财务处关于借款和报销的具体规定

Download Report

Transcript 财务处关于借款和报销的具体规定

关于借款和报销的
具体规定
中国科学院南海海洋研究所
资产财务处
2013.09.10
财务报账流程:





登录ARP网上报销系统(https://210.77.90.30/por/login_psw.csp?)
填写并打印借款、报销单,并网上“提交财务”
借款单、报销单、发票和相关审批表需进行经手人/
领款人、相关业务权限审批人本人签字
每周一至周五上午10点前,将整理好的单据和课题卡
送至资产财务处报账大厅的新单接收篮排队
经会计审核,通过“票据查验-打卡-网审”流程,最
终网上状态为已审核的,隔天可到出纳人员处进行现
金、支票、汇款等方式的结算处理
审核有问题的单据修正后不需重新排队,可交原会计
处理
借款业务的具体规定
 报销业务的具体规定
 借款报销业务审批权限的规定

借款业务的具体规定-借款类别
按照借款方式分为:


通过网上报销ARP系统填写的金额已知定额
借款单
手工填写的定额借款单(适用于网上报销系
统暂停使用的紧急借款和所内人员住院费借
款)
借款业务的具体规定- ARP借款类别
借款类别按照借款具体用途分为:
1、材料费借款
2、设备采购借款
3、会议费借款
4、差旅费借款(国内、国外差旅费及签证费)
5、办公费借款
6、外拨协作费借款
7、维修改造费借款
8、版面费借款
9、住院费借款
10、其他借款
借款业务的具体规定- ARP借款单填写
借款单填写的具体规定:
1、借款事由请填写清楚明晰,应考虑冲销借款时的报
销内容与借款类别相一致,事由可填写:
“某某”借“相关用途”费
2、借款金额填写准确
3、借款类别选择与用途相匹配的种类
4、子课题号选择课题卡本上标注的10位ARP号,若无
ARP号则选代码为“0000000000”、名称“*”
5、审批人、经手人签名完整,不可自己审批自己
借款业务的具体规定- ARP借款单填写
借款单填写的具体规定:
6、支付方式选择正确(汇款、支票、现金等)
7、若支付方式为汇款,收款人账户名(全称)、开户行
名称、银行账号应填写准确,另需附上账户信息的核
对资料(要求电脑打印纸质件),以保证汇款的准确
性。
8、借款单填写完整并保存成功后应点击“提交财务”待
审
借款业务的具体规定—附件
9、特殊用途的借款处理:
①万元以上材料费、办公用品,附协议和《低值易耗
品材料申购审批表》
②万元以上设备附协议,如超5万元的设备另附《5万
元仪器申购审批表》
③会议费,附会议通知
④外拨协作费,附分拨经费任务书或协议(内容要包
括:封面、金额、参与单位盖章页)
借款业务的具体规定- 借款单填写
手工借款单填写的具体规定:






1、需填写《收支通用单》和《借款单》
2、日期用阿拉伯数字准确填写
3、借款内容摘要填写清楚明晰
4、借款金额大小写必须一致,大写书写参照如下:
壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,小写为“¥”后面
加阿拉伯数字,不用写“元”字,如¥30,000.00
5、借款人(必须为所内在编人员并标明ARP编号)、
审批人签名完整
6、付款方式勾选正确(付现金、银行支付等)
报销业务的具体规定-发票、附件注意事项
(1)发票应合规合法,开具的抬头、时间、内容、金额、
开票人填写齐全明细
(2)有注明“付款单位”的发票,其抬头均应开具单位全
称 --“中国科学院南海海洋研究所”
(3)发票中收款单位盖的发票专用章应清晰易辨
(4)发票只能报销发票联,且不得涂改、挖补。发现发票
有错误的,应由开出单位重开或更正,更正处加盖开
出单位发票专用章
报销业务的具体规定-发票、附件注意事项
(5)科研人员要学会辨别发票真伪,避免个人造成不必
要的损失,因为假发票是不能报销的,发票真伪可登
陆归属地的税务网站查询辨别
广东省地方税务局的查询网址:
http://www.gdltax.gov.cn/portal/gd/A7P0TD5H9GTI442P4WNM2VHRG2X495YD.html
广东省国家税务局的查询网址:
http://www.gd-n-tax.gov.cn/html/gdsite/51B988829C4D3FE8074941239770A6B4.html
假
真
假
真
假
真
假
真
税
报销业务的具体规定-发票、附件注意事项
(6)粘贴发票按不同费用分类、大小金额排序来贴单,贴
好的单据(包括A4纸大小的附件)不超出报销面单的
范围
(7)每张发票背面需要课题负责人和经办人签字,金额超
1万元及以上另须所领导签字审批
(8)本单位不可报销增值税专用发票
(9)国税100元以上、地税50元以上定额服务业发票停止
报销
报销业务的具体规定-发票、附件注意事项
(10)《中国人民解放军通用收费票据》原则上不可报销
(11)同一单位同一天采购的物品、提供的服务所开具的发
票若超过千元以上的均要转账汇款
(12)当年的发票最迟不超过下一年第一季度报销完毕
(13)税务机关代开的发票须附上双方的合作协议、收款方
的身份证复印件及其收到现金的收条方可报销(协议、
收条为个人签字的需加盖签字人手印)
报销业务的具体规定-特殊业务的日期
(1)每季度末15日报销保健费,需经人事处审批
(2)每季度末15日报销托儿费,单职工报销单月保教费发
票,每张发票报销金额为30元
(3)每季度末18日报电话补贴费
(4)每月25日报销医疗费,届时停止报账业务一天(一般每
年的1-2月份,因财务部门要搞年终结算,可能要停报
一至两个月)。
以上时间与法定节假日冲突时,报销时间顺延。
报销业务的具体规定-ARP网上报销单类别
 按照报销具体用途分为:
1、差旅费报销单
2、普通报销单
3、固定资产报销单
报销业务的具体规定-差旅单注意事项
1、差旅费报销单之一

只填报国内差旅费

报销单事由可填写“某人”报“**地点”开会/培训/
项目调查等差旅费

课题负责人报销自己的旅费的(如机票的旅客姓名为
课题负责人本人),报销单须经研究室负责人或职能
部门负责人审批

单据张数与所附报销单据张数一致

同一次差旅填报一行单据行,同行几人出差可在“出
差人”框内注明出差人名,不同次的差旅发票不能混
合贴单

往返起止时间与报销凭据相符,往返票据不全另需附
研究室负责人或职能部门负责人审批的说明
报销业务的具体规定-差旅单注意事项
1、差旅费报销单之二
“交通费”包含城市间飞机票、火车票、客运汽车票
(1)报销飞机票须背面粘贴该次航班的登记牌
(2)如需报差旅补助,每张机票只可报销一次当天往返机场
的机场快线或的士票
(3)每张机票只可匹配报销一次该航班的意外保险单(金额
20元)
(4)人员级别为中级及以下人员乘坐飞机须填写《中初级人
员乘坐飞机申请表》(经课题组长签批)附报销单内报销
(5)火车票和客运汽车票(IC专用乘车凭证不作报销凭证)背
面应出差人本人签名
报销业务的具体规定-差旅单注意事项
1、差旅费报销单之三

“住宿费”标准为:人员级别在副研究员和副处级及
以上每人每天不超300元,其他人员每人每天不超150
元,如超标则个人自付

差旅中的会务费、会议注册费、培训费、通讯费、餐
费等其他费用属于“杂费”,应按类别另填普通报销
单同时报销。其中报销会务费、会议注册费需附上会
议通知,若是由旅行社开具的发票(从严控制),单
位不给予伙食补助

子课题号选择课题卡本上标注的10位ARP号,若无ARP
号则选代码“0000000000”名称“*”
报销业务的具体规定-差旅单注意事项
1、差旅费报销单之四

差旅补助共计80元/人/天(15天内)
(1)伙食费补助50元/人/天,若“杂费”中报销了餐
费、旅行社开具的会务费,不可同时报销此补助
(2)公杂费补助30元/人/天,若报销除餐费、会务费
外的“杂费”,不可同时报销此补助
(3)出差天数超过15天,第16天起按15元/人/天领取
差旅补助

几人同行的差旅报销,领取差旅补助的各人均需本人
在“领款人”处签字
报销业务的具体规定-普通报销单注意事项
2、普通报销单之一

事由填写清楚明晰,如“某人”报**费、**费等

单据张数与所附报销单据张数一致

按报销种类增加单据行分行填列报销事由:办公费、
版面印刷费、材料费、水费、电费、咨询费、邮电费、
业务招待费、维修费、市内交通费、路桥费、燃油费、
出国费、外事招待费、会议费、住宿费、劳务费、培
训费、租船费、租车费、出海补贴、分析费、分拨**
单位款等

子课题号选择课题卡本上标注的10位ARP号,若无ARP
号则选代码“0000000000”名称“*”
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之二
各类费用的注意事项
(1)办公费:超市、百货、网上采购的物品须提供购物清单
小票方可报销, 863、973、国家支撑、国家重大计划从
严控制
(2)材料费:万元以上的材料采购必须附合同协议、《低值
易耗品材料申购审批表》并到资产部门进行验收
(3)邮电费:个人移动手机充值话费发票背后要标注使用人
和使用时间段, 863、973、国家支撑、国家重大计划不
可报销此类
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之二
(4)业务招待费:纵向课题按间接费用预算核实公务用途经
责任研究员、研究室负责人或科研与规划处负责人骑缝审
批签字,横向课题经院地合作处或工程中心领导骑缝审批
签字方可报销, 863、973 、国家基金、国家支撑、国家
重大计划、所拨青年领域前沿领域项目不可报销此类
(5)维修费:实验室的基建维修改造、大型的仪器修缮的报
销应按基建和资产部门要求附上合同协议、《小型基建维
修、改造、装饰工程审核表》和《小型基建工程竣工验收
报告》等;除所公务车以外的汽车维修费不可报销
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之三
(6)市内交通费:公务打的发票应按时间先后顺序贴单,
同车牌或连号发票不可报销;发票背面未经课题负责人
和经手人签字可以另附《市内出差费报销单》汇总填报
签批
(7)燃油费:发票背面需注明公务用途及使用时间段,且
付款单位写“个人”、“自用”、车牌号均不可报销,
内容写“IC预付款”不可报销
(8)出国费/外事招待费:到科研计划处外事组核定审批
(9)培训费:报销需附培训通知或内容
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之四
(10)会议费:主办和协办会议需严格按照《中国科学院南
海海洋研究所会议费管理办法》南海研字[2011]130号
文件执行,办会地点应选择国家规定的定点饭店,可登
陆“党政机关出差会议定点饭店查询网”(www.hotel.gov.cn)
查询,会期一般不超过2天,除专家往返旅费的会议费
用定额标准控制在每人每天400元,报销时需附上《会
议审批表》(召开会议前到所办公室备案)、《会议费用
明细表》、会议通知和人员签到表,举办会议的款项需
以转账方式付给承办单位(从严控制)
(11)住宿费:在发票背面注明来访专家的名字、单位、起
止时间
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之五
(12)劳务费:已自行开具税务机关代开发票的劳务费可列
入普通报销单报销,按税务机关代开发票的相关规定附
资料
(13)租船费:除税务机关代开发票的相关规定外,另须填
《租船(出海)、租车费报销审核表》并附上船舶行驶许
可证复印件
(14)租车费:除税务机关代开发票的相关规定外,另须填
《租船(出海)、租车费报销审核表》并附上车辆行驶证
复印件
(15)出海补贴:附出海证明材料与相关出海费用同时报销,
并填写《出海人员补贴明细表》,签名审批完整后复印
一份交财务存档
报销业务的具体规定-普通单各类注意事项
2、普通报销单之六
(15)分拨款:附合同协议或任务书(内容要包括:封面、
金额、参与单位盖章页),如为纵向课题,则须附收款
单位已收到款项的银行单据复印件(加盖财务章)
(16)国外汇款:办理国外版面费等涉及外币汇款的业务,
需先向出纳人员领取申请表格并作登记,后自行到中国
银行对公业务处办理汇款手续,待款项汇出转换为人民
币金额后,凭报销单、外币发票和经科研处审批的外币
汇款说明报告办理报账手续;如情况紧急,先行以个人
账户刷卡、转账的,另须附个人刷卡的流水帐或银行单
据以证明费用的支出(这种非正常方式财务不推荐)
报销业务的具体规定-固定资产单注意事项
3、固定资产报销单之一

符合《中国科学院南海海洋研究所资产管理暂行办法》
南海研字[2009]66号文件的相关规定的1000元以上家具、
设备均应填报固定资产报销单

需带签批完整的固定资产报销单、三联入库单、发票、
采购协议、《5万元以上仪器设备申购审批表》等资料到
资产财务处资产部门入库审核后,送财务排队报销

需政府采购的资产,报销时要附上政府采购合同协议和
电子验收单(需方联)的原件,如笔记本电脑、台式电
脑、打印机等,政府采购设备清单详见所网

固定资产的发票应区分于其他耗材,单独开具发票

单价或批量采购千元以上的U盘、移动硬盘需填此单入库
报销业务的具体规定-固定资产单注意事项
3、固定资产报销单之二






报销单的报销事由可填:
某人报**(家具/设备/仪器等实物名称)
单据张数与所附报销单据张数一致
增加单据行选择固定资产种类,“*”标注项为必填项,
可按采购协议和资产实际情况录入完整
可点击增加“子课题”和“分摊金额”填写各课题分摊
报销资产的比例,分摊金额的总计数应与设备总值一致
资产的数量应与增加的“责任人”个数一样
可添加多行单据行以报销多项仪器设备
报销业务的具体规定-结算方式与借款冲销




完成各类报销单的录入后,结算方式应根据实际情况选
择正确(如汇款、支票、现金等),“结算方式”总计
金额应与“单据行”的总计金额相等,单据方可保存成
功
如需核销借款,在“借款冲销”栏选择对应借款的记录,
将原借款金额填进“本次核销金额”框,一次必须冲销
一整笔借款,可一次冲销多笔,冲销后的结算方式金额
应等于单据行金额减去冲销借款总数,若是负数,即为
应退回财务的金额(还钱)
若结算方式为汇款的,收款人账户名、开户行名称、银
行帐号填写准确、完整,需附上账户信息的核对资料
(要求电脑打印)
报销单保存成功后应点击“提交财务”待审
报销业务的具体规定-手工录入单
手工录入报销单
(1)由财务代扣代缴劳务税的所外人员评审费、劳务费需
填写《收支通用单》和《劳务费明细表》,明细表中要
标明劳务费、评审费的内容和具体时间,经相关职能部
门签字审批后,另须附上明细表的复印件一份和收款人
的身份证复印件一式两份才可报销(具体税率可咨询财务
人员)
(2)所内人员住院费报销需填写《收支通用单》,并标明
冲销借款金额和日期
借款报销业务审批权限规定
借款单和报销单和发票按不同金额规定需要相关人员签
字审批方可报销(如课题负责人、经手人/领款人):
(1)1万元以下(不含1万元):学科(或独立课题)组长或
部门负责人审批
(2)1-3万元(不含5万元):所长助理审批
(3)3-10万元(不含10万元):分管所领导审批
(4)10-20万元(不含20万元):分管所领导和分管财务所
领导
(5)20万元及以上:分管所领导、分管财务所领导和所长共
同审批
注:每张借款单或报销单1万元及以上需填一张《大额支出
审批表》交财务单独存档

上述提及的表格可从海洋所网—资产财务处模块自行下载
ARP授权子课题

进入财务系统”模块
选择“授权子课题”
点击“授权代理”
点击“增加”

填写“受权人”、授权期间(当天需启用的话开始日
期设早一天)

点击“增加”
点击“保存”
添加需要授权给受权人的子课题号
我们资产财务处全体工作人员
将竭诚为大家提供优质高效的服务。
谢谢大家!