos del cliente
(interno o externo).
Y entienda como producto toda actividad que se
proporciona para generar un satisfactor.
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
Para informar y llevar el control de un productos No Conformes,
se genera un reporte que permite evaluar las gravedad de la
No- Conformidad, las cuales se dividen en:
Nota interna: La cual expresa una situación no
deseada, pero que no afecta al producto.
No Conformidad Menor: La cual afecta al producto
en su presentación.
No Conformidad Mayor: La cual afecta a la
funcionalidad e imagen con el cliente del producto.
No Conformidad Crítica: Que pone en riesgo la
estabilidad económica del negocio o la seguridad
del personal
QUE ES 8D?
Es la abreviacion para “8 disciplinas”, las cuales constituyen 8
pasos bien definidos de un proceso sistematico para la solucion de
problemas.
La técnica de las 8 Disciplinas (8 D's) es un proceso que da
respuesta a las No Conformidades, que identifica y describir los
problemas desde su causa raiz.
Principalmente se usa para resolver problemas de causa
desconocida y que a la vez podemos obtener información basada en
hechos.
Esta técnica también es conocida como TOPS (team oriented
problem solved), y necesita la formación de un equipo unido para
solucionar problemas. Este equipo ayuda a organizar y a analizar la
información así como a encontrar y verificar la causa raíz.
OBJETIVO
Utilizar un enfoque de solucion de problemas y de
implementacion de acciones correctivas que sea
efectivo y basado en datos.
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 8 DISCIPLINAS
1. Proceso de solución de problemas
Las Ocho Disciplinas son una secuencia de eventos que debe seguirse
desde el momento en que se detecta el problema. Si se sigue
correctamente, se puede resolver el problema por completo en forma
más fácil y oportuna.
2. Estándar.
Un código de conducta que pide:
Una propensión a basarse en los hechos (en la que los procesos de
solución de problemas, toma de decisiones y planificación y
prevención de problemas son conducidos y monitoreados con base
en datos factuales).
Un compromiso hecho para resolver la causa que origina el problema y no
sólo ocultar sus síntomas o efectos.
3. Una forma de reportar
Las 8 Disciplinas sirven para comunicar los avances hechos en la
Solución de un problema.
APLICACIÓN DEL 8D
•
•
•
•
•
•
Basada en el enfoque de equipo.
Usada en situaciones donde se desconoce la causa de
un problema que le concierne.
Debe ser dirigido de arriba hacia abajo para obtener
los recursos adecuados.
Gerencia por hechos y datos. “Si no lo puede probar,
no lo diga”
Requiere documentación y planificación de acciones
para cada paso.
El enfoque debe ser en usar el proceso efectivamente
y no en escribir un informe.
METODOLOGIA DEL 8D
8
Problema
Descubierto!
Reconocer
al equipo
7
Prevenir recurrencia
del problema
6
4
3
2
1
Definir el
problema
Implementar
acciones
de contencion
Identificar causa (s)
raíz
Formar
el equipo
Desarrollar y verficar
la solución
METODOS Y CONCEPTOS
DE CALIDAD DAN APOYO
A LOS 8 PASOS
5
Implementar acciones
correctivas
Problema
Resuelto
Metodología 8D
1) Formar el equipo.
Crear un grupo pequeño y diversificado de
personas con conocimiento del producto y del
proceso, que posean conocimientos en las areas
tecnicas correspondientes y que cuenten con el
tiempo y autoridad necesarios para tomar
acciones que resuelvan el problema.
Metodología 8D
2) Definir el problema.
Especificar el problema del cliente interno o
externo identificando “Que salio mal con que” y
describiendo
el
problema
en
terminos
cuantificables que respondan a las siguientes
preguntas:
Quien? Que? Donde? Cuando? Por que?
Cuanto? Como?
Metodología 8D
3) Implementar acciones de contencion.
Definir, implementar y verificar la efectividad de
las acciones temporarias utilizadas para aislar a
los clientes del proceso del efecto del problema,
hasta que se implementen las acciones
correctivas.
Metodología 8D
4) Identificar Causas(s) Raiz.
Identificar y probar con todas las causas
potenciales, utilizando la descripción del
problema y los datos de las pruebas para aislar y
verificar las posibles causas raiz de acuerdo con
las prioridades establecidas por el equipo.
Aplique el principio del “registro” para asegurar
que la prueba es completa y definitiva.
Metodología 8D
5) Desarrollar y verificar la solucion.
A traves de pruebas confirme que las acciones
correctivas escogidas resuelven el problema y no
provocan efectos secundarios no deseados.
Definir acciones de contingencia en base a un
analisis de riesgos.
Metodología 8D
6) Implementar Acciones Correctivas.
Implementar la mejor solución como acción
correctiva permanente, utilizando controles
continuos que aseguren que la causa raiz ha sido
eliminada y monitoreando los efectos a largo
plazo.
Metodología 8D
7) Prevenir recurrencia del problema.
Modificar los métodos, equipos, materiales,
procedimientos del proceso y sistemas o
practicas de gestión para prevenir que este y
otros problemas similares vengan a ocurrir.
Identificar oportunidades de mejoramiento en
sistemas similares.
Metodología 8D
8) Reconocer al equipo.
Felicitar a todos los miembros del equipo por sus
esfuerzos colectivos y desarrollar un ambiente
favorable para nuevos mejoramientos continuos.
1) FORMAR EL EQUIPO
FORMAR EL EQUIPO
Determinar si el problema
Requiere un 8D
Escoger representantes de
todas las areas involucradas
NO
Definir un patrocinador
para el equipo (champion)
Tamaño correcto?
5 a 9 personas
SI
NO
Escoger a los miembros
del equipo
Tienen autoridad
Y tiempo disponible?
SI
A
FORMAR EL EQUIPO
A
Los miembros del equipo
Establecen sus relaciones
Escoger al lider del equipo
NO
Asignar consultores para
auxiliar en el proyecto
SI
NO
Estan todas las areas
tecnicas representadas?
Estan las metas
Y los roles claramente
Definidos?
SI
•Plan de accion listo
•Agenda escrita para la
Proxima reunion
•Minutas de la reunion
Previa, disponibles
REQUERIMIENTOS PARA EL EXITO
•
•
•
•
•
•
Direccion
Tiempo
Formacion
Recursos
Espacio
Liderazgo
RECOMENDACIONES
•
Prioridades
•
Participacion
•
Actividad focalizada
•
Analisis causal
•
Liderazgo
PAPELES EN EL EQUIPO
•
Patrocinador (Champion)
•
Lider
•
Secretario
•
Facilitador
•
Participantes (Miembros del equipo)
ESPIRITU DE EQUIPO
•
•
•
•
•
•
•
Compromiso
Comunicacion
Liderazgo
Efectividad en las reuniones
Reconocimiento y “feedback”
Resolucion de conflictos
Toma de decisiones por consenso
2) DEFINIR EL PROBLEMA
DEFINIR EL PROBLEMAPROCEDIMIENTO
1) Reclamacion del cliente
2) 7 preguntas
3) Subdividir
a) Priorizar
b) Decision por parte del equipo
4) Frase de desviacion
a) Incluir un marco de excelencia (benchmark)
b) Una desviacion por frase
PROCEDIMIENTO
5) Recogida de datos
a) Diagrama de flujo
b) Recoleccion
c) Estratificar
d) Resumir
6) Definicion Operacional
a) Verbalizacion
b) Tres dimensiones
7) Analisis Comparativo
a) Es/No es
b) Tabla de hechos conocidos
8) Revisar la definicion del problema (7 preguntas)
RECLAMACION DEL CLIENTE
* Describir los sintomas experimentados por el
cliente (usuario) en sus propios terminos
* Asegurarse que la reclamacion del cliente es
claramente comprendida
* Buscar situaciones similares -donde problemas
afines han sido resueltos o en procesos similares
donde el problema no existe.
7 PREGUNTAS
* QUIEN? Identificar los clientes (usuarios) que estan
reclamando
* QUE? Cual es el problema en terminos de una
definicion operacional?
* DONDE? Identificar la localizacion del defecto,
geograficamente o en el producto.
* POR QUE? Incluir cualquier explicacion conocida
para el problema.
7 PREGUNTAS
* CUANDO? Identificar el momento en el cual el
problema comenzo y cualquier historico pasado
* COMO? Identificar la situacion en la cual el
problema ocurrio. Puede ser un modo de
operacion (funcionando, apagado, al conectar,
etc.)
* CUANTO? Cuantificar la extension y severidad del
problema
SUBDIVIDIR
* HACER PREGUNTAS DE SEGREGACION
- Que es lo que realmente nos preocupa?
- Corregiremos el problema con una unica accion?
- Cuantos asuntos distintos estamos discutiendo?
- Que es lo que realmente queremos decir con….?
- Que es lo que realmente esta ocurriendo?
- Que interpretamos por……?
- Es eso todo?
- Que escuchamos? Que vemos? Que sentimos?
SUBDIVIDIR
* PRIORIZAR
- Se debe considerar:
- El impacto posible con el cliente
- El crecimiento negativo posible
- El impacto en personas, productividad, recursos
SUBDIVIDIR
* DECISION DEL EQUIPO
- Si los problemas subdivididos son muy
diversificados, puede que sea conveniente formar
equipos adicionales para tratar cada tema nuevo
DESARROLLAR FRASE DE
DESVIACION
* Es una expresion de la diferencia entre lo que debia
haber ocurrido (lo que se esperaba que
sucediese) y aquello que realmente ocurrio
- Incluye un marco de referencia (benchmark)
- La frase de desviacion hace referencia a una unica
desviacion.
RECOGER DATOS
* DIAGRAMA DE FLUJO
- Detalla todos los posibles pasos alternativos
(Incluyendo fuentes multiples de material,
maquinas multiples,ejes,dispositivos,moldes,etc)
RECOLECCION DE DATOS
* Preveer el tipo de conocimiento a ser adquirido
* Decidir que datos van a ser recolectados
* Decidir quien recopilara los datos
* Decidir cuando, donde y como los datos seran
recolectados
* Decidir quien analizara los datos
* Recolectar los datos lo mas rapido posible.
ESTRATIFICAR
* Colocar los datos en distintos flujos del proceso
para auxiliar la localizacion de las fuentes del
problema.
RESUMIR
* Resumir todas las evidencias del problema para
definir una base de partida.
DEFINICION OPERACIONAL
* Es aquella que significa lo mismo para cualquier
persona que la va a utilizar
* Puede ser formada por tres elementos basicos:
- La caracteristica o factor de evaluacion
- El valor o resultado esperado para esa
caracteristica o factor.
- El criterio de acpetacion para esa caracteristica o
factor
EJEMPLOS
* ENTREGA A TIEMPO: Puede ser definida
operacionalmente de la siguiente manera:
* Caracteristica; Dia y Hora
* Resultado esperado: Cada viernes a las 12:00
* Criterio de aceptacion: La entregada sera
considerada a tiempo si llega no mas tarde de las
13:00 hrs
REVISAR LA DEFINICION DEL
PROBLEMA
* QUIEN? Identificar a las personas involucradas
con el problema. Incluir a los clientes (usuarios)
que estan reclamando
* QUE? Describir el problema adecuadamente. La
severidad del problema varia? Estan claras las
definiciones operacionales? El sistema de
medida es repetible y preciso?
REVISAR LA DEFINICION DEL
PROBLEMA
* DONDE? Si el defecto ocurre en una pieza, donde
se localiza el mismo? Usar una hoja de
localizacion visual. Cual es la distribucion
geografica de las reclamaciones?
* POR QUE? Incluir cualquier explicacion conocida
para el problema.
REVISAR LA DEFINICION DEL
PROBLEMA
* CUANDO? Identificar el momento en el cual el
problema comenzo y su existencia en el pasado
* COMO? En que modo de operacion ocurrio el
problema? Que procedimientos se utilizaron?
* CUANTOS? Cual es la extension del problema?
Esta el proceso bajo control estadistico?
3) IMPLEMENTAR ACCIONES
DE CONTENCION
ACCIONES DE CONTENCION
* Normalmente lleva cierto tiempo hasta que el
equipo identifique la(s) causa(s) raiz del problema
* Las acciones deben ser inmediatas, una vez que el
problema ha sido definido.
* Las acciones de contencion son tipicamente
arreglos temporarios para atacar unicamente el
efecto.
* Las acciones correctivas (AC) normalmente
agregan costo al producto y son temporales
ACCIONES DE CONTENCION
NO CONSIDERAR LAS ACCIONES DE CONTENCION
COMO UNA SOLUCION PERMANENTE AL
PROBLEMA
ACCIONES DE CONTENCION
COMUNES
* Inspeccion al 100% para seleccionar defectos
* Parar la produccion de una fuente conocida del
problema
* Comprar piezas de proveedores en lugar de
fabricarlas
* Pasar de multiples proveedores a uno solo.
* Cambiar herramientas frecuentemente
ACCIONES DE CONTENCION
Definir acciones posibles
Planificar las pruebas
Evitar el efecto Ripple
Conducir experimentos
Implementar A.C.
Tratar todos los aspectos
Documentar
Informar
4) IDENTIFICAR CAUSA(S)
RAIZ
IDENTIFICAR CAUSA(S) RAIZ
* Existen dos fuentes de causa raiz:
1) La causa especifica local que provoco el problema
2) La causa sistematica, que hace parte del sistema
de diseno o de manufactura, que permitio que la
causa local ocurriese
METODO SISTEMATICO A SEGUIR
A
B
Revisar la definicion del problema y los datos
existentes en busca de claves de causas potenciales
Preguntarse Que cambio, cuando?
Y preguntar Por que? Cinco veces
METODO SISTEMATICO A SEGUIR
C
D
Hacer una tormenta de ideas de todas las causas
potenciales usando un diagrama de causa y efecto
Escoger las causas mas probables y
compararlas con la definicion del problema
METODO SISTEMATICO A SEGUIR
E
F
Conducir investigaciones paralelas basadas
en hechos, de las causas mas probables
Verificar las causas raiz a traves de experimentacion
MATERIALES
DE FRICCION
5 PORQUE ?
?
?
?
?
?
MATERIALES
DE FRICCION
MEDICION
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
MATERIALES
MAQUINA
PROBLEMA
MEDIO AMB.
Reval 367
METODO
MANO OBRA
5) DESARROLLAR Y
VERIFICAR LA SOLUCION
DESARROLLAR LA SOLUCION
Generar soluciones alternativas
* Las soluciones son los remedios para las causas
raiz
* Use la tormenta de ideas y/o el diagrama de causa
y efecto para generar las soluciones alternativas
DESARROLLAR LA SOLUCION
Escoger una solucion apropiada
* Considerar:
* Costo
* Aspectos de implementacion
* Tiempo
* Efectividad
* Posibles efectos colaterales
* Cualquier otro elemento importante para usted o su
cliente
DESARROLLAR LA SOLUCION
Evitar arreglos tipo “Curita”
* A no ser que se trate de un compromiso debido a
costo o vida del producto, evitar la
implementacion de acciones tipo “curita”. Esta
debe ser considerada la solucion menos
aceptable de todas y como ultima alternativa
VERIFICAR LA SOLUCION
Metodos de verificacion
* Pruebas de verificacion de diseno
* Pruebas de validacion de produccion
* Pruebas de banca o de laboratorio
* Pruebas de dinamometro
* Estudios de capacidad de corto y largo plazo
* Indicadores internos (informes de rechazo,
auditorias)
6) IMPLEMENTAR ACCIONES
CORRECTIVAS
IMPLEMENTAR ACCIONES
CORRECTIVAS
Determinar acciones necesarias
Integrar acciones en el proceso
Corregir piezas que ya poseen defectos
Definir plan de accion
Planificar acciones de contingencia
Establecer controles continuos
Retirar acciones de contencion
Seguir indicadores
Informar al personal
ACCIONES CORRECTIVAS
* RECUERDE: Las acciones correctivas eliminan la
causa del problema, no solo su efecto. Las
acciones correctivas son permanentes. El
problema no debe volver a ocurrir
7) PREVENIR RECURRENCIA
DEL PROBLEMA
PREVENIR RECURRENCIA DEL
PROBLEMA
* Crear un nuevo diagrama de flujo en el proceso
* Actualizar impresos y procedimientos
* Hacer cambios al sistema
* Estandarizar las nuevas practicas
* Estudios de capacidad de corto y largo plazo
* Eliminar duplicacion de esfuerzos
PASOS PARA PREVENIR
RECURRENCIA
A
Identificar sistemas, practicas o procedimientos
que permitieron que el problema ocurriese
B
Identificar cambios, refuerzos y mejoramientos
Para prevenir este y problemas similares
Para mejorar el proceso actual
PASOS PARA PREVENIR
RECURRENCIA
C
Desarrollar planes para coordinar las acciones necesarias
Estandarizar las nuevas practicas
Actualizar diagramas/documentos
D
Implementar el plan de mejora
E
Evaluar los resultados
8) RECONOCER AL EQUIPO
RECONOCER AL EQUIPO
FORMAS DE RECONOCIMIENTO
* Carta de la alta direccion
* Evaluacion de desempeno
* Placa (Contribucion sobresaliente)
VENTAJAS DEL 8D
Proporciona
una estructura
Enfoque
comun
Por que
usar 8D?
Sistematico, pero flexible
Mejor que metodos usuales
Comunicacion eficiente entre departamentos
Metodo conocido
Evaluacion y control efectivo por parte de la
gerencia
Trabajo en
equipo
Mas habilidades y creatividad
Participes de la implementacion
Basado en
Hechos
Vialidad de los datos evita discusion
Evita preferencias personales
Metodos de
Calidad
Documentacion
Ligado a filosofia de Deming
Herramientas estadisticas simples y
Poderosas
Proporciona un marco de referencia para
aplicacion
Formato comun para informar sobre resultados
Base de referencia para soluciones futuras
INHIBIDORES DE SOLUCION DE PROBLEMAS
Problema descrito incorrectamente.
Prisa en el esfuerzo para resolver el problema
Poco trabajo en equipo
Proceso que no es lógico
Falta de conocimientos técnicos.
Impaciencia de la gerencia
Causa raíz mal identificada
Acciones correctivas permanentes no implementadas
DIAGRAMA DE FLUJO
NO CONFORMIDAD – 8D’S
Se detecta No Conformidad
Definir área responsable
Se determina el grado de la
No Conformidad
Enviar
reporte a
dueño del
proceos
Involucrar a dueño del
proceso
Este determina la necesidad
de trabjar en equipo
SI
Escoger representantes de
todas las areas involucradas
SI
Nota interna?
Escoger a los miembros
del equipo
NO
Elaborar No Conformidad
Notificar a proveedor y
clientes afectados
A
NO
Dar fecha
de solución
a calidad
A
Los miembros del equipo
Establecen sus relaciones
Escoger al lider del equipo
Asignar consultores para
auxiliar en el proyecto
NO
Estan las metas
Y los roles claramente
Definidos?
SI
NO
Estan todas las areas
tecnicas representadas?
SI
•Plan de accion listo
•Agenda escrita para la
Proxima reunion
•Minutas de la reunion
Previa, disponibles
IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS
Determinar acciones necesarias
Integrar acciones en el proceso
Definir plan de accion
Corregir piezas que yan poseen defectos
Establecer controles continuos
Planificar acciones de contingencia
Seguir indicadores
Retirar acciones de contención
Informar al personal
ACCIONES CORRECTIVAS
* RECUERDE: Las acciones correctivas eliminan la
causa del problema, no solo su efecto. Las
acciones correctivas son permanentes. El
problema no debe volver a ocurrir
PORQUE LOS EQUIPOS FALLAN
•
•
•
•
•
No poseen un líder con poder de decisión
necesario para implementar ideas
Conflictos de personalidad, dominio de un solo
miembro, actitudes negativas (Por que estoy
aquí?)
Expectativas por parte de la gerencia, falta de
tiempo
Falta de destrezas en solución de problemas por
parte de los miembros
Falta de datos/hechos, no compartidos con todos.
INDICADORES
"las organizaciones verdaderamente excelentes
se miden por su capacidad para alcanzar y
sostener en el tiempo resultados sobresalientes
para sus grupos de interés.“
Fundación Europea para la Gestión de Calidad
"La medición es el primer paso para el control y la
mejora. Si no se puede medir algo, no se puede
entenderlo. Si no se entiende , no se puede controlar. Si
no se puede controlar, no se puede mejorar"
H. James Harrington
INDICADORES
La calidad (mayor o menor) de un producto, servicio o actividad
cualesquiera se determina por comparación. Conceptualmente, el
estado o condición de calidad en que se encuentra cada uno de
ellos surge de la confrontación del "debe ser" y el "es".
El "debe ser" o modelo se traduce en especificaciones de diseño,
producción, servicio y otras, medibles a través de distintos
indicadores.
Existen tres maneras de medir los indicadores;
por unidad de medida (metro, kilogramo, etc.),
por comparación de la realidad que deseamos medir con otra del
mismo género (tiempo de respuesta,), medición relativa, y
mediante la comparación de la realidad que se desea medir con un
tipo (una realidad ideal, inexistente).
Determinación de los indicadores CCPM:
C= Calidad y sus indicadores pueden ser % o Ppm de rechazo interno.
Si hay auditorías internas de producto o proceso se utilizarán los datos de estas
auditorías para elaborar los índicadores de calidad. Los rechazos producidos en el
Cliente o bien el número de reclamaciones recibidas.
Si conocemos los costos de calidad y la no calidad, se puede utilizar la unidad
monetaria como indicador.
C= Costo y sus indicadores pueden ser: piezas/hora/persona, TRS de
instalaciones, unidades producidas por día, consumo de materia...
en general cualquier parámetro que pueda transformarse fácilmente en un indicador que
nos de una idea del valor añadido aportado por los procesos.
P= Plazo y sus indicadores pueden ser: % de entregas realizadas a
tiempo, Cambios de utillaje en unidades productivas (SMED), en general
cualquier indicador que se ajuste a la siguiente frase " la cantidad necesaria, en
el tiempo acordado y con la calidad requerida " (JIT).
M= Motivación y sus indicadores pueden ser:
Número de sugerencias de progreso o mejora por empleado y año, número de
accidentes por departamento y mes, cualquier dato de ausentismo laboral,
número de acciones formativas por empleado y año
Aplica a los procesos
productivo y administrativos
Asegurar que el proceso
evaluado sea el correcto
Aseguramiento de Calidad
Atención a No-Conformidades
El Lider (dueño del proceso)
“Hace que las cosas sucedan”
Calidad “Monitorea y
evalua la conformancia ”
Manufac. “Garantiza la
operación que permita el
cumplieminto del programa”
Plan Maestro Detallado
Tarea Completada
Tarea con posible
retraso
Tarea retrasada
Tarea reprogramada
Materiales “Consigue las
partes correctas, en el
lugar y el tiempo correcto”
Tarea incorrecta y No
actualizada
Medidas tomadas
Proceso Evaluado
Gerente “Facilita
todos los recursos”
Proceso a Evaluar
Mapeo de Procesos
Ejemplo de un análisis de efectividad
del proceso Deep Dive
Analisis 250/7 Launch
1.1 Organization
Resources
1.2 Experience
their staff
2.1 Certifications
&
of
2.2
Quality Systems
Documentation
MANUFACTURING
General
3.1 Layouts
for
the operations
Capacity Rate
3.2 &
Line
Balanced
Workplace
Organization
3.3
and
Visual
Controls.
Part
MATERIALS
TOPICS
TOPICS
TOPICS
Por que nos dice donde
problemas
Partexisten
Module
Part en
Module
los procesos
Date
26-Jan-00 Location R.A. FINSA
Supplier
JCI Int
Commodity(is) Cockpit, Garnish, Dr. Pnaels & Console
TOPICS
Por que se utilizaP una
Planning
n/a
tabla de análisis Not applicable
profundo? QUALITY
MANAGEMENT
LEGEND
3 ok
2 Needs improvement
1 Not acceptable
Module
4.1
Part
Material Storage &
Handling
4.2 Material Layouts
1.3 Hiring Process
Quality
System
2.3 Plan
Implementation
Reduce
the
1.4 turnover
and
absenteeism
2.4 Subcontractors
3.4 Maintenance
4.4
Supplier
management
1.5 Training
Inspection
&
Testing
(Non2.5
conformance
Product)
3.5 Error proofing
4.5
Scheduled Window
Shipping/Receiving
1.6 Overall status
2.6
Continuos
Improvement
Control Over
3.6 Draw ings/PA
DS
4.6 Containerization
Summary
Visual
M anagement
Co rrect
and
A ppro priate.
4.3 Clear,
chain
Module
RESUMEN DEL DEEP DIVE REVISION
Proveedor
Parte suministrada Ubicación
PADSA
END GATE
CD SAHAGUN
YORKA
TAIL LAMP
QUERETARO
DURAKON
STOW COVER
LERMA
LEAR SILAO
SEATS
SILAO
GUIDE
FOG LAMP
MONTERREY
LEAR MTY
SAIL HALO
MONTERREY
LEAR TLAHUACDR TRIM
TLAHUAC
BENTELLER
FRT BUMPER
PUEBLA
VAN ROB
MTL BRKTS
QUERETARO
FLEX ' GATE
RR BUMPER
QUERETARO
LEAR RAMOS CARPET
SALTILLO
FINDLAY
HEADLINER
PUEBLA
DECOPLAST
LIDS
TLANEPANTLA
AVENTEC
CLOSURE PNLS
SILAO
LAGERMEX
BLANKS
SILAO
PULLMAN
X BAR
QUERETARO
TEXTRON
FASCIA/CLADDINGSALTILLO
POLYTECH
SETTING BAGS
MATAMOROS
DELBAR
MIRRORS
QUERETARO
IASA
SMALL STAMPINGMONTERREY
Lider
Gerente
Calidad
Manufactura
MATERIALS
Global
¿Que sigue?
“La calidad no es un acto, es un hábito”
Aristoteles, filósofo Griego 250 A.C.
El departamento de calidad se reunirá con los dueños de los
procesos para definir y elaborar un programa para dar atención a
los siguientes puntos:
1. Atención y respuesta a las No Conformidades
(aplicación de 8D’s)
2. Documentación de los procesos (cuáles y forma)
3. Indicadores de Calidad (cuáles y frecuencia)
4. Sistema de evaluación (responsable y publicación)
REUNIRSE EN EQUIPO ES EL PRINCIPIO
MANTENERSE EN EQUIPO ES EL PROGRESO
TRABAJAR EN EQUIPO........ ES EL “ÉXITO”
Taylor
GRACIAS POR SU ATENCION
DEPARTAMENTO DE CALIDAD