Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Download Report

Transcript Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΑΔΑ: 601Ρ4653ΠΣ-ΨΙΣ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.05 13:59:38
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----Λαμία, 05-10-2016
Αρ. Πρωτ.:Φ2.2/7909
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-----Ταχ. Δ/νση: Αρκαδίου 8
Τ.Κ. - Πόλη:35 131, Λαμία
Πληροφορίες:Ι. Πιλάλη
Τηλέφωνο:22310-66153
Fax:22310-66167
ΘΕΜΑ: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Σχετ.: το με αρ. πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του Ε.Φ.90-50-185 που εξοφλούνται μέσω της ΥΔΕ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185
ΚΑΕ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
Ξ0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
7.300,00
1.795,49
1.199,17
8.500,00
0,00
0,00
Λοιπά έξοδα μετακίνησης
Ημερήσια Αποζημίωση για μετακινήσεις
Έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις
Μισθώματα κτιρίων
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Ύδρευση και Άρδευση
Ηλεκτρική Ενέργεια
Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας
17.000,00
15.180,00
1.000,00
27.620,00
5.500,00
100,00
2.700,00
7.500,00
4.500,00
6.052,40
3.320,00
283,34
13.722,20
3.872,00
64,52
909,00
0,00
1.920,00
5.647,03
3.110,00
283,34
13.722,20
3.872,00
53,43
909,00
0,00
1.440,00
Ξ1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών
Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού
Ξ1329 εξοπλισμού
Ξ1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
Ξ1699 Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.
Ξ1713 μηχανών γραφείου
Ξ1723 Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών
Ξ9511 Πρόσθετες παροχές
Ξ9711 Έξοδα μετακίνησης προσωπικού
ΣΥΝΟΛΑ
6.845,00
1.000,00
6.155,99
700,00
3.058,00
700,00
2.000,00
1.500,00
244,00
968,24
0,00
109,97
968,24
0,00
109,97
0,00
3.311,00
7.700,00
7.500,00
127.000,00
0,00
1.800,00
1.405,61
7.320,88
50.399,64
0,00
1.800,00
1.405,61
7.320,88
45.598,87
Ξ0719
Ξ0721
Ξ0722
Ξ0813
Ξ0824
Ξ0831
Ξ0832
Ξ0843
Ξ0875
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Χρήστος Ι. Δημητρίου