Koren2 - BkkbN

Download Report

Transcript Koren2 - BkkbN

Program Biro Perencanaan
Tahun 2014 dan Rencana 2015
Disampaikan oleh Ka. Biren
pada KOBID Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Banjarmasin, 22–25 April 2014
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
Sebagai komponen di bidang service center,
BIREN memiliki Service Level Agreement
(SLA) sbb:
1. PPM per provinsi sudah tersusun seminggu sebelum
pelaksanaan KOREN I;
2. Semua RKAKL yang disusun oleh perencana komponen
unit eselon II selesai dievaluasi dan siap cetak untuk
diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) seminggu
sebelum pelaksanaan telaah anggaran oleh DJA;
3. Draft Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KKBPK
selesai disusun dua minggu setelah Peraturan Menteri
Keuangan (PERMENKEU) tentang Pedoman Umum dan
DAK tahun berikutnya;
4. Kinerja Program Pusat dan Provinsi telah disusun
seminggu sebelum pelaksanaan RAKERNAS Program
KKBPK
KODISI SAAT INI
Kondisi saat ini:
1. Indikator capaian program KKBPK masih merah
2. Penerapkan Balanced Scorecard (BSC) belum
dijalankan dengan semestinya
3. Data basis perencanaan yang kurang akurat
4. Perencanaan DAK tidak sesuai dengan
kebutuhan/ prioritas kabupaten dan kota
5. PPM yang belum terdistribusi ke kabupaten dan
kota sesuai kondisi dan kemampuannya
6. Penganggaran program yang masih strandar
nasional
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Kondisi yang diharapkan:
1. Tercapainya indikator program KKBPK sesuai sasaran
RPJM dan Renstra 2010-2014 serta tersusunya RPJM
dan Renstra 2015-2019 sesuai indikator yang
diperkirakan dapat dicapai
2. Data basis perencanaan yang akurat dan terkini
3. Perencanaan DAK sesuai kebutuhan dan prioritas
kabupaten dan kota
4. Distribusi PPM sesuai dengan kemampuan dan kondisi
kabupaten dan kota serta memakai perhitungan yang
telah ditentukan
5. Pembiayaan program sesuai dengan tipologi wilayah
6. BSC dapat diterapkan dengan semestinya untuk itu perlu
komitmen pimpinan
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2014
Garis Besar Program/Kegiatan
Tahun 2014
I. Peningkatan kualitas fasilitasi dan
technical assistance dalam perencanaan
dan anggaran
II. Pemaduan dan penyelarasan
perencanaan berbasis kinerja
berdasarkan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran
terpadu (unified budgeting)
III. Penyusunan dokumen perencanaan
program KKBPK
I. Peningkatan kualitas fasilitasi dan
technical assistance dalam
perencanaan dan anggaran
1. Pentaloka perencanaan program KKBPK dan
BSC
2. Sosialisasi DAK
3. Pembinaan program (FGD dengan kabupaten
dan kota khusus)
4. Pemantauan capaian indikator RKP program
KKBPK
5. Monev DAK dan uji publik DAK Bidang KKBPK
6. Penilaian budaya kerja BIREN
II. Pemaduan dan penyelarasan
perencanaan yang berbasis kinerja
berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting
1. Perumusan dan penyempurnaan kebijakan
strategi perencanaan program dan anggaran
2. Pengembangan data basis
3. Pengkajian dan penyempurnaan PPM PA/PB
dan sasaran kependudukan serta KSPK
4. Pemaduan dan perumusan perencanaan
prioritas naisonal
5. Pemaduan dan penyelarasan perencanaan
PHLN dengan prioritas nasional
III. Penyusunan dokumen
perencanaan program KKBPK
1. Penyusunan RPJMN dan Renstra
2015-2019 Program KKBPK;
2. Penyusunan model program
KKBPK dinamis parsial;
3. Penyempurnaan strategy map,
BSC, scorecard eselon II s.d IV dan
fungsional.
1.
2.
3.
4.
Monev capaian output: monev.anggaran.depkeu.go.id
([email protected]
telp. 021-34357110 atau 021 34350818)
Email E Monev RKP : [email protected]; [email protected]
Email Usulan DAK KB 2015 : [email protected]
Email Laporan/Revisi DAK KB 2014 : [email protected]